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37 【單選題】關(guān)于增值稅一般納稅人購進和租用固定資產(chǎn)進項稅額抵扣,下列說法不正確的是( )。 A、購進固定資產(chǎn),既用于一般計稅方法計稅項目,又用于免征增值稅項目,進項稅額不得從銷項稅額中抵扣 B、購進固定資產(chǎn),專用于簡易計稅方法計稅項目,進項稅額不得從銷項稅額中抵扣 C、租入固定資產(chǎn),既用于一般計稅方法計稅項目,又用于免征增值稅項目,其進項稅額準予從銷項稅額中全額抵扣 D、購買時不得抵扣且未抵扣進項稅額的固定資產(chǎn),發(fā)生用途改變,用于允許抵扣進項稅額的應(yīng)稅項目,可在用途改變的次月按照規(guī)定計算可抵扣的進項稅額
52.【單選題】下列各項中,不應(yīng)計入存貨成本的是()。A.一般納稅人進口原材料支付的關(guān)稅B.一般納稅人購進原材料支付的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅C.小規(guī)模納稅人購進原材料支付的增值稅D.一般納稅人進口應(yīng)稅消費品支付的消費稅53.【多選題】下列各項中,關(guān)于增值稅一般納稅人會計處理表述正確的有()(2018年·2分)A.已單獨確認進項稅額的購進貨物用于投資,應(yīng)貸記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)”科目B.將委托加工的貨物用于對外捐贈,應(yīng)貸記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)”科目C.已單獨確認進項稅額的購進貨物發(fā)生非正常損失,應(yīng)貸記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)”科目D.企業(yè)管理部門領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品,應(yīng)貸記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)”科目
根據(jù)資料(1),下列各項中,甲公司購入M材料應(yīng)借記的會計科目及其金額正確的是()。A.“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)”科目105062元B.“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)”科目104000元C.“原材料”科目811800元D.“材料采購”科目803800元2.根據(jù)資料(2),下列各項中,甲公司購入用于發(fā)放非貨幣性福利的電暖器及其不可抵扣增值稅進項稅額的會計處理正確的是()。A.購入商品時:借:庫存商品160000應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)20800貸:銀行存款180800B.購進該批商品用于職工福利,經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認證時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)20800貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額20800C.不可抵扣增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出時:借:庫存商品20800貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)20800D.購人商品時:借:庫存商品160000應(yīng)交稅費-待認證進項稅額20800貸:銀行存款180800
0.根據(jù)增值稅規(guī)定,下列進項稅額可以從銷項稅額中抵扣的是()。A.因管理不善損失的產(chǎn)品所耗用的進項稅額B.購進專用于集體福利的固定資產(chǎn)所支付的進項稅額C.納稅人租入固定資產(chǎn),既用于一般計稅方法計稅項目,又用于集體福利。D.納稅人經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準恢復(fù)抵扣進項稅額資格后,其在停止抵扣進項稅額期間發(fā)生的進項稅額
購進時原符合從銷項稅額中抵扣條件并在購入時價稅分流管理了,后因改變用于簡易計稅方法計稅項目、非應(yīng)稅項目,或發(fā)生非常損失的應(yīng)作()處理。A進項稅額轉(zhuǎn)出B待認證進項稅額C銷項稅額D進項稅額
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老師,有3家面試,分別是代賬公司內(nèi)賬會計和代賬會計,另外一家代賬公司財稅咨詢專員,還有一家是食品冷鏈會計,選擇哪家未來發(fā)展前景好呢,謝謝