我要 查詢(xún)稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面有跟趙潔報(bào)貨是作廢申報(bào)
老師你好,請(qǐng)問(wèn)稅盤(pán)清卡后發(fā)現(xiàn)季度所得稅表填錯(cuò)數(shù)據(jù)了,還可以在電子稅務(wù)局上更正報(bào)表嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)21年4季度企業(yè)所得稅A表填錯(cuò)了,可以進(jìn)電子稅務(wù)局系統(tǒng)里修改嗎?
老師 今天11月份在電子稅務(wù)局上更正了21年企業(yè)所得稅年度報(bào)表,賬上也用以前年度損益調(diào)整調(diào)賬了,那我下個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅季度報(bào)表時(shí),要修改期初數(shù)嗎?
老師 我去年的利潤(rùn)表錯(cuò)了 我在電子稅務(wù)局重新申報(bào)了 財(cái)務(wù)報(bào)表 然后企業(yè)所得稅季報(bào) 修改不了 然后我就修改了企業(yè)所得稅年報(bào) 這樣可以嗎
老師,想問(wèn)一下,我季度財(cái)務(wù)利潤(rùn)表成本與季度企業(yè)所得稅申報(bào)表成本不一致可以嗎?現(xiàn)在我還能在電子稅務(wù)局修改2022年度第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?
機(jī)考上面的科學(xué)計(jì)算機(jī)的使用方法有視頻嗎?
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營(yíng)業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對(duì)嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說(shuō)一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開(kāi)工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計(jì)為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專(zhuān)門(mén)借款5 000萬(wàn)元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實(shí)際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專(zhuān)門(mén)借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬(wàn)元、1 500萬(wàn)元、1 500萬(wàn)元。借款資金閑置期間專(zhuān)門(mén)用于短期理財(cái),共獲得理財(cái)收益60萬(wàn)元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬(wàn)元 B.262.50萬(wàn)元 C.290.00萬(wàn)元 D.350.00萬(wàn)元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專(zhuān)門(mén)借款不能按照1.1日開(kāi)始計(jì)算
【例題——融資行為之分期收款銷(xiāo)售商品】甲公司2022年初銷(xiāo)售商品給乙公司,商品成本600萬(wàn)元,售價(jià)1000萬(wàn)元,交易當(dāng)天結(jié)付200萬(wàn)元,后續(xù)款項(xiàng)于四年內(nèi)、每年末、等額結(jié)清,市場(chǎng)利率為10%,甲公司于每次結(jié)款日開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票,并收到對(duì)應(yīng)的增值稅稅額,適用的增值稅稅率為13%。[(P/A,10%,4)=3.1699] 要求: (1)編制甲公司2022年初發(fā)出商品的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
做電商,以賣(mài)出去的做收入,還是已實(shí)際到賬的款為收入?
為什么不是147呢?出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益到投資收益的100元不用算進(jìn)去嗎?
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類(lèi)科目,還是先計(jì)提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個(gè)公司工作1年半,產(chǎn)生勞動(dòng)糾紛,員工去仲裁部門(mén)申請(qǐng)仲裁,提出要補(bǔ)償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒(méi)有5天帶薪休假的條文,這個(gè)員工的申訴成立嗎?符合勞動(dòng)法嗎
老師現(xiàn)在可以把21年4季度作廢,在從新申報(bào)
你好,可以的,但是你的匯算清繳需要修改。
我就是4季度收入和成本是零,我現(xiàn)在才看見(jiàn),就是把收入和成本填進(jìn)去,其他不修改
你好,那你的匯算清繳填寫(xiě)的是正確的嗎?如果是的話(huà)可以啊。
老師從我要查詢(xún)申報(bào)信息里面進(jìn)去嗎?
對(duì)的,是的,在電子稅務(wù)局我要查詢(xún)稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有更正申報(bào)?;蛘呤亲鲝U。
我進(jìn)去更正沒(méi)法
你好,他出現(xiàn)了什么提示的。
是不是這個(gè)里面作廢
對(duì)的,是的,申報(bào)作廢。
更正提前我不是最后一筆
跑不是最后一筆是什么意思?
不知道呢
上面提示你最后不是最后一筆是這個(gè)意思是嗎?如果是的話(huà),你稅務(wù)局這邊不允許申報(bào)以前月份的,只能修改最后一次申報(bào)的。
你得帶著去稅務(wù)局申報(bào)的。