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老師:我是小規(guī)模企業(yè)總包:借:應(yīng)收賬款84353.91,貸:工程結(jié)算81897,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2456.91。分包(普通發(fā)票直接按含稅金額入帳):借:工程施工-合同成本-分包25000成本,貸:應(yīng)付賬款25000??鄢职詈笥?jì)算的稅額:如果按借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(84353.91-25000)/1.03*0.03=1728.75,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1728.75。但是這種情況就是會(huì)出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的貸方余額,即:2456.91-1728.75=728.16。這個(gè)728.16余額怎么處理?需要做什么賬務(wù)處理

2022-10-19 14:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-19 14:31

同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款

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快賬用戶9748 追問 2022-10-19 14:35

這是繳納稅款的分錄,我問的是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(總包貸方時(shí))2456.91,扣除分包款確認(rèn)稅額時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(借方)1728.75,這個(gè)借方和貸方的差額怎么處理,即:2456.91(貸方)-1728.75(借方)=728.16

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齊紅老師 解答 2022-10-19 14:38

這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的吧

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同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款
2022-10-19
您好 收到分包發(fā)票的時(shí)候 借方應(yīng)該有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的 就是分包發(fā)票扣除的稅額 借:工程施工-合同成本-分包成本, 25000-728.16=24271.84 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 25000/1.03*0.03=728.16 貸:應(yīng)付賬款25000
2022-10-19
?你好;? ? 你這個(gè)怎么還有三級(jí)科目 。你在用 一般納稅人的科目哦 ; 你現(xiàn)在 借方有余額;? 你這個(gè)實(shí)際要繳納不??
2022-06-07
你好,不用那么麻煩的,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸銀行就可以的。
2021-11-08
同學(xué)你好,直接按第二種操作方式
2020-06-16
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