嗯嗯,沒關(guān)系的哈,可以使用

老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請退稅申請成功了,就差退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤,能修改不?重新上傳?或者退回。 我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個(gè)季度再報(bào)無票收入。
客戶公司在8月退回7月31日的發(fā)票,要求格式按照他們的新標(biāo)準(zhǔn)重開,以方便他們的記入系統(tǒng)。并無任何業(yè)務(wù)再發(fā)生,不是退貨行為。既然跨了月,請問對此我方會計(jì)需要做哪些處理?(包括票據(jù)賬務(wù)和稅務(wù)等所有方面) 請看清楚描述,是已經(jīng)發(fā)生了業(yè)務(wù),只是沒有重新發(fā)生新業(yè)務(wù)。并且不是內(nèi)容上金額上調(diào)整重開發(fā)票,只是格式調(diào)整。不要上來就說什么虛開發(fā)票,虛開發(fā)票是違法犯罪行為,不要自己是個(gè)什么所謂的專家老師就可以隨便給別人扣罪名。難道作為從業(yè)人員您就那么厲害沒有開錯(cuò)過發(fā)票嗎?
老師您好,我咨詢一下,增值稅普通發(fā)票,名稱和納稅人識別號都對,只是地址,電話那欄打的是采購人的手機(jī)號,開戶行及賬號沒打,這張發(fā)票可以報(bào)銷嗎?
老師,您好,那個(gè)電子普票上面的開戶行信息不一樣沒關(guān)系吧,只要名稱和納稅人識別號準(zhǔn)確無誤就可以對吧
你好 咨詢您個(gè)問題 我開了電子普票A4紙打印出來后發(fā)現(xiàn)忘了填寫收款人 收款銀行賬號都填了 可以口頭告知嗎 還是有別的什么辦法? 發(fā)票上的內(nèi)容一旦打印出來,就不能更改。收款人是發(fā)票的重要內(nèi)容之一,如果沒有填寫,可能會影響到發(fā)票的有效性。 口頭告知并不能解決問題,因?yàn)榘l(fā)票是法定的財(cái)務(wù)憑證,需要完整、準(zhǔn)確的信息。 如果你已經(jīng)開具了發(fā)票但發(fā)現(xiàn)信息有誤,正確的做法是作廢這張發(fā)票,然后重新開具一張新的發(fā)票,確保所有信息都填寫正確。 謝謝 那我開錯(cuò)了4張電子普票 是不是要先沖紅 再開具正確的藍(lán)色發(fā)票
請賈蘋果老師回答謝謝!,老師公司開的普票茶葉,如何記賬?直接計(jì)入招待費(fèi)嗎?
老師公司從勞務(wù)派遣市場招來一部分員工。我勞務(wù)市場那兒給我們開了一張勞務(wù)發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理
增值稅申報(bào)表 六稅兩費(fèi)減免政策起止時(shí)間怎么填
老師馬上考試了,反而感覺狀態(tài)不好,這個(gè)星期本來打算看錯(cuò)題的,但是發(fā)現(xiàn)錯(cuò)題還挺多,靜不下心來反而很煩躁,最后兩天了不知道該怎么調(diào)整過來。
繳納保險(xiǎn)費(fèi)附帶的車船稅,是不是做賬的時(shí)候要計(jì)提稅金及附加 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船稅
老師你好,我們十月份報(bào)稅工資有變化,這個(gè)要怎么填報(bào)呢
老師,您好!專管員剛剛說完報(bào)一下預(yù)計(jì)稅收,是指的什么?
老師,我9月份的憑證應(yīng)付職工薪酬未設(shè)置二級科目,已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在10月份的憑證我想設(shè)置二級科目,是不是得把9月份的憑證先修改 要不余額對不上 要是修改9月份的話,是不是要反結(jié)賬,修改完了再結(jié)賬
個(gè)人所得稅經(jīng)營所得的稅率是多少,有沒有優(yōu)惠政策
您好,我司是生產(chǎn)型企業(yè),上季度有申報(bào)了增值稅的免稅收入,老板不要求退稅,我現(xiàn)在是修改9月報(bào)表,還是直接在十月份改為內(nèi)銷視同銷售繳稅!

