貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
賬上計(jì)算的所得稅與申報(bào)的所得稅相差1分,需要重新反結(jié)賬調(diào)賬嗎?(收入成本利潤(rùn)總額都是一樣的,但是申報(bào)系統(tǒng)帶出來(lái)的所得稅多了一分)
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)應(yīng)納稅所得額是1806591.37,??25%后應(yīng)納所得稅額是451647.84,減免額是345988.7,實(shí)際繳納105659.14,這個(gè)減免額和實(shí)際繳納的稅款是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的,請(qǐng)問(wèn)減免額和實(shí)際繳納的稅款是怎么算出來(lái)的?不應(yīng)該是按2.5%繳納所得稅嗎?
老師,申報(bào)所得稅時(shí)稅務(wù)系統(tǒng)帶出來(lái)的實(shí)際已繳納所得稅額比賬上記載的所得稅費(fèi)用少一分錢,怎么調(diào)賬
你好老師,請(qǐng)問(wèn)下企業(yè)所得稅季度申報(bào)表里面的第14行“減本年實(shí)際已繳納所得稅額”跟我賬上利潤(rùn)表所得稅的金額對(duì)不上有關(guān)系嗎?因?yàn)閷?shí)際計(jì)提的是優(yōu)惠完實(shí)際繳納的數(shù),這樣跟申報(bào)表就有個(gè)差額
請(qǐng)問(wèn)老師,所得稅申報(bào)第一次的時(shí)候沒(méi)有通過(guò),重新申報(bào)后通過(guò)了,但是重新申報(bào)的所得稅表里的稅款比實(shí)際繳納的稅款少了一分錢是怎么回事
老師 收到緬甸人打進(jìn)基本戶的糧食干燥機(jī)定金18萬(wàn) 怎么做賬 后面基本戶 又付給國(guó)內(nèi)廠家18萬(wàn)定金 還有20萬(wàn)尾款沒(méi)有付
公司沒(méi)有業(yè)務(wù),也沒(méi)有員工,個(gè)稅按零申報(bào),因沒(méi)有業(yè)務(wù)不做賬可以嗎?是否要發(fā)點(diǎn)工資給法人來(lái)做賬?
首次出口退稅要提交租賃發(fā)票,租賃發(fā)票可以是普票嗎
老師谷物加工企業(yè)有印花稅嗎?
老師,我家是一般納稅人,就是這么做分錄對(duì)不對(duì),來(lái)貨,借庫(kù)存商品借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,,,,當(dāng)銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,下個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款?對(duì)么老師
老師,綜合打分法,78.4分,79.8分,54.2分,最終78.4分的中標(biāo),而不是79.8高分的中標(biāo),這個(gè)綜合打分法怎么才算是對(duì)的?
老師,請(qǐng)問(wèn)刷單的收入并不是收入,是公司借支給老板刷單扣除手續(xù)費(fèi)后又進(jìn)了公賬,我該怎么平這筆賬呢,怎么證明這是刷單呢
老師,進(jìn)價(jià)比賣出的高,結(jié)轉(zhuǎn)成本有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我們報(bào)科小的話,我們是新公司,第一年收入為0,研發(fā)20萬(wàn),其中有個(gè)指標(biāo)研發(fā)占收入比要達(dá)到6%,那這種情況研發(fā)占比是0還是100%
老師這個(gè)表是測(cè)算的工會(huì)經(jīng)費(fèi)抵稅的數(shù)據(jù),麻煩老師幫忙看看對(duì)不對(duì)
所得稅多計(jì)提了,要沖增值稅嗎?我試了,賬上所得稅結(jié)果沒(méi)變啊
借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅
借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅負(fù)數(shù)
這樣做下來(lái),計(jì)提本期需繳納的所得稅又比稅務(wù)系統(tǒng)的少一分錢啊
你看看我告訴你的是負(fù)數(shù)。
是負(fù)數(shù)啊,這樣做完,賬載要繳納的所得稅又比實(shí)際要繳的少了1分
4781.52賬上計(jì)提的是這個(gè)金額對(duì)嗎
賬上計(jì)提的4781.51是本期實(shí)際需要繳納的,多的一分是本年累計(jì)數(shù)多了一分,不是本期數(shù)
你如果是本年的錯(cuò)誤,按照本年的這么調(diào)整是沒(méi)問(wèn)題的,還是之前年度的
本年度的,按這樣調(diào)整本次實(shí)際繳的賬上又少了1分。這個(gè)1分錢本期不處理可以嗎?最遲要在什么時(shí)候處理
那你的意思是現(xiàn)在差兩分了是嗎