學(xué)員您好,您的問題有截圖嗎?
老師好,問下我二季度利潤17萬,申報所得稅時候系統(tǒng)自動迡補(bǔ)虧損后利潤是6萬,這樣二季度所得稅就少交了,我想問的是1.在三季度申報所得稅時候,利潤總額數(shù)是不是得填寫利潤表上的全年累計利潤總額數(shù)而不是填迡補(bǔ)后的利潤數(shù)據(jù)6萬加三季度利潤總額數(shù)據(jù)之和?2.我的理解是迡補(bǔ)是迡補(bǔ),跟利潤總額沒有關(guān)系是嗎?二季度利潤總額17萬應(yīng)交所得稅沒交那么多,那么在三季度累計就得把二季度所得稅得交補(bǔ)上,是這樣理解嗎?
老師好,二季度 計提了所得稅 5000 還沒有繳納。三季度 所得稅 也是5000 怎么顯示應(yīng)交稅款 5000? 不是應(yīng)該抵了二季度5000 應(yīng)交稅款 0?
老師,為什么我今年第一季度沒有彌補(bǔ)虧損,第二季度才彌補(bǔ)虧損。就是我報所得稅的時候。我去年是負(fù)數(shù)5萬多利潤,第一季度交了企業(yè)所得稅的,第二季度沒有收入所以無需交企業(yè)所得稅系統(tǒng)就跳出彌補(bǔ)虧損。
二季度繳了一萬多的所得稅,三季度也是有利潤的,為什么申報時系統(tǒng)顯示應(yīng)交是0
請問老師,所得稅4季報申報的時候顯示利潤總和是3萬,彌補(bǔ)以前年度虧損后顯示交稅為0,那是不是匯算清繳的時候也應(yīng)該是0,不用繳稅。
老師,個稅更正上月的,個稅上月已交,在更正最后一步應(yīng)補(bǔ)稅款還是顯示上月的金額,怎么辦
老師請問我們公司多給其他公司多開增值稅發(fā)票113958.27元,對方破產(chǎn)不干了,老板說收不回來了,請問借方應(yīng)收賬款掛113958.27元怎么做平會計分錄?請老師指點(diǎn)
老師,培訓(xùn)機(jī)構(gòu)申報的時候要不要有一些無票收入
個體工商戶開了480的發(fā)票,工商年檢營業(yè)額怎么填?納稅總額怎么填?
老師,員工個稅由公司承擔(dān)怎么做賬
老師住宿專票可以進(jìn)項么?
老師下午好!收到的專利年費(fèi)怎么入賬哪個科目?
老師,內(nèi)賬會計在員工費(fèi)用報銷單里的會計主管那要不要簽名?簽名后給到外賬做,那么外賬的記賬憑證里的記賬人都沒她的名字,那么以后會風(fēng)險時候會不會只找內(nèi)賬會計
老師你好應(yīng)付職工薪酬發(fā)完工資后后還沒計提當(dāng)月貸工資,余額出現(xiàn)-12000,請問怎么把這個科目截屏呢
老師,老板以前買了一輛車掛靠在別人的公司,現(xiàn)在自己注冊了一家公司,并把這輛車過戶到自己的公司,我只看到了一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票車價合計才12800元,這個我怎么錄賬,分錄怎么寫
沒有截圖
看您有沒有購一次性扣除的大額資產(chǎn)
沒有這個
那您那你們要發(fā)個截圖上來看看,提示些什么
我們這個季度的利潤是29w,上個季度繳納了1w的所得稅,正常這個季度有利潤是不是也應(yīng)該繳稅
是的沒錯, 是這樣的上期利潤總額填的多少?
上期填的40
我的問題是這個季度也有29的利潤,為什么不用交企業(yè)所得稅
填錯了數(shù)據(jù),這個是填累計數(shù)的,一季填1-3月累計,二季填1-6月,三季1-9月累計數(shù)
我已經(jīng)申報了,能作廢嗎
可以的,您試一下,不行去大廳
我剛看了一下報表,這個數(shù)據(jù)就是本年累計數(shù)
是累計數(shù)就沒有問題說明三季度可能沒有增加盈利
已經(jīng)計提了這部分稅費(fèi)要怎么處理
同學(xué)您好,同學(xué)您好,一般是紅字沖回錯誤的,藍(lán)字記正確的