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請問一般納稅人進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),勾選的時(shí)侯我少勾選了一張,一般納稅人申報(bào)表是要交增值稅的,會計(jì)增值稅給何結(jié)轉(zhuǎn)。

2022-10-17 19:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-17 19:54

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。

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齊紅老師 解答 2022-10-17 19:54

沒有勾選的那個(gè)發(fā)票,做到應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證別做到進(jìn)項(xiàng)。

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快賬用戶5743 追問 2022-10-17 20:22

請問一下:沒勾選的做:借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎 次月如何處理?在做借:應(yīng)交稅費(fèi) ——進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-17 20:26

如果你認(rèn)證了是這么做的。

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齊紅老師 解答 2022-10-17 20:26

沒認(rèn)證的話,還是繼續(xù)掛著這個(gè)科目就行。

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2022-10-17
取消簽名統(tǒng)計(jì)取消勾選。
2022-07-12
如果在月末認(rèn)證時(shí)不勾選這張發(fā)票,那么需要進(jìn)行糾正。這種情況下,需將該發(fā)票從“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”的科目中調(diào)整出來,同時(shí)增加“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”科目中,即將該發(fā)票從已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額中移出,加入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額中。該操作是因?yàn)?,進(jìn)項(xiàng)稅需要在認(rèn)證、抵扣后才能納入應(yīng)扣減進(jìn)項(xiàng)稅額,所以若發(fā)票未被認(rèn)證,就不能將其列入已扣減進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)納增值稅中。在下一個(gè)納稅申報(bào)周期內(nèi),如果該發(fā)票仍未被認(rèn)證,則依舊在應(yīng)交稅款中扣除該發(fā)票的增值稅額,并將其加入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目中。當(dāng)該發(fā)票最終被認(rèn)證時(shí),再將其從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目中調(diào)整到進(jìn)項(xiàng)稅額科目。需要特別注意的是,企業(yè)遺漏或錯(cuò)認(rèn)發(fā)票,將會影響納稅申報(bào)的準(zhǔn)確性,因此企業(yè)應(yīng)在納稅申報(bào)前認(rèn)真檢查和糾正涉稅業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理取向,確保會計(jì)處理準(zhǔn)確無誤。
2023-06-29
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額是可以不用做賬的
2024-05-16
您好, 這個(gè)沒有什么要求,可以勾選以前年度的
2023-06-12
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