你好,A公司應(yīng)繳納稅收滯納金=30000*滯納天數(shù)*0.2%

天宏公司為增值稅一般納稅人,2020年發(fā)生的有關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(金額單位:元)(1)7月2日,將A產(chǎn)品銷售給外地甲企業(yè),不含稅價(jià)款100000元,增值稅款13000元,全部款項(xiàng)收到不帶息“商業(yè)承兌匯票”一份,到期日為9月2日。(2)9月2日,上述匯票到期,上述票款收到存入銀行。(3)企業(yè)持有的一份無(wú)息‘銀行承兌匯票”,到期日2020年11月8日,票面金額60000元,因企業(yè)急需資金,于2020年9月8日格上述銀行承兌匯票”向銀行申請(qǐng)貼現(xiàn),貼現(xiàn)月利率為千分之五。(1)(多選題)資料中天宏公司7月2日的賬務(wù)處理為()。A借:應(yīng)收票據(jù)100000B借:應(yīng)收票據(jù)113000C借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13000D貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000002.天虹公司9月2日的賬務(wù)處理中正確的是A借銀行存款10000B借銀行存款113000C借應(yīng)收票據(jù)113000D貸應(yīng)收票據(jù)100000
天宏公司為增值稅一般納稅人,2020年發(fā)生的有關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(金額單位:元)(1)7月2日,將A產(chǎn)品銷售給外地甲企業(yè),不含稅價(jià)款100000元,增值稅款13000元,全部款項(xiàng)收到不帶息“商業(yè)承兌匯票”一份,到期日為9月2日。(2)9月2日,上述匯票到期,上述票款收到存入銀行。(3)企業(yè)持有的一份無(wú)息‘銀行承兌匯票”,到期日2020年11月8日,票面金額60000元,因企業(yè)急需資金,于2020年9月8日格上述銀行承兌匯票”向銀行申請(qǐng)貼現(xiàn),貼現(xiàn)月利率為千分之五。(1)(多選題)資料中天宏公司7月2日的賬務(wù)處理為()。A借:應(yīng)收票據(jù)100000B借:應(yīng)收票據(jù)113000C借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13000D貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000002.天虹公司9月2日的賬務(wù)處理中正確的是A借銀行存款10000B借銀行存款113000C借應(yīng)收票據(jù)113000D貸應(yīng)收票據(jù)100000
A公司為一般納稅人,按月進(jìn)行增值稅納稅申報(bào),2021年9月,由于會(huì)計(jì)疏忽,錯(cuò)過(guò)了9月15日增值稅申報(bào)的最后一天,直到9月28日才想起來(lái),到稅務(wù)局進(jìn)行補(bǔ)申報(bào)。9月份該公司應(yīng)納稅額為30000元,澇納金征收率0.2%。問(wèn)A公司應(yīng)繳納多少稅收滯納金?
甲公司為增值稅一般納稅人,2022年9月1日銷售A商品500件并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,每件商品的標(biāo)價(jià)為200元(不含增值稅),A商品適用的增值稅稅率為13%,每件商品的實(shí)際成本為120元;由于是成批銷售,甲公司給予客戶10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅;A商品于9月1日發(fā)出,客戶于9月9日付款。該項(xiàng)銷售業(yè)務(wù)屬于在某一時(shí)點(diǎn)履行的履約義務(wù)。甲公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄:①9月1日確認(rèn)銷售商品收入時(shí):②9月1日確認(rèn)銷售商品成本:③9月9日收到貨款時(shí):
甲公司為增值稅一般納稅人,2022年9月1日銷售A商品500件并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,每件商品的標(biāo)價(jià)為200元(不含增值稅),A商品適用的增值稅稅率為13%,每件商品的實(shí)際成本為120元;由于是成批銷售,甲公司給予客戶10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅;A商品于9月1日發(fā)出,客戶于9月9日付款。該項(xiàng)銷售業(yè)務(wù)屬于在某一時(shí)點(diǎn)履行的履約義務(wù)。甲公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄:①9月1日確認(rèn)銷售商品收入時(shí):②9月1日確認(rèn)銷售商品成本:③9月9日收到貨款時(shí):
老師你好 單位做個(gè)稅申報(bào)可以從左邊登錄嗎
請(qǐng)問(wèn)講義在哪里下載?
老師,我要給公司員工繳納社保,我以前沒(méi)做過(guò),員工是我們總公司的直營(yíng)店員工,那我繳納社保應(yīng)該在稅務(wù)系統(tǒng)上的總公司名下給他們繳納還是在他們直營(yíng)門(mén)店的稅務(wù)局系統(tǒng)上繳納呀,
老師,我在一個(gè)電腦上登錄個(gè)稅扣繳端,我看到了這樣的畫(huà)面,我該怎樣做
我單位將鋼廠轉(zhuǎn)爐投料擋渣的工作包給個(gè)體戶了,個(gè)體戶應(yīng)該給我單位開(kāi)具什么名稱的發(fā)票
老師好!我跟商家定制了一套櫥柜,雙方是通過(guò)口頭約定談妥的,我付了定金和尾款,這個(gè)時(shí)候商家應(yīng)該給我開(kāi)票嗎?后來(lái)是商家違約了導(dǎo)致櫥柜不能生產(chǎn)交付,這種情況應(yīng)該怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們單位與一家單位合作,我們提供場(chǎng)地,對(duì)方單位提供充電樁,合作經(jīng)營(yíng)電動(dòng)汽車充電的業(yè)務(wù),日常是對(duì)方在經(jīng)營(yíng),我們年底按比例分紅。我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍是檢測(cè),現(xiàn)在我們想變更,請(qǐng)問(wèn)老師,這項(xiàng)業(yè)務(wù)屬于什么營(yíng)業(yè)范圍呢?我們應(yīng)該新增什么項(xiàng)?
2021年10月成立的公司,需要申報(bào)2021年的殘保金嗎
小規(guī)模開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)專票,報(bào)稅的時(shí)候是按1個(gè)點(diǎn)報(bào),還是3個(gè)點(diǎn)報(bào)呢
往年把簡(jiǎn)易計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)稅額抵進(jìn)項(xiàng)了,要改以前的申報(bào)表,那賬是不是也要反結(jié)賬回去改???

