你好,同學(xué) 沖減收入2萬,購買方?jīng)_減采購成本

老師,你看一下我這個思路理解對不對,。 金融資產(chǎn)公允價值選擇權(quán):在初始確認(rèn)時,如果能夠消除或顯著減少會計(jì)錯配,企業(yè)可以將金融資產(chǎn)指定為以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn),該指定一經(jīng)做出,不得撤銷,。 這里的,可以將金融資產(chǎn)指定,。指的是,原本正常情況下因?yàn)?,現(xiàn)金流量,業(yè)務(wù)模式而應(yīng)分類到第一類,或第二類,的金融資產(chǎn),。 這種在初始確認(rèn)指定后,一經(jīng)做出,不得撤銷,也就是,這種不能重分類,。 但是為什么債務(wù)工具金融資產(chǎn),可以,在1.2.3類金融資產(chǎn)間重分類呢,是因?yàn)?,債?wù)金融資產(chǎn)如果沒有純純的本金加利息形成的現(xiàn)金流,那么他是可以直接被分類到,第三類,以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益金融資產(chǎn)中去的,這跟指定并不沖突,所以可以重分類,。 對不[呲牙]
老師,客戶在傭金直接直接減低產(chǎn)品單價,例如:銷售未降價之前是100萬,降完價之后是98萬(其中2萬是傭金)那么在做賬的時候在確認(rèn)收入為98萬,還要沖減當(dāng)期的費(fèi)用2萬。(這個沖減是對的?)這個會計(jì)分類怎么做?
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說10萬元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當(dāng)時預(yù)提的時候,因?yàn)榘l(fā)票沒開具,而且當(dāng)初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時,只能用不含稅金額9.9萬元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬元無法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時,把0.1萬元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時,0.1萬元這個部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師,我們是經(jīng)營售賣機(jī)機(jī)柜的公司,機(jī)柜里面放產(chǎn)品,客戶掃碼取貨,前期我們和張某然人聯(lián)營,張某投1000萬,我們采購機(jī)柜,我們運(yùn)營帶機(jī)柜產(chǎn)品的補(bǔ)貨及維護(hù),張某按照每個月客戶掃碼流水的45%分潤,如果我們有錢,我們會把機(jī)柜回購,回購價一般都大于1000萬,只不過這個回購價是看張某從合作到現(xiàn)在按照流水的45%分潤累計(jì)數(shù)看,一般會比聯(lián)營款1000萬大,這種經(jīng)營模式,我收到聯(lián)營款1000萬是不是不能確認(rèn)收入??應(yīng)該掛:其他應(yīng)付款,是不是?客戶掃碼,我要確認(rèn)收入,后期分潤給張某,我是沖減其他應(yīng)付款,直到?jīng)_減到1000萬,多余的部分作為財(cái)務(wù)費(fèi)用核算,是不是呢?這些思路??
業(yè)務(wù)背景: 2023年的應(yīng)收款,10萬美金,其中由于質(zhì)量問題要扣除1萬美金,但是客戶一直拖欠,最后走了中信保,保險(xiǎn)公司賠付了,5萬美金。 問題1,中信保賠付的錢需要賬務(wù)處理和是否需要涉外收申報(bào)? 問題2,后期追回的貨款,給銀行應(yīng)該提供的之前客戶欠款對應(yīng)的報(bào)關(guān)資料,還是沖減中信保賠付的金額? 問題3,由于客戶欠款中需要扣除1萬美金,如果正常核銷應(yīng)收款,這部分未收可能是不能退稅的,所以想根據(jù)中信保保的賠付證明現(xiàn)在補(bǔ)做視同收匯,這樣全部的應(yīng)收就可以正常退稅了,如果做視同收匯就會出現(xiàn)中信保介入后追回的錢要先沖減他們的賠付款,那收匯材料怎么提供?
老師,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,調(diào)整以前年度錯賬的話,是只能用利潤分配-未分配利潤科目代替以前年度損益調(diào)整科目嗎?
老師你好,老板是公司法人也是退伍軍人,他在公司也繳社保也發(fā)工資,他算不算公司招用退伍軍人稅費(fèi)減免政策?
老師,什么是固定成本與變動成本成本?
老師,傭金是不是在經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)-其他經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)
開發(fā)票1萬元運(yùn)輸票9個點(diǎn),1萬是不含稅價格,開發(fā)票開多少錢,應(yīng)該收對方多少稅錢
老師,從事潤滑油行業(yè)的公司一般每月都需要做哪些管理報(bào)表?
有沒有委托付款協(xié)議模板,就委托方和付款方就可以的
老師,從事潤滑油行業(yè)的公司如何進(jìn)行稅務(wù)籌劃?
老師這個發(fā)票開的沒有問題吧
法人身份證辦的手機(jī)卡給公司用,發(fā)票能入費(fèi)用嗎?


但是現(xiàn)在我同事是直接確認(rèn)收入98萬,還要在此基礎(chǔ)上去沖減銷售費(fèi)用-2萬
不需要了,他已經(jīng)按折后金額入賬了
那如果是沖減之前已經(jīng)計(jì)提的業(yè)務(wù)金,是不是也不用沖減費(fèi)用?(應(yīng)該是直接沖減應(yīng)付)
我同事做的分錄是之前每個月都有計(jì)提的,(即:借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款)現(xiàn)在她在9月份一次性沖減之前計(jì)提的業(yè)務(wù)金(負(fù)數(shù)沖回之前做的分錄)
你現(xiàn)在到底問的是哪一方的賬務(wù)處理啊,如果說是銷售方,他直接沖了收入后的金額就不用調(diào)了呀,采購方的話,如果說你之前是按照100萬入的費(fèi)用,你現(xiàn)在就調(diào)節(jié)2萬就行了。
我們是銷售方,目前計(jì)提了近半年的業(yè)務(wù)金都沒有支付給對方?,F(xiàn)在同購買方談妥用降低價格的方式來遞減業(yè)務(wù)金
不屬于業(yè)務(wù)折扣
他這種合同金額減少,他肯定要給你開紅字發(fā)票,你就直接沖減你的費(fèi)用成本就行了呀。