同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款
老師我想問一下,你幫我看看。我們是勞務(wù)分包,簽的合同全是清包工,簡(jiǎn)易計(jì)稅3% 預(yù)繳時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅 11 貸:銀行存款 11 5月開票: 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅 5 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 月末: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 6 應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅 5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅 11 我月末結(jié)轉(zhuǎn)的這筆分錄對(duì)嗎?還是預(yù)繳也是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸:銀行存款 開票: 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 月末不需要結(jié)轉(zhuǎn),也不通過未交增值稅,直接看簡(jiǎn)易計(jì)稅余額 下月: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸:銀行存款
老師:我是小規(guī)模企業(yè)總包:借:應(yīng)收賬款84353.91,貸:工程結(jié)算81897,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2456.91。分包(普通發(fā)票直接按含稅金額入帳):借:工程施工-合同成本-分包25000成本,貸:應(yīng)付賬款25000。扣除分包款后計(jì)算的稅額:如果按借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(84353.91-25000)/1.03*0.03=1728.75,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1728.75。但是這種情況就是會(huì)出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的貸方余額,即:2456.91-1728.75=728.16。這個(gè)728.16余額怎么處理?需要做什么賬務(wù)處理
老師:我是小規(guī)模企業(yè)總包:借:應(yīng)收賬款84353.91,貸:工程結(jié)算81897,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2456.91。分包(普通發(fā)票直接按含稅金額入帳):借:工程施工-合同成本-分包25000成本,貸:應(yīng)付賬款25000??鄢职詈笥?jì)算的稅額:如果按借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(84353.91-25000)/1.03*0.03=1728.75,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1728.75。但是這種情況就是會(huì)出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的貸方余額,即:2456.91-1728.75=728.16。這個(gè)728.16余額怎么處理?需要做什么賬務(wù)處理
老師請(qǐng)問:我們有一個(gè)工程項(xiàng)目開的是3%的施工費(fèi)發(fā)票,這個(gè)分錄做借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅,當(dāng)產(chǎn)生材料付款時(shí)做的:借:施工成本,貸應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅、銀行存款。請(qǐng)問:這里的應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅月底的余額需要象應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——進(jìn)/銷項(xiàng)稅額科目余額一樣結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅這個(gè)科目嗎?
老師月末增值稅的賬務(wù)處理怎么做賬?您看下面的分錄是這樣嗎 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 問題1:如果進(jìn)項(xiàng)多,有留抵的進(jìn)項(xiàng)還用月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎? 問題2:月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,只是針對(duì)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)兩個(gè)明細(xì)嗎,如果其他增值稅三級(jí)科目也有余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 問題3:問什么要做這樣的結(jié)轉(zhuǎn),月末我直接根據(jù)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的差額,直接結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,可以嗎 麻煩老師按順序回答,謝謝,辛苦
老師,我們是小規(guī)模,雇傭一些臨時(shí)工是做表演的,然后他們的工資可以公戶發(fā)嗎?差不多每個(gè)月6萬左右工資,因?yàn)椴辉趺撮_票,這樣做合適嗎?他們是臨時(shí)工用報(bào)個(gè)稅嗎,肯定不上保險(xiǎn)。因?yàn)橐膊辉趺撮_票。我無票收入做多少,要考慮免征增值稅的問題
公司收到去年的企業(yè)所得稅返還。做賬是不是會(huì)影響今年的損益。?
老師您好,世界上人性格千變?nèi)f化,時(shí)常感到無所適從,老師,有什么思維嗎
老師,您好,我想詳細(xì)地全面了解一下居間費(fèi)。1、什么公司可以開這個(gè)發(fā)票?公司營(yíng)業(yè)范圍需要有什么才能開嗎?收票方可以是個(gè)人嗎?2、需要保留什么樣的備查資料?3、居間費(fèi)有沒有限制行業(yè)?4、一般納稅人要交多少稅?小規(guī)模納稅人要交多少稅?另外,除了我提問的幾個(gè)問題,我有其他什么需要注意的事項(xiàng)嗎?
A公司出口的產(chǎn)品,A公司發(fā)原材料給B工廠加工,B 工廠開加工費(fèi)發(fā)票給A公司, 加工企業(yè)開產(chǎn)品過來才可退稅?
假如一個(gè)藥品紙質(zhì)專用發(fā)票,供應(yīng)商規(guī)格欄處開了規(guī)格+廠家,本來是10*20g 昆明中藥制藥有限公司 但他開成了10*20g 昆明中藥制藥有限公 少了一個(gè)司 字,我們購(gòu)買方?jīng)]要求供應(yīng)商在規(guī)格處加廠家的,這種需要對(duì)方重開開票嗎
您好,B選項(xiàng)和D選項(xiàng)能詳細(xì)的解釋一下嗎?主要是計(jì)算思路
請(qǐng)問老師能否給解釋一下凈資產(chǎn)收益率?
老師,我們公司做水利工程600萬,分包勞務(wù)200萬,出去,我們?nèi)ヒ话慵{稅人,總聽說扣除分包款,這個(gè)到底怎么計(jì)算?
老師,為什么兩種方法算出的答案不同
這是繳納稅款的分錄,我問的是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(總包貸方時(shí))2456.91,扣除分包款確認(rèn)稅額時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(借方)1728.75,這個(gè)借方和貸方的差額怎么處理,即:2456.91(貸方)-1728.75(借方)=728.16
這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的吧