你好收入=開票金額+未開票金額,成本一般小于收入
在《增值稅納稅申報表》中,將《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》“應稅行為(3%征收率)計稅銷售額計算”第8欄“不含稅銷售額”填入第1行“(一)應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”“本期數(shù)”“服務、不動產和無形資產”列;將代開的增值稅專用發(fā)票開具的金額填報申報表第2行“稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務、不動產和無形資產”列;將自開和代開的增值稅普通發(fā)票開具的金額填報申報表第3行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務、不動產和無形資產”列。中,稅務局網(wǎng)站不是要求第一行金額要大于等于第二行加第三行金額嗎
三、某生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,產品適用增值稅稅率均為13%,2021年4月的有關經(jīng)營業(yè)務如下:1、銷售甲產品,開具增值稅專用發(fā)票,銷售額100萬元;因甲產品比較緊俏,故收取提前提貨費5.65萬元;2、銷售乙產品,開具普通發(fā)票,收入56.5萬元;銷售丙產品,開具普通發(fā)票,金額60萬元,丙產品是免稅產品。3、將試制的一批新產品分給職工個人,成本價20萬元,該產品無同類產品價格,成本利潤率為10%;4、購進辦公樓一棟,開具增值稅專用發(fā)票,金額200萬元,進項稅額18萬元;5、本期購進上述產品所用材料開具增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)認證,金額120萬元,進項稅額15.6萬元,發(fā)生運費1萬元,開具增值稅專用發(fā)票,進項稅額0.09萬元。計算該企業(yè)2021年4月應納的增值稅。
三、某生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,產品適用增值稅稅率均為13%,2021年4月的有關經(jīng)營業(yè)務如下:1、銷售甲產品,開具增值稅專用發(fā)票,銷售額100萬元;因甲產品比較緊俏,故收取提前提貨費5.65萬元;2、銷售乙產品,開具普通發(fā)票,收入56.5萬元;銷售丙產品,開具普通發(fā)票,金額60萬元,丙產品是免稅產品。3、將試制的一批新產品分給職工個人,成本價20萬元,該產品無同類產品價格,成本利潤率為10%;4、購進辦公樓一棟,開具增值稅專用發(fā)票,金額200萬元,進項稅額18萬元;5、本期購進上述產品所用材料開具增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)認證,金額120萬元,進項稅額15.6萬元,發(fā)生運費1萬元,開具增值稅專用發(fā)票,進項稅額0.09萬元。計算該企業(yè)2021年4月應納的增值稅。
三、某生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,產品適用增值稅稅率均為13%,2021年4月的有關經(jīng)營業(yè)務如下:1、銷售甲產品,開具增值稅專用發(fā)票,銷售額100萬元;因甲產品比較緊俏,故收取提前提貨費5.65萬元;2、銷售乙產品,開具普通發(fā)票,收入56.5萬元;銷售丙產品,開具普通發(fā)票,金額60萬元,丙產品是免稅產品。3、將試制的一批新產品分給職工個人,成本價20萬元,該產品無同類產品價格,成本利潤率為10%;4、購進辦公樓一棟,開具增值稅專用發(fā)票,金額200萬元,進項稅額18萬元;5、本期購進上述產品所用材料開具增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)認證,金額120萬元,進項稅額15.6萬元,發(fā)生運費1萬元,開具增值稅專用發(fā)票,進項稅額0.09萬元。計算該企業(yè)2021年4月應納的增值稅。
企業(yè)的收入總額應該等于增值稅發(fā)票開具金額嗎?為什么成本費用和增值稅售票金額應該相差不大?收入總額,發(fā)票開具金額,成本費用這三者有什么關系嗎?
老師,請問網(wǎng)絡服務費經(jīng)濟分類科目屬于郵電費嗎?
第二題的第一小題 退換徒弟出讓金同時能不能退還契稅
對方是個體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請問個體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計按9%扣除增值稅嗎 政策明細可以給一個嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計為“債券投資——應計利息”了。還有一個知識點是,把資本化期間的長期借款利息計為“長期借款——應計利息”了。疑問是:假如每年年末計息一次,如果某年資本化期間不足十二個月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級明細應計利息?
私對公轉賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內退不考慮專項附加扣除嗎?
怎么添加不了項目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會計,我記得之前要報稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因為銀行利息?個稅退手續(xù)費預繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調賬或者退稅,說申請退稅會被分到別的稅務老師那查賬,盡量調賬,這應該怎么調呀?