你好的扣所屬期直接寫9月1號(hào)到九月30。
我公司在2018年9月27日收到三張問(wèn)題發(fā)票,但是這三張票一直沒(méi)有抵扣,入帳,19年稅務(wù)局問(wèn)過(guò)這事也寫了情況說(shuō)明,但是現(xiàn)在稅務(wù)稽查部門也要叫我們寫情況說(shuō)明,請(qǐng)教一下這說(shuō)明怎么寫 問(wèn)題
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師 一般納稅人 收到一張全額發(fā)票,可是就付了一部分款項(xiàng) 后期每月付部分 收到一張抵扣聯(lián)發(fā)票 記賬聯(lián)沒(méi)有收到 要全部付清才給記賬聯(lián)發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)抵扣聯(lián)可以抵扣嗎 分錄還怎么寫 沒(méi)有記賬聯(lián)可以做成本嗎 增值稅可以全部抵扣嗎 什么時(shí)候進(jìn)入成本? 這個(gè)固定資產(chǎn)申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)需要填寫什么數(shù)據(jù)呢
老師你好,請(qǐng)問(wèn)9月份控服務(wù)發(fā)票720元可以全額抵扣,當(dāng)時(shí)忘填寫減免稅表的只填寫附表4了,增值稅未抵扣成,而附加稅卻抵扣成了,10月份因?yàn)闆](méi)有可以交的增值稅,所以沒(méi)有繼續(xù)更改,11月份也沒(méi)有增值稅申報(bào),這種情況應(yīng)該怎么辦?只有到有稅款的時(shí)候才能抵扣,還是可以提前改過(guò)來(lái)填寫負(fù)數(shù)增值稅表上和減免稅表
請(qǐng)問(wèn),抵扣聯(lián)發(fā)票封面怎么寫,比如8月沒(méi)有抵扣,9月有抵扣,抵扣聯(lián)封面寫8.1日至9.30,還是只寫9.1至9.30日?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)裝訂抵扣聯(lián),封面寫本冊(cè)共多少?gòu)埵侵傅难b訂在冊(cè)的所有附件張數(shù)嗎?然后抵扣稅額是指的當(dāng)月勾選的進(jìn)項(xiàng)票+旅客運(yùn)輸服務(wù)+紅字發(fā)票的合計(jì)金額嗎?
如果父母有4個(gè)孩子,2個(gè)孩子填媽媽的贍養(yǎng)老人信息,2個(gè)孩子填爸爸的贍養(yǎng)老人信息,他們都可以分?jǐn)偟矫吭?0%的,也就是每月1500元的贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除嗎? 答:對(duì),沒(méi)有問(wèn)題,這個(gè)是可以的 另外,我還看到: 如果父母有兩個(gè)孩子,卻不能一個(gè)填媽媽的贍養(yǎng)老人信息,一個(gè)填爸爸的贍養(yǎng)老人信息。這是不是矛盾了?
和個(gè)人簽約款打給個(gè)人名下個(gè)體工商戶發(fā)票應(yīng)該誰(shuí)來(lái)開(kāi)
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請(qǐng)的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實(shí)問(wèn)客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實(shí)時(shí)打的我電話了,銀行問(wèn)我是法人嗎,知道這個(gè)事嗎?我說(shuō)知道!然后銀行就說(shuō)好那已經(jīng)和法人核實(shí)過(guò)了!我們老板故意留的我電話,實(shí)際上我只是會(huì)計(jì),不是公司法人,那客戶這個(gè)裝修貸還不上了,我以后會(huì)有連帶責(zé)任嗎
庫(kù)存商品是設(shè)置二級(jí)科目還是設(shè)置輔助核算?
請(qǐng)問(wèn)哪些科目需要設(shè)置輔助核算的?
老師,上面這個(gè)是我自己寫的,如果有25%的稅,請(qǐng)問(wèn)分子還要不要再乘個(gè)(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個(gè)是屬于收派服務(wù)嗎 增值稅是否可以簡(jiǎn)易計(jì)稅3%呢
怎么查公司需要給員工報(bào)銷多少錢?應(yīng)該是欠法人多少錢的意思
老師,汽車4S店,A公司調(diào)車銷售給B公司,下個(gè)月B公司又把這幾臺(tái)車銷售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實(shí)收資本收到了200萬(wàn)元,1??月份沒(méi)有實(shí)收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實(shí)收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
這樣的話,就看不出來(lái)是不是中間少了一本,是嗎?
你好,你八月份沒(méi)有抵扣的,八月份所屬期沒(méi)有金額。