同學你好 出口退稅的嗎
外貿(mào)貿(mào)易企業(yè),開進來的進項增值稅發(fā)票不能抵扣怎么做賬?木托發(fā)票金額10000,稅額1300,我們貿(mào)易企業(yè),木托不是主營產(chǎn)品不能抵扣
老師我們企業(yè)不是生產(chǎn)型企業(yè),是貿(mào)易型企業(yè),先出口一批貨物,美金已經(jīng)收到,進項發(fā)票也拿到,我們公司現(xiàn)在需要做些什么,是開具增值稅專用發(fā)票對嗎,請問我們企業(yè)出口,進項發(fā)票能抵扣嗎,出口能退稅嗎?我聽有些說法,貿(mào)易型企業(yè)只能退稅,進項不能抵扣
您好,出口外貿(mào)企業(yè)有內(nèi)銷業(yè)務開出發(fā)票產(chǎn)生的銷項稅額是不能用進項稅額抵扣的嗎 與 生產(chǎn)型企業(yè)的免抵稅有什么區(qū)別呢
一般納稅人了從農(nóng)戶手機購進林業(yè)產(chǎn)品苗木,然后直接銷售出去,開進來苗木票的進項票,發(fā)票是免稅的。作為一般納稅人是不是能抵扣9個點增值稅?是怎樣計算出來抵扣的增值稅稅額的?
出口貿(mào)易企業(yè),采購商品的稅額如何入賬,因為如果做進項稅額的話,那跟我的增值稅申報表主表不一致,因為我們只做了認證并未抵扣
老師好,社保調(diào)基數(shù)怎么操作
離中級考試還有48天,我想考解題密碼的解析,做電子題庫里的題,做完做試卷。也不知道這樣學習可不可以。。。
離考試的腳步越來越近了,書上的題看不進去,能不能只刷電子題庫的題?????老師最近給的資料也很多很多。。。都不知道怎么選了
老師好,我單位辦公用地是集團名下的其他子公司的地方,我單位是免費使用,現(xiàn)在因為業(yè)務需要提發(fā)票額度,稅務局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補房產(chǎn)稅,因為產(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會不會有什么風險??
老師經(jīng)常所得個稅如果是個體戶欠業(yè)主的錢可以直接用未分配利潤來沖嗎
保證型質(zhì)保是或有事項;服務型質(zhì)保是收入準則么?
老師我做了入庫單位是斤,但出庫是件,我怎么做出庫,做出庫時我是不是只要按照發(fā)票的數(shù)量和金額做出庫單就行了
老師,你好 采購了設備,為使設備運轉(zhuǎn),又采買的電纜,能算在固定資產(chǎn)賬面上面嗎?
請問一下老師,這個第二問我算的跟答案不一樣
老師您好,勞務派遣公司超過300人還是不是小微企業(yè)
是的,是貿(mào)易型出口退稅
你要是退稅就不能抵扣
我問的就是不抵扣憑證該怎么做,木托是我們裝箱需要的包裝物
直接勾選退稅不抵扣 然后計入成本
請問憑證怎么做?
借庫存商品 借進項 貸銀行存款 借庫存商品 貸進項轉(zhuǎn)出
需要把木托的價格分攤到進貨成本上去?
同學你好 那就直接計入成本 借主營業(yè)務成本 借進項 貸銀行存款 借主營業(yè)務成本 貸進項轉(zhuǎn)出