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2.15日,上述購進的甲、乙、丙三種材料全部到達公司,并已驗收入庫,按實際成本轉賬。10.15日,從銀行提取現(xiàn)金800000元,準備發(fā)放工資。11.15日,用現(xiàn)金800000元發(fā)放工資。12.15日,用銀行存款購入設備一臺,原價280000元,取得增值稅普通發(fā)票。13.16日,將現(xiàn)金8000元捐贈給某福利院。14.17日,職工馬華出差預借差旅費1200元,以現(xiàn)金付給。15.25日,馬華出差回公司,報銷差旅費1000元,還回現(xiàn)金200元。16.25日,按計劃計算應由本月負擔的短期借款利息300元。17.25日,計提本月固定資產(chǎn)折舊費12000元,其中車間固定資產(chǎn)折舊費9000元,行政部門固定資產(chǎn)折舊費3000元。18.25日,用銀行存款支付行政管理部門辦公費1228元,取得增值稅普通發(fā)票。19.26日,用銀行存款400元支付廣告費,取得增值稅普通發(fā)票。20.26日,倉庫發(fā)出原材料22480元,其中產(chǎn)品領用22040元,車間一般耗費440元。

2022-10-20 16:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-20 16:48

你好,學員,具體哪里不清楚

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你好,學員,具體哪里不清楚
2022-10-20
你好,學員,題目不完整的
2022-11-17
你好,分錄如下 1、借:原材料5000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)650 貸:銀行存款 5650 2、借:其他應收款-王勇1500 ??????貸:庫存現(xiàn)金1500 3、借:營業(yè)外支出30000 ?????貸:銀行存款30000 4、借:應收票據(jù)22600 ?????貸:主營業(yè)務收入20000 ?????????應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)2600 5、借:固定資產(chǎn)30000 ??????應交稅費-應交增值稅(進項稅額)3900 ?????貸:應付賬款33900 6、借:銷售費用-廣告費5000 ?????貸:銀行存款5000 7、借:銷售費用1500 ?????貸:其他應收款-王勇1500 8、借:應付職工薪酬18000 ?????貸:銀行存款18000 9、借:財務費用1200 ?????貸:應付利息1200 10、借:銀行存款2000 ???????貸:其他業(yè)務收入2000 11、借:管理費用3000 ????????制造費用2000 ????????貸:累計折舊5000 12、借:管理費用8000 ????????制造費用12000 ????????貸:銀行存款20000 13、借:生產(chǎn)成本40500 ????????貸:庫存商品-甲產(chǎn)品29000 ?????????????庫存商品-乙產(chǎn)品11500
2021-12-22
以下是上述經(jīng)濟業(yè)務的會計分錄: 1.3 月 1 日借:銀行存款 12000貸:庫存現(xiàn)金 12000 2.3 月 2 日借:原材料 - A 材料 15400應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額) 2002貸:銀行存款 17402 3.3 月 2 日借:其他應收款 - 小王 300貸:庫存現(xiàn)金 300 4.3 月 4 日借:庫存現(xiàn)金 80000貸:銀行存款 80000 5.3 月 4 日借:應付職工薪酬 80000貸:庫存現(xiàn)金 80000 6.3 月 5 日借:管理費用 200庫存現(xiàn)金 100貸:其他應收款 - 小王 300 7.3 月 12 日借:應付賬款 - 宏達公司 11700貸:銀行存款 11700 8.3 月 13 日借:銀行存款 67800貸:主營業(yè)務收入 60000應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) 7800 9.3 月 15 日借:銷售費用 1000貸:銀行存款 1000 10.3 月 31 日借:制造費用 25000管理費用 8200貸:累計折舊 33200
2024-06-28
同學您好,您這是做會計分錄的是吧,您可以自己試著做下,然后可以發(fā)我給您檢查
2022-03-13
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