同學你好 對的 是這樣的
老師,你好 我們公司建在湖南,董事長住在東莞,每回一次東莞都會產(chǎn)生一些交通費和餐會,有時還有一些購酒的費用,像這些費用我是記到差旅費還是招待費里面呢?此次酒的費用有三萬多元。 我們公司在工商登記是只有一個股東,但實際的有三個,都在東莞,他們是只出資,不參與管理,所以董事長每次回去都會有一些餐費,酒費,交通費的!
老師我們公司前期的正品還沒出來,現(xiàn)在就是自己買了一些工具裝了一些試用裝,做市場的每天也領(lǐng)用,然后也會送給客戶體驗,現(xiàn)在就是另外裝了一個示范包,做市場的需要購買了,收了一部分錢,但是這個就是一個做實驗的小工具加一些材料,前期買這些東西都入了銷售費用了,現(xiàn)在收了這一小部分的錢我要怎么做賬務(wù)處理
老師,老師,長期出差買的一些方便食品,烘培食品,蔬菜,調(diào)味品這種的是記入管理費用—福利費嗎
老師好,我們是生產(chǎn)企業(yè),但是有些零配件需要在外面連續(xù)加工幾次然后自己再生產(chǎn)產(chǎn)品,請問這些連續(xù)加工的材料需要連續(xù)出入庫嗎還是直接做制造費用處理不用記在那些加工商頭上呢?
老師,他們長期出差,在外面租房,自己做飯,買的那些食材,還有一些洗碗用的這些是記入管理費用—福利費嗎?
維修服務(wù)費1個點的普票,開票項目名稱是金屬制品 維修服務(wù)費,這發(fā)票可以收嗎 需要重新開具嗎
有一個客戶需要整理4年的賬,老師覺得報價多少合適?
老師,換電腦了,個稅申報系統(tǒng)怎樣能導入新電腦里?有以前的數(shù)據(jù)。
老師你好:這個數(shù)據(jù)怎么透視不出來
印花稅做什么會計科目
老師好,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售房屋,只收到一半得房款,領(lǐng)導要求先不開票,先按未開票收入申報增值稅,需要同步結(jié)轉(zhuǎn)企業(yè)所得稅嗎?還是按合同價全部結(jié)轉(zhuǎn)收入,后期只開票,不結(jié)轉(zhuǎn)收入呢?
股東把投資款打到工資賬戶,就算完成實繳了嗎
老師,請教下我們公司簽合同500萬,甲方要從我們公司走700萬的賬,這200萬該怎么處理呢
老師:我公司是生產(chǎn)型企業(yè),現(xiàn)公司一款產(chǎn)品打算出口,但是查了這款產(chǎn)品的退稅率為0%,是什么意思呢
老師 算個稅的時候需要把社保和公積金扣除嗎
老師,還買了一個備用的行李箱,也是記入福利費吧?是專票,已認證,報稅的時候在做進項稅額轉(zhuǎn)出吧?
嗯 計入福利費既可以了 然后轉(zhuǎn)出 這個不能抵扣
老師,專票的這個福利費完整分錄應(yīng)該怎么做?
借管理費用 借進項貸銀行存款 借管理費用 貸進項轉(zhuǎn)出
這個月最后要把進項和進項稅額轉(zhuǎn)出結(jié)平對嗎?
同學你好 進項大于銷項可以補結(jié)轉(zhuǎn)
進項大于銷項可以不結(jié)轉(zhuǎn)