同學(xué)你好 你把這兩個(gè)月的附加稅稅表導(dǎo)出來(lái),另外要最終版的。 然后看下附表五的計(jì)算過程 。 這種情況一般不會(huì)出現(xiàn)的。
老師,我1月份的銷項(xiàng)稅多提了38.8元,在柜臺(tái)更正了1月的,現(xiàn)在我看后面2-9月的累計(jì)數(shù)和留底數(shù)還是不對(duì),在3月份交了增值稅,現(xiàn)在是增值稅交多了38.8元這個(gè)現(xiàn)在怎么操作呢,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢,謝謝!
老師!你好!我想問下增值稅申報(bào)的時(shí)候第二欄的其中:應(yīng)稅貨物銷售額數(shù)據(jù)的本年累計(jì)數(shù)不對(duì)可以修改嗎,因?yàn)?.2.3月份的應(yīng)稅貨物銷售額本年和本月數(shù)據(jù)都沒有,4月有數(shù)據(jù)的,5月的應(yīng)稅貨物銷售額數(shù)據(jù)的本年累計(jì)數(shù)就是是4+5月的銷售額,今天填報(bào)6月的數(shù)據(jù)時(shí)候,應(yīng)稅貨物銷售額的本年累計(jì)數(shù)也不對(duì)。本月數(shù)自動(dòng)生成0,本年累計(jì)數(shù)是45月的數(shù)據(jù),請(qǐng)問下這個(gè)怎么填報(bào)呢
#提問#老師個(gè)稅申報(bào)以前會(huì)計(jì)用的工資表上的實(shí)發(fā)工資申報(bào),個(gè)稅系統(tǒng)里沒有累計(jì)的專項(xiàng)附加扣除金額和社保累計(jì)金額,但我從7月份開始用的應(yīng)發(fā)工資金額申報(bào),專項(xiàng)附加扣除累計(jì)的是1到8月份的,但是社保累計(jì)數(shù)是7月和8月的合計(jì)數(shù),不是1到8月份的累計(jì)社保數(shù),這樣算出來(lái)的個(gè)稅是不是不對(duì)了,怎么解決?
老師,幫忙看下,3月份增值稅主表中的附加稅本年累計(jì)數(shù)為什么和2月份對(duì)不上呢,比如那個(gè)城建稅2月份累計(jì)數(shù)是684.73,3月份申報(bào)的時(shí)候發(fā)生額是0,可是累計(jì)數(shù)怎么變成了1056.64了呢,怎么增加了了呢
向別的公司借款300萬(wàn),每個(gè)月所支付的利息,需要對(duì)方公司開票嗎?
請(qǐng)問,員工地鐵充值發(fā)票可以報(bào)銷做費(fèi)用嗎?謝謝
老師,新的企業(yè)所得稅報(bào)表,職工薪酬一欄已計(jì)入成本費(fèi)用的和實(shí)際支付的分別是填應(yīng)付職工薪酬的那一欄的數(shù),另外這個(gè)應(yīng)付職工薪酬只是指工資還是也包括職工福利?
老師,一般納稅人只交城建稅,是因?yàn)?/p>
老師,項(xiàng)目工期是5月開始,項(xiàng)目上6.7月計(jì)提發(fā)放了農(nóng)民工工資,現(xiàn)在甲方又一次撥了80萬(wàn)的工資(項(xiàng)目全部工資部分),8.9月沒有那么多人干活發(fā)不完,成本方面我可不可以暫估成材料,下個(gè)月沖掉在繼續(xù)計(jì)提發(fā)放工資?
老師,請(qǐng)問我收到的發(fā)票比實(shí)際支出的多了幾毛錢,如果我計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,二級(jí)科目怎么寫呢?
欠工程款,對(duì)方單位發(fā)票已提供,單位已注銷怎么付款處理
老師,我們8月支付7月支付員工工資時(shí),有個(gè)員工是要求支付的現(xiàn)金,我賬上的庫(kù)存現(xiàn)金余額只有幾十元了,我做這個(gè)員工的分錄時(shí),我是應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款社保,貸庫(kù)存現(xiàn)金,但是我做完這筆分錄庫(kù)存現(xiàn)金的余額是負(fù)數(shù),那我是不是可以找法人借一筆款,
公司申報(bào)了個(gè)稅員工必須強(qiáng)制要交納社保費(fèi)嗎
老師,請(qǐng)問一下公司減資公告發(fā)布了,現(xiàn)在去哪里查詢公告的進(jìn)度呀?
為什么兩期的應(yīng)納稅額一模一樣
2月份的這個(gè)報(bào)表應(yīng)不是最終版的
3月份的稅率的累計(jì)數(shù)是正常的。
好的,明天我到公司了再導(dǎo)一下看看,多謝老師,明天見
好的,明天再聯(lián)系。好的
老師,我去系統(tǒng)重新導(dǎo)數(shù)據(jù)了2月份增值稅表還是昨天截圖的那些數(shù)據(jù)。但是有個(gè)問題,這個(gè)2月份申報(bào)的時(shí)候那個(gè)6稅2費(fèi)減免政策還沒有出現(xiàn),申報(bào)的時(shí)候是未減免的數(shù)據(jù)比如城建稅是743.82,后面系統(tǒng)在4月15號(hào)受理,系統(tǒng)報(bào)表現(xiàn)在去導(dǎo)出來(lái)就是我截圖給你的數(shù)據(jù)371.91了,可是3月份表中累計(jì)起來(lái)的數(shù)據(jù)還是我們申報(bào)時(shí)未減免的數(shù)據(jù),導(dǎo)致1+2+3月份累計(jì)數(shù)按照系統(tǒng)導(dǎo)出來(lái)表格數(shù)據(jù)相加合計(jì)起來(lái)和表中3月份末累計(jì)數(shù)對(duì)不起來(lái),這怎么辦呢
明白的您的意思,實(shí)際上這個(gè)不影響咱們的申報(bào)。具體怎么糾正,您問下電子稅務(wù)局的客服,或者是12366的客服吧。因?yàn)樵蹅冎涝蚓秃媒o他們?cè)谲浖夹g(shù)去幫咱們解決。
老師我怕我表訴的有點(diǎn)亂了。就是申報(bào)當(dāng)時(shí)是一個(gè)數(shù)據(jù)743.82,我們打印留底也是743.82,現(xiàn)在2月份電子稅局導(dǎo)出來(lái)是371.91。前后顯示經(jīng)辦人是我們公司兩個(gè)人辦的,意思是后面371.91是另外一個(gè)同事后面重新申報(bào)了,可是3月期末累計(jì)數(shù)是按照第一個(gè)同事申報(bào)743.82算的。導(dǎo)致申報(bào)表到現(xiàn)在9月份都是按照743.82累計(jì)下來(lái)
是的,是這樣的。關(guān)鍵原因還是六稅兩費(fèi)引起的。
好的,我等下打電話問一下,多謝老師
客氣了,祝工作學(xué)習(xí)愉快!