本題可抵減的消費(fèi)稅=(4860%2B21600-6580)*30%=5964

一、某卷煙廠委托甲廠加工煙絲,卷煙廠和甲廠均為一般納稅人。卷煙廠提供煙葉35680元,甲廠收取加工費(fèi)15000元,增值稅1950元。委托加工的煙絲收回后,一半用于銷售,另一半經(jīng)過進(jìn)一步加工后作為卷煙對外銷售。假設(shè)當(dāng)月銷售5個標(biāo)準(zhǔn)箱,每標(biāo)準(zhǔn)條調(diào)撥價(銷售價)50元,期初庫存委托加工應(yīng)稅煙絲已繳消費(fèi)稅3000元,期末庫存委托加工應(yīng)稅煙絲已繳消費(fèi)稅8000元。請計算本月應(yīng)交納的消費(fèi)稅額并作出相關(guān)會計分錄。以上貸款及稅費(fèi)均已結(jié)算
3、某卷煙生產(chǎn)A企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)卷煙及煙絲。2020年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù): 業(yè)務(wù)一A企業(yè)購進(jìn)一批煙葉,委托B卷煙廠加工成煙絲,煙葉不含增值稅成本為180000元,加工費(fèi)30000元,B卷煙廠無同類煙絲銷售價格,代收代繳了消費(fèi)稅,該批煙絲收回后,A企業(yè)將其中60%對外銷售,金額220000元。 業(yè)務(wù)二:企業(yè)將剩余的40%煙絲,用于加工生產(chǎn)卷煙。 已知:煙絲所適用的消費(fèi)稅稅率為30%。 要求計算: (1)業(yè)務(wù)一是否符合消費(fèi)稅法委托加工業(yè)務(wù)的規(guī)定,并簡要說明? (2)委托加工收回?zé)熃z應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅稅額? (3)委托加工收回?zé)熃z對外銷售,應(yīng)納消費(fèi)稅稅額? (4)業(yè)務(wù)二應(yīng)納消費(fèi)稅稅額? (5)該卷煙生產(chǎn)企業(yè)5月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額?
某卷煙廠2019年9月委托某煙絲加工廠加工一批煙絲,卷煙廠提供的煙葉在委托加工合同上注明成本6萬元。煙絲加工完,卷煙廠提貨時,支付加工費(fèi)3000元,并支付了煙絲加工廠煙絲組成計稅價格計算的消費(fèi)稅稅額卷煙廠將這批加工好的煙絲全部用開生產(chǎn)甲類卷煙并用于銷售,銷售時向購貨方開具的增值稅專用發(fā)票注明數(shù)量40箱,價款600000元,增值稅款102000元根據(jù)以上業(yè)務(wù)計算:(1)卷煙廠應(yīng)納消費(fèi)稅稅:(2)受托方應(yīng)納的增值稅額(煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,若卷煙消費(fèi)稅稅率為56%,定額稅額為每標(biāo)準(zhǔn)箱150元)。
甲企業(yè)委托乙企業(yè)生產(chǎn)煙絲一批,甲企業(yè)提供的加工材料成本為6000元,乙企業(yè)收取加工費(fèi)2000元(不含增值稅)。對于受托加工的煙絲,乙企業(yè)沒有同類消費(fèi)品的銷價可作參考。乙企業(yè)在向甲企業(yè)交貨時,代收代繳消費(fèi)稅。甲企業(yè)收回委托加工煙絲后用于繼續(xù)生產(chǎn)卷煙。已知該企業(yè)期初庫存的委托加工煙絲價值5萬元,期末庫存的委托加工煙絲價值3萬元。甲企業(yè)當(dāng)期可扣除的消費(fèi)稅稅款為多少?
3.某煙廠為一般納稅人,8月業(yè)務(wù)資料如下:(1)委托加工煙絲已納消費(fèi)稅期初余額為4860元,本月收回委托加工煙絲已納消費(fèi)稅21600元,期末庫存委托加工煙絲已納消費(fèi)稅6580元,本月領(lǐng)用的委托加工煙絲全部用于生產(chǎn)卷煙。(2)本月銷售自產(chǎn)卷煙30箱,每條標(biāo)準(zhǔn)不含稅售價為90元。要求:計算該卷煙廠8月應(yīng)納消費(fèi)稅額。
老師,個體戶查賬征收稅率是多少
老師,我們公司準(zhǔn)備注銷,現(xiàn)在其他應(yīng)付款14萬如果轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入導(dǎo)致本年利潤14萬要交稅,賬面沒有錢了,可以先把公司增資15萬,之后用這增資的錢轉(zhuǎn)賬出去,這樣操作可行嗎?
老師,買了一個內(nèi)存條當(dāng)月開票當(dāng)月退貨發(fā)票沖紅了還要做賬么?怎么做?
#提問 老師:工資薪金個人所得稅申報,從自然人電子稅務(wù)局平臺申報,怎么總提示沒有設(shè)置密碼?在哪里設(shè)置?
樸老師晚上好,想問一下
老師,我們老板自己個人出錢買了5萬的東西送客戶,又用公司名義開了這個東西5萬的發(fā)票給客戶,這個怎么做賬呀
董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還是有個小疑惑……
我們勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還沒申報稅費(fèi),如果供應(yīng)商開退貨退稅,是不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額也會變
咨詢下:公司24年買的電子設(shè)備,目前才收到發(fā)票,本月計入固定資產(chǎn),那設(shè)備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購入時點(diǎn)至本月,累計折舊一筆補(bǔ)提,下個月開始正常計提。兩種處理方式,一般公司會采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個人手里收購的,取不到發(fā)票,預(yù)測年度收入能超過500萬。有沒有好的辦法解決成本票問題。

