學(xué)員您好,您的問題有截圖嗎?
老師好,問下我二季度利潤17萬,申報(bào)所得稅時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)迡補(bǔ)虧損后利潤是6萬,這樣二季度所得稅就少交了,我想問的是1.在三季度申報(bào)所得稅時(shí)候,利潤總額數(shù)是不是得填寫利潤表上的全年累計(jì)利潤總額數(shù)而不是填迡補(bǔ)后的利潤數(shù)據(jù)6萬加三季度利潤總額數(shù)據(jù)之和?2.我的理解是迡補(bǔ)是迡補(bǔ),跟利潤總額沒有關(guān)系是嗎?二季度利潤總額17萬應(yīng)交所得稅沒交那么多,那么在三季度累計(jì)就得把二季度所得稅得交補(bǔ)上,是這樣理解嗎?
老師好,二季度 計(jì)提了所得稅 5000 還沒有繳納。三季度 所得稅 也是5000 怎么顯示應(yīng)交稅款 5000? 不是應(yīng)該抵了二季度5000 應(yīng)交稅款 0?
老師,為什么我今年第一季度沒有彌補(bǔ)虧損,第二季度才彌補(bǔ)虧損。就是我報(bào)所得稅的時(shí)候。我去年是負(fù)數(shù)5萬多利潤,第一季度交了企業(yè)所得稅的,第二季度沒有收入所以無需交企業(yè)所得稅系統(tǒng)就跳出彌補(bǔ)虧損。
二季度繳了一萬多的所得稅,三季度也是有利潤的,為什么申報(bào)時(shí)系統(tǒng)顯示應(yīng)交是0
請問老師,所得稅4季報(bào)申報(bào)的時(shí)候顯示利潤總和是3萬,彌補(bǔ)以前年度虧損后顯示交稅為0,那是不是匯算清繳的時(shí)候也應(yīng)該是0,不用繳稅。
老師,房開公司取得的土地,需要繳納哪些稅,稅款怎么計(jì)算,謝謝
個(gè)體工商戶再哪里申報(bào)稅
老師,買凳子,供應(yīng)商多給了一組凳子,怎么入賬呢
公司要清算注銷,股東有實(shí)繳投資款,虧損一部分,賬面上還有一部分款,需要退給股東嗎?
小菲老師,繼續(xù),男女都有好感哈,你覺得會(huì)怎樣?不過經(jīng)濟(jì)相差甚遠(yuǎn)
老師!您好!竣工結(jié)算報(bào)告在達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài)之前,在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)按哪個(gè)時(shí)間來?麻煩幫我找一下法條?
老師對方發(fā)票開多了,讓剩余的金額留著以后開票減少,兩次開票金額合計(jì)和發(fā)票金額對的上,但是分開對不上這樣可以嗎
老師,員工出差的飛機(jī)票、高鐵票等是不是需要計(jì)算抵扣?
老師好,出口退稅中,收到卡板和原產(chǎn)地證的費(fèi)用如何申報(bào)及處理?
老師,建筑行業(yè),進(jìn)銷不一致咋調(diào)整?業(yè)務(wù)是真實(shí),比如進(jìn)鋼材銷售發(fā)票開的是管,這是不是存在風(fēng)險(xiǎn)?
沒有截圖
看您有沒有購一次性扣除的大額資產(chǎn)
沒有這個(gè)
那您那你們要發(fā)個(gè)截圖上來看看,提示些什么
我們這個(gè)季度的利潤是29w,上個(gè)季度繳納了1w的所得稅,正常這個(gè)季度有利潤是不是也應(yīng)該繳稅
是的沒錯(cuò), 是這樣的上期利潤總額填的多少?
上期填的40
我的問題是這個(gè)季度也有29的利潤,為什么不用交企業(yè)所得稅
填錯(cuò)了數(shù)據(jù),這個(gè)是填累計(jì)數(shù)的,一季填1-3月累計(jì),二季填1-6月,三季1-9月累計(jì)數(shù)
我已經(jīng)申報(bào)了,能作廢嗎
可以的,您試一下,不行去大廳
我剛看了一下報(bào)表,這個(gè)數(shù)據(jù)就是本年累計(jì)數(shù)
是累計(jì)數(shù)就沒有問題說明三季度可能沒有增加盈利
已經(jīng)計(jì)提了這部分稅費(fèi)要怎么處理
同學(xué)您好,同學(xué)您好,一般是紅字沖回錯(cuò)誤的,藍(lán)字記正確的