你好,學員,也是可以的
請問一下企業(yè)所得稅季度申報表中的“營業(yè)成本”是直接填寫利潤表中的主營業(yè)務成本,還是用:“收入-利潤”倒擠出來?
老師,請問下企業(yè)所得稅申報表中營業(yè)收入和主營業(yè)務成本均為0,別的是管理費用-22萬,利潤-22萬,可以嗎
A公司21年及22年利潤表財務數(shù)據(jù)如下,主營業(yè)務收入21:520,22:560,主營業(yè)務成本:21:410,22:450,營業(yè)費用:21:28,22:30,管理費用:21:21,22:24,財務費用:21:16,22:18,其他業(yè)務利潤:21:5,22:6,投資收益:21:12,22:14,營業(yè)外收入:21:6,22:10,營業(yè)外支出:21:4,22:3。A公司所在行業(yè)銷售毛利率和銷售凈利率的平均值如下:銷售毛利率平均值:21:21.98%,22:20.01%,銷售凈利率平均值:21:9.63%,22:8.14%?!疽?(1)計算公司21和22年凈利潤,假定所得稅稅率為25%。
A公司21年及22年利潤表財務數(shù)據(jù)如下,主營業(yè)務收入21:520,22:560,主營業(yè)務成本:21:410,22:450,營業(yè)費用:21:28,22:30,管理費用:21:21,22:24,財務費用:21:16,22:18,其他業(yè)務利潤:21:5,22:6,投資收益:21:12,22:14,營業(yè)外收入:21:6,22:10,營業(yè)外支出:21:4,22:3。A公司所在行業(yè)銷售毛利率和銷售凈利率的平均值如下:銷售毛利率平均值:21:21.98%,22:20.01%,銷售凈利率平均值:21:9.63%,22:8.14%?!疽?(1)計算公司21和22年凈利潤,假定所得稅稅率為25%
A公司21年及22年利潤表財務數(shù)據(jù)如下:主營業(yè)務收入21:520,22:560,主營業(yè)務成本:21:410,22:450,營業(yè)費用:21:28,22:30,管理費用:21:21,22:24,財務費用:21:16,22:18,其他業(yè)務利潤:21:5,22:6,投資收益:21:12,22:14,營業(yè)外收入:21:6,22:10,營業(yè)外支出:21:4,22:3。A公司所在行業(yè)銷售毛利率和銷售凈利率的平均值如下:銷售毛利率平均值:21:21.98%,22:20.01%,銷售凈利率平均值:21:9.63%,22:8.14%?!疽?(1)計算公司21和22年凈利潤,假定所得稅稅率為25%。(2)計算公司21和22年的銷售毛利率和銷售凈利率?!?/p>
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
那如果幫人做稅務籌劃寫報告,要不要提前給錢的?
這個需要雙方商量的,學員