親您好,您是具體哪個業(yè)務(wù)不會呢?嘗試自己練習(xí)寫幾個呢?
2017年9月李文華大學(xué)畢業(yè)分配到大宇公司會計部從事會計工作,會計部主任準(zhǔn)備安排她負責(zé)會計報表的編制,于是在9月底編制月報時讓李文華也編制一份資產(chǎn)負債表、利潤表和所有者權(quán)益變動表。第一遍小李編制的資產(chǎn)負債表不平,第二遍平衡了,但是與經(jīng)理編制的資產(chǎn)負債表總額相差十多萬元,利潤表的凈利潤與經(jīng)理編制的利潤表差幾萬元。經(jīng)理問她怎么編制的,她說資產(chǎn)負債表項目是根據(jù)總分類賬戶的余額填制的,利潤表項目是根據(jù)損益科目發(fā)生額直接填列的。你認為李文華可能在什么地方出了差錯?并根據(jù)以下公司期末賬戶余額和本期發(fā)生額正確編制公司的資產(chǎn)負債表、利潤表和所有者權(quán)益變動表 老師您好 利潤表求出來凈利潤是516290 資產(chǎn)負債表老編不平 麻煩請教一下。我錯哪兒了?謝謝
2017年9月李文華大學(xué)畢業(yè)分配到大宇公司會計部從事會計工作,會計部主任準(zhǔn)備安排她負責(zé)會計報表的編制,于是在9月底編制月報時讓李文華也編制一份資產(chǎn)負債表、利潤表和所有者權(quán)益變動表。第一遍小李編制的資產(chǎn)負債表不平,第二遍平衡了,但是與經(jīng)理編制的資產(chǎn)負債表總額相差十多萬元,利潤表的凈利潤與經(jīng)理編制的利潤表差幾萬元。經(jīng)理問她怎么編制的,她說資產(chǎn)負債表項目是根據(jù)總分類賬戶的余額填制的,利潤表項目是根據(jù)損益科目發(fā)生額直接填列的。你認為李文華可能在什么地方出了差錯?并根據(jù)以下公司期末賬戶余額和本期發(fā)生額正確編制公司的資產(chǎn)負債表、利潤表和所有者權(quán)益變動
2017年9月李文華大學(xué)畢業(yè)分配到大宇公司會計部從事會計工作,會計部主任準(zhǔn)備安排她負責(zé)會計報表的編制,于是在9月底編制月報時讓李文華也編制一份資產(chǎn)負債表、利潤表和所有者權(quán)益變動表。第一遍小李編制的資產(chǎn)負債表不平,第二遍平衡了,但是與經(jīng)理編制的資產(chǎn)負債表總額相差十多萬元,利潤表的凈利潤與經(jīng)理編制的利潤表差幾萬元。經(jīng)理問她怎么編制的,她說資產(chǎn)負債表項目是根據(jù)總分類賬戶的余額填制的,利潤表項目是根據(jù)損益科目發(fā)生額直接填列的。你認為李文華可能在什么地方出了差錯?并根據(jù)以下公司期末賬戶余額和本期發(fā)生額正確編制公司的資產(chǎn)負債表、利潤表和所有者權(quán)益變動
84、31日,根據(jù)12月份經(jīng)濟業(yè)務(wù)填制增值稅納稅申報表,并進行相應(yīng)的會計處理 85、31日,計算并填制營業(yè)稅金及附加計算表,并進行相應(yīng)的會計處理。 86、填制損益類賬戶發(fā)生額匯總表,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。 87、填制所得稅計算表,并進行相應(yīng)的會計處理。 88、填制所得稅申報表,并進行相應(yīng)的會計處理。 89、填制利潤分配表,對凈利潤實施分配。 90、填制本年利潤和利潤分配結(jié)轉(zhuǎn)表,結(jié)轉(zhuǎn)已分配的利潤。 91、編制資產(chǎn)負債表。 92、編制12月份利潤表。
一、根據(jù)永和公司所發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄 二、根據(jù)會計分錄登記T型賬簿和科目匯總表
老師!土地出讓合的稅目是什么,稅率為多少
解題密碼的不定項選擇題初級會計實務(wù)74頁第五小題為什么需要+3×2 這是什么意思呀?
報稅,稅錢應(yīng)該怎么寫分錄
老師請問下,電費是甲方(房開企業(yè))到電業(yè)局交納,電費發(fā)票開給甲方,然后甲方跟我們施工方收電費,甲方在給我們施工方開發(fā)票,我們把電費轉(zhuǎn)給甲方賬戶,可是這個月甲方的賬戶被封了,讓我們施工方代付這個電費款到國家電網(wǎng),發(fā)票還是開給甲方,然后甲方在給我施工方開票 我們往國家電網(wǎng)轉(zhuǎn)款5萬元這個銀行回單做賬 其他應(yīng)收款-房開公司5萬, 貸銀行存款5萬 收到房開公司給開的發(fā)票后 工程施工-間接費用-水電費5萬/1.13 應(yīng)交稅費 貸其他應(yīng)收款 應(yīng)該是這樣對吧 可是對房開企業(yè)我設(shè)置了一個預(yù)收賬款 我能不用其他應(yīng)收款換成預(yù)收賬款嗎我就時不想設(shè)置與甲方的太多科目
老師,有沒有關(guān)于用財務(wù)軟件做內(nèi)賬的實操課程啊?
這個客車票怎么做分錄老師?
老師請問下,電費是甲方(房開企業(yè))到電業(yè)局交納,電費發(fā)票開給甲方,然后甲方跟我們施工方收電費,甲方在給我們施工方開發(fā)票,我們把電費轉(zhuǎn)給甲方賬戶,可是這個月甲方的賬戶被封了,讓我們施工方代付這個電費款到國家電網(wǎng),發(fā)票還是開給甲方,然后甲方在給我施工方開票 我們往國家電網(wǎng)轉(zhuǎn)款5萬元這個銀行回單做賬 其他應(yīng)收款-房開公司5萬, 貸銀行存款5萬 收到房開公司給開的發(fā)票后 工程施工-間接費用-水電費5萬/1.13 應(yīng)交稅費 貸其他應(yīng)收款 應(yīng)該是這樣對吧 可是對房開企業(yè)我設(shè)置了一個預(yù)收賬款 我能不用其他應(yīng)收款換成預(yù)收賬款嗎我就時不想設(shè)置與甲方的太多科目
老師我們車出事故然后我們賠付給顆對方4000元 對方給我們開發(fā)票了 但是這筆錢保險公司會給我們報 這筆賬我要怎么做呀 我做到其他應(yīng)收款對嗎 對方還給我們開發(fā)票了
老師辦了一個個體的營業(yè)執(zhí)照必須開通稅務(wù)嗎
進項稅2000.本月只勾選1800元進項抵扣,會計分錄