同學你好 你把這兩個月的附加稅稅表導出來,另外要最終版的。 然后看下附表五的計算過程 。 這種情況一般不會出現(xiàn)的。
老師,我1月份的銷項稅多提了38.8元,在柜臺更正了1月的,現(xiàn)在我看后面2-9月的累計數(shù)和留底數(shù)還是不對,在3月份交了增值稅,現(xiàn)在是增值稅交多了38.8元這個現(xiàn)在怎么操作呢,賬務處理應該怎么做呢,謝謝!
老師!你好!我想問下增值稅申報的時候第二欄的其中:應稅貨物銷售額數(shù)據(jù)的本年累計數(shù)不對可以修改嗎,因為1.2.3月份的應稅貨物銷售額本年和本月數(shù)據(jù)都沒有,4月有數(shù)據(jù)的,5月的應稅貨物銷售額數(shù)據(jù)的本年累計數(shù)就是是4+5月的銷售額,今天填報6月的數(shù)據(jù)時候,應稅貨物銷售額的本年累計數(shù)也不對。本月數(shù)自動生成0,本年累計數(shù)是45月的數(shù)據(jù),請問下這個怎么填報呢
#提問#老師個稅申報以前會計用的工資表上的實發(fā)工資申報,個稅系統(tǒng)里沒有累計的專項附加扣除金額和社保累計金額,但我從7月份開始用的應發(fā)工資金額申報,專項附加扣除累計的是1到8月份的,但是社保累計數(shù)是7月和8月的合計數(shù),不是1到8月份的累計社保數(shù),這樣算出來的個稅是不是不對了,怎么解決?
老師,幫忙看下,3月份增值稅主表中的附加稅本年累計數(shù)為什么和2月份對不上呢,比如那個城建稅2月份累計數(shù)是684.73,3月份申報的時候發(fā)生額是0,可是累計數(shù)怎么變成了1056.64了呢,怎么增加了了呢
一般納稅人免稅銷售額備案去哪備呢
出口貨物,國際運輸費用可以退稅嗎?發(fā)票應該怎么開?
請教,外貿(mào)公司一般貿(mào)易出口食品,商檢金額是按出廠價格還是跟國外客戶的銷售價格?有啥區(qū)別?
老師,您看我以下的分錄對嗎? 一個公司僅是買賣汽車配件,叉車折舊: 借:管理費用-折舊費 420 貸:累計折舊 420 貸方用累計折舊這個科目對嗎?
個體戶租金一個月200元,想要房東開票,一次性開一年的發(fā)票2400元,需要交增值稅嗎,因為我看一個月不超500是不用交,但是麻煩,一次性買一年的票 這種要交嗎
老師,資產(chǎn)負債表的未分配利潤是不是等于利潤表的凈利潤?
買進公司的車,現(xiàn)在賣給別人110萬,交多少的稅?
原材料盤盈計什么科目?
老師,請問固定資產(chǎn)發(fā)生了累計折舊,分錄怎么寫?
老師這道題我認為控制權(quán)分散了就不利于公司治理了,為什么反而會有利于公司自主經(jīng)營自主管理呢,請老師幫我解答一下,謝謝
為什么兩期的應納稅額一模一樣
2月份的這個報表應不是最終版的
3月份的稅率的累計數(shù)是正常的。
好的,明天我到公司了再導一下看看,多謝老師,明天見
好的,明天再聯(lián)系。好的
老師,我去系統(tǒng)重新導數(shù)據(jù)了2月份增值稅表還是昨天截圖的那些數(shù)據(jù)。但是有個問題,這個2月份申報的時候那個6稅2費減免政策還沒有出現(xiàn),申報的時候是未減免的數(shù)據(jù)比如城建稅是743.82,后面系統(tǒng)在4月15號受理,系統(tǒng)報表現(xiàn)在去導出來就是我截圖給你的數(shù)據(jù)371.91了,可是3月份表中累計起來的數(shù)據(jù)還是我們申報時未減免的數(shù)據(jù),導致1+2+3月份累計數(shù)按照系統(tǒng)導出來表格數(shù)據(jù)相加合計起來和表中3月份末累計數(shù)對不起來,這怎么辦呢
明白的您的意思,實際上這個不影響咱們的申報。具體怎么糾正,您問下電子稅務局的客服,或者是12366的客服吧。因為咱們知道原因就好給他們在軟件技術(shù)去幫咱們解決。
老師我怕我表訴的有點亂了。就是申報當時是一個數(shù)據(jù)743.82,我們打印留底也是743.82,現(xiàn)在2月份電子稅局導出來是371.91。前后顯示經(jīng)辦人是我們公司兩個人辦的,意思是后面371.91是另外一個同事后面重新申報了,可是3月期末累計數(shù)是按照第一個同事申報743.82算的。導致申報表到現(xiàn)在9月份都是按照743.82累計下來
是的,是這樣的。關(guān)鍵原因還是六稅兩費引起的。
好的,我等下打電話問一下,多謝老師
客氣了,祝工作學習愉快!