借銀行存款,借財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入負(fù)數(shù) 借銀行存款,貸應(yīng)付職工薪酬,社保, 借應(yīng)付職工薪酬社保,借管理費(fèi)用,社保負(fù)數(shù)
你好老師 收到退回的社保怎樣做會(huì)計(jì)分錄
老師你好,請(qǐng)問(wèn)銀行結(jié)息會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,你好,收到銀行的結(jié)息收入,會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好,請(qǐng)問(wèn)圖片上銀行退回的款怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
你好,問(wèn)一下,銀行賬號(hào)結(jié)息,會(huì)計(jì)分錄怎么樣做?社保退費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么樣做?
老師您好!問(wèn)下一個(gè)建筑工程324萬(wàn),材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過(guò)300萬(wàn),是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來(lái)核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來(lái)核算,6/26到6/31日的做暫估入庫(kù),然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫(kù)加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購(gòu)周期但在本月物理入庫(kù)),在6月30日做暫估入庫(kù),將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問(wèn)下圖片上畫圈的資料沒(méi)有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個(gè)資料怎么都無(wú)法打開,請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人開過(guò)來(lái)的普票,陽(yáng)山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請(qǐng)你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
老師今天的財(cái)管,有這個(gè)信息怎么算營(yíng)業(yè)成本?太難了
社保要做二筆分錄?直接借銀行存款,貸管理費(fèi)用社??梢詥?
你好,你當(dāng)時(shí)支付的時(shí)候通過(guò)了應(yīng)付職工薪酬社保嗎?如果沒(méi)有的話可以這么做。
個(gè)人部分就是有應(yīng)付職工薪酬,這個(gè)退回部分是不用支付給個(gè)人的,是屬于公司的,所以應(yīng)該不用通過(guò)應(yīng)付職工薪酬吧
好企業(yè)的也需要的,借管理費(fèi)用社保貸,應(yīng)付職工薪酬社保借應(yīng)付職工薪酬社保貸銀行存款。
人的在工資里面,集體企業(yè)的在社保里面。
我做分錄的時(shí)候是這樣做的 借:管理費(fèi)用-社保公司部分:2195.72元 借:管理費(fèi)用-社保個(gè)人部分:1042.96 貸:銀行存款:3238.68元 借:管理費(fèi)用-工資 ,貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:管理費(fèi)用-社保個(gè)人部分:1042.96 貸:銀行存款 現(xiàn)在退回社保736元,這736是不退給個(gè)人的,屬于公司的。
借銀行存款貸管理費(fèi)用、社保。
不是回復(fù)了嗎 社保要做二筆分錄?直接借銀行存款,貸管理費(fèi)用社??梢詥?2022-10-21 16:03 你好,你當(dāng)時(shí)支付的時(shí)候通過(guò)了應(yīng)付職工薪酬社保嗎?如果沒(méi)有的話可以這么做。 2022-10-21 16:05
由于退回部分是屬于公司的,所以我做的分錄是 借:銀行存款 736元 貸:管理費(fèi)用-社保公司部分 736元 這樣對(duì)嗎
是的對(duì)的是的對(duì)的是的。