?你好;? ?你調(diào)整過來即可 ;? ? ?借長期應(yīng)付款 貸實收資本? ?
入初期余額的時候有一部分工資沒有計提就直接入在應(yīng)付職工薪酬里了,怎么調(diào)過來???用友好會計系統(tǒng)已經(jīng)開始錄入憑證了,不知道還能不能修改起初數(shù)據(jù)
老師我期初數(shù)據(jù)錄入時不小心將實收資本或股本的數(shù)據(jù)錄入到長期應(yīng)付款中了這個能調(diào)過來嗎用會計分錄
您好,老師!我現(xiàn)在將前兩個月的數(shù)錄入金蝶軟件的期初數(shù)那,可銷售費用的數(shù)據(jù)和錄入金蝶軟件那的本年累計發(fā)生額算了幾遍都對不上,差4分錢,可以不找了嗎?直接保存,能試算平衡嗎?
老師,年中建賬時,本年累計數(shù)借貸有差額。 我看大家都說如果期末無余額的科目不用錄入本年累計數(shù)借貸方,可是比如,應(yīng)收賬款年初借方300,本年累計貸方300,期末無余額。這種不用錄入嗎?不錄入本年累計那不本年累計就不相等了?
老師,新接的企業(yè),我在軟件建賬不平,我檢查了,錄入沒問題,是之前會計給交接的數(shù)據(jù)不對。我能不能把這個期初的差額,放在一個“其他應(yīng)付款-調(diào)整余額”或者資產(chǎn)中找個科目“比如 應(yīng)收賬款-調(diào)整余額”中把這些差額放里面,可以嗎?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師主要還有個本年累計數(shù)
?你好;? ?本年累計數(shù)據(jù) ;? ?你一起調(diào)整即可;? ?你直接做分錄調(diào)整; 你期初是改不了的??
那老師我的實收資本年初余額是150萬,期末700萬,那我做分錄如何調(diào)整呢
?你好;? ? ? ? 按累計的數(shù)據(jù)來 ;你是差異金額是 700萬還是150萬的? ?做錯的金額? ?
老師金額沒做錯,年初是150萬,期末是700萬
?你好;? 關(guān)鍵是金額做錯了150萬還是700萬? ?
老師我年初150萬,期末數(shù)據(jù)700萬應(yīng)該是實收資本里顯示,可現(xiàn)在在長期應(yīng)付款中顯示了,咋調(diào)過來
?你好;? 那就是? 借? ?長期應(yīng)付賬款 700 貸 實收資本 700? ??
老師我就是這樣記了分錄可資產(chǎn)負債表中又成這樣了
年初余額150萬還在長期應(yīng)付款中,而且我在貸方調(diào)過去的實收資本700萬在資產(chǎn)負債表只顯示了700
?你好;? ? ?你 就是要吧這個累計 做錯的金額? 都 調(diào)整到實收資本去; 如果你 實收資本合計是700萬都做錯到長期應(yīng)付款科目去了的話??
老師我將700萬做了借長期應(yīng)付款 貸實收資本之后資產(chǎn)負債表中年初的150萬還是在長期應(yīng)付款中
?你好 ;? ? ?年初是不會動的; 因為你年初是根據(jù)你? 21年12月末的數(shù)據(jù)寫的??