你好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 后面給你們開發(fā)票 借:原材料等 貸:預(yù)付賬款
老師,就是供應(yīng)商給我們開發(fā)票,不過(guò)我們還沒(méi)有給他付完材料款,對(duì)方就把公司注銷了,怎么辦,怎么付這個(gè)錢
老師,我們給一個(gè)供貨商預(yù)付材料款1萬(wàn),結(jié)果他不給我們開專票了,我們按材料發(fā)票13%的稅款扣除可以嗎,原材料沒(méi)有發(fā)票怎么做賬,稅前扣除可以嗎
老師你好,我們公司進(jìn)了一批原材料,但是我們沒(méi)付款,對(duì)方也沒(méi)給我們開發(fā)票,那怎么做賬務(wù)處理
老師我們付了材料款,還沒(méi)有給我們開發(fā)票?我先怎么入賬
老師好 我們有一筆購(gòu)買材料 我們先10月預(yù)付了10000,11月付款51543.6,但是11月開票給我們開啦61543.16,少給我們開票0.44,這種情況我怎么入賬?麻煩老師幫我寫下分錄
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問(wèn)下一個(gè)建筑工程324萬(wàn),材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過(guò)300萬(wàn),是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來(lái)核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來(lái)核算,6/26到6/31日的做暫估入庫(kù),然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫(kù)加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購(gòu)周期但在本月物理入庫(kù)),在6月30日做暫估入庫(kù),將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問(wèn)下圖片上畫圈的資料沒(méi)有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個(gè)資料怎么都無(wú)法打開,請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人開過(guò)來(lái)的普票,陽(yáng)山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請(qǐng)你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900