你好,按優(yōu)惠之后實(shí)際需要繳納的稅款金額,做計(jì)提分錄 借:所得稅費(fèi)用 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
2022年,小微企業(yè)的所得稅是怎樣計(jì)算,優(yōu)惠的呀?謝謝
老師好,一個(gè)企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè),又是小微,不享受高新的所得稅優(yōu)惠,享受小微的所得稅優(yōu)惠,這個(gè)在報(bào)稅時(shí)應(yīng)該怎么操作呢? 那個(gè)高新所得稅優(yōu)惠10%的,怎么操作呢 謝謝 謝謝
老師好,一個(gè)企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè),又是小微,不享受高新的所得稅優(yōu)惠,享受小微的所得稅優(yōu)惠,這個(gè)在報(bào)稅時(shí)應(yīng)該怎么操作呢? 那個(gè)高新所得稅優(yōu)惠10%的,怎么操作呢 謝謝
老師,一般納稅人小微企業(yè)計(jì)提所得稅優(yōu)惠的分錄怎么做 謝謝
老師好!我們是一般納稅人小微企業(yè) ,可以享受所得稅優(yōu)惠政策嗎?謝謝
2026年實(shí)繳注冊(cè)資本,知識(shí)產(chǎn)權(quán)實(shí)繳是不是有什么政策?
只做總賬,月末還要分在產(chǎn)品成本跟完工產(chǎn)品成本嗎?
老師,那賬做在2025年,2026年取得的發(fā)票,能直接把這個(gè)2026年的發(fā)票附在2025年的賬上嗎?
我們主要是把產(chǎn)品委托出去加工,正常加工費(fèi)去計(jì)入委托加工資,那像一些水費(fèi),染色費(fèi),這個(gè)入制造費(fèi)用還是委托加工物資?
小規(guī)模公司申請(qǐng)為一般納稅人企業(yè)是當(dāng)月生效還是下個(gè)月生效
建筑公司,中間期初建帳,銀行存款10萬(wàn),應(yīng)收賬款20萬(wàn),其他沒(méi)數(shù)了,貸方按什么科目下啊
以前股東出資沒(méi)有備注投資款,然后按投資款做賬這樣可以嗎
郭老師您好,想問(wèn)一下,如果單位不給交社保,靈活就業(yè)比自己全交職工社保合適嗎
員工開(kāi)自己的車(chē),采購(gòu)物資,報(bào)銷(xiāo)的油費(fèi),要做什么分錄?
按勞務(wù)和工資薪金申報(bào)的區(qū)別?
好的 謝謝老師 我的意思是這個(gè)優(yōu)惠的分錄怎么做
你好,不需要針對(duì)優(yōu)惠的部分做分錄。 按優(yōu)惠之后實(shí)際需要繳納的稅款金額,做計(jì)提分錄就是了?
但是財(cái)務(wù)軟件上面出來(lái)的所得稅是沒(méi)有優(yōu)惠的,直接計(jì)提的話(huà)多很多倍哦。那怎么辦呢
你好,那需要做多計(jì)提的沖銷(xiāo)分錄? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,貸:所得稅費(fèi)用
好的。明白了,謝謝老師。然后8月份賒購(gòu)了一批貨物,做了賒購(gòu)的分錄,9月份收到了客戶(hù)的貨款,但是我們沒(méi)有支付給供應(yīng)商貨款,如果直接做成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入會(huì)要多交很多所得稅,我想把收到的貨款沖掉賒購(gòu)的應(yīng)付賬款,可以這么操作嗎?應(yīng)該怎么做分錄呢?謝謝
不同問(wèn)題,請(qǐng)分別提問(wèn),謝謝配合