貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)

賬上計算的所得稅與申報的所得稅相差1分,需要重新反結(jié)賬調(diào)賬嗎?(收入成本利潤總額都是一樣的,但是申報系統(tǒng)帶出來的所得稅多了一分)
請問老師,企業(yè)應(yīng)納稅所得額是1806591.37,??25%后應(yīng)納所得稅額是451647.84,減免額是345988.7,實際繳納105659.14,這個減免額和實際繳納的稅款是系統(tǒng)自動帶出來的,請問減免額和實際繳納的稅款是怎么算出來的?不應(yīng)該是按2.5%繳納所得稅嗎?
老師,申報所得稅時稅務(wù)系統(tǒng)帶出來的實際已繳納所得稅額比賬上記載的所得稅費用少一分錢,怎么調(diào)賬
你好老師,請問下企業(yè)所得稅季度申報表里面的第14行“減本年實際已繳納所得稅額”跟我賬上利潤表所得稅的金額對不上有關(guān)系嗎?因為實際計提的是優(yōu)惠完實際繳納的數(shù),這樣跟申報表就有個差額
請問老師,所得稅申報第一次的時候沒有通過,重新申報后通過了,但是重新申報的所得稅表里的稅款比實際繳納的稅款少了一分錢是怎么回事
自己成立一個個體戶。幫人家做勞務(wù)。開發(fā)票給別人需要繳納稅費嗎?有稅收優(yōu)惠嗎?
實習(xí)生工資沒有報個稅怎么辦?
建筑勞務(wù)公司的農(nóng)民工都交社保了么?這個問題如何解決
老師,我們下個月升一般納稅人了,這個月欠票要全部開掉吧,可是發(fā)票提額不通過怎么辦
計提房產(chǎn)稅、城建土地使用稅。怎么做分錄?
研發(fā)活動直接形成產(chǎn)品,但是當(dāng)年未銷售,如何賬務(wù)處理?這部分對應(yīng)的金額,所得稅匯算清繳研發(fā)費用加計扣除明細(xì)表要填在哪一行
老師,在電商企業(yè)中,運營為了沖銷量策劃了一個大促活動,但利潤率很低,甚至可能微虧。在做這個活動之前要先經(jīng)過財務(wù)批準(zhǔn)嗎?
老師請問紙質(zhì)發(fā)票什么時候停用?
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)21年會計多計提了企業(yè)所得稅,實際是前面有彌補虧損,匯算清繳和報表報合適呢,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適
外貿(mào)企業(yè)做退稅,人民幣結(jié)算出口越南,電子稅務(wù)局只有美元,怎么調(diào)整成人民幣?
所得稅多計提了,要沖增值稅嗎?我試了,賬上所得稅結(jié)果沒變啊
借所得稅費用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅
借所得稅費用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅負(fù)數(shù)
這樣做下來,計提本期需繳納的所得稅又比稅務(wù)系統(tǒng)的少一分錢啊
你看看我告訴你的是負(fù)數(shù)。
是負(fù)數(shù)啊,這樣做完,賬載要繳納的所得稅又比實際要繳的少了1分
4781.52賬上計提的是這個金額對嗎
賬上計提的4781.51是本期實際需要繳納的,多的一分是本年累計數(shù)多了一分,不是本期數(shù)
你如果是本年的錯誤,按照本年的這么調(diào)整是沒問題的,還是之前年度的
本年度的,按這樣調(diào)整本次實際繳的賬上又少了1分。這個1分錢本期不處理可以嗎?最遲要在什么時候處理
那你的意思是現(xiàn)在差兩分了是嗎