你好,根據(jù)你的描述,只能是在10月份入賬了?
我們公司購買的服務(wù)器從4月份開始支付的費(fèi)用,但是前面是我們老板自己買的,沒有跟我這邊報(bào)賬,所以都沒有做賬,我這邊7月份才知道,那前面的費(fèi)用怎么做賬呢?需要調(diào)賬嗎?7月份預(yù)付了2萬,我是知道的,7月份用了15000多,但是里面的開票金額有4萬,是從4月份到6月底的費(fèi)用?
目前是3月份,收到了開票日期是3月份的成本發(fā)票,在做2月份的賬務(wù)的時候,可以直接把這個發(fā)票入賬么?還是說要先暫估,3月份沖回了以后再入賬。
三月份推廣費(fèi)發(fā)票前期都沒有開,這個月才開的,那這3萬多的發(fā)票我10月份再做賬,還是說也可以做到三月份的帳里面呢?
請教一個問題,如果我10月份付的款,11月份收到對方的發(fā)票。因?yàn)?0月份的賬還沒有開始做,到11月份做10月份的賬,那么11月份收到的發(fā)票可以做到10月份的賬里嗎?
請問老師,有個水電發(fā)票是2月份的,但是我四月才收到,我在三月做計(jì)提這個費(fèi)用,發(fā)票是4 月份開出來的,這個發(fā)票可以放在預(yù)提憑證里面嗎
老師您好,我公司是某第三方平臺,如幫客戶訂酒店,酒店250一天,手續(xù)費(fèi)10,那我開票給客戶可以全額按代理經(jīng)濟(jì)*代訂酒店260開專票嗎? 還是開專票要按差價開,只能開手續(xù)費(fèi)10那一部分?然后250由酒店自己開呢?
老師好,分紅只能針對未分利潤嗎,能把法定盈余公積和任意盈余公積也分了嗎
問下老師,有個人力資源公司,分公司是給總公司代繳社保的,但當(dāng)時沒有做總分機(jī)構(gòu)備案,分公司開差額發(fā)票給總公司入成本,過了3年分公司這邊的稅局覺得這個不可以開差額表,需要全部沖紅,導(dǎo)致總公司成本少了,而且當(dāng)時總分機(jī)構(gòu)備案也沒法操作,現(xiàn)在總公司數(shù)據(jù)異常,缺少成本票!問下這種情況要怎么處理?
報(bào)關(guān)行看錯了小數(shù)點(diǎn),本來1萬多,報(bào)成了17萬多,多報(bào)了16萬美金,這個一定得按17萬開銷項(xiàng)嗎?還是按正確的1萬多開票就好呢?
8月新開的公司,八月份的工資。8月份是不需要申報(bào)個稅,9月份才申報(bào)過稅,對嗎?
老板家人(非員工)的車租給公司使用,簽署租賃協(xié)議,然后增值稅稅的話,如果對方代開增值稅租金怎么簽署可以不代開增值稅發(fā)票?個稅怎么繳?
老師好,兩個股東鬧分家,大股東想做低近幾年的利潤,有什么好的辦法賬務(wù)處理嗎
A公司是做訴保委托處置的,B公司委托A公司,現(xiàn)在B公司要求A公司開6%的專票,每個月大概有3萬單左右,每單200塊,A和B都是小規(guī)模納稅人,A公司是否能開6%的專票,可以的話要如何操作?
老師,請問,我這個月有一筆上個月支付出去的成本的,這個也退回來了,我就做了接銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)成本,然后這個月也結(jié)轉(zhuǎn)了一些成本,結(jié)轉(zhuǎn)成本數(shù)據(jù)比退回來的小,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時候發(fā)現(xiàn)其他業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)的,這屬于正常嗎?
老師,請問個體工商戶要申報(bào)哪些稅種