您好,這個(gè)是屬于紅字的
老師我想問(wèn)下,如果客戶(hù)的押金轉(zhuǎn)貨款或者是給客戶(hù)退還押金時(shí),要做其他應(yīng)付款的貸方紅字還是其他應(yīng)付款的借方
2020年5月記賬 借:管理費(fèi)用—水利基金30 貸:其他應(yīng)付款—水利基金30 我現(xiàn)在要把這筆分錄沖掉,做多了 1、借:管理費(fèi)用—水利基金 30(紅字) 貸:其他應(yīng)付款—水利基金 30(紅字) 2、借:其他應(yīng)付款—水利基金 30(藍(lán)字) 貸:管理費(fèi)用—水利基金30(藍(lán)字) 老師,我現(xiàn)在要沖掉1和2乃個(gè)分錄是正確的?
#提問(wèn)#計(jì)提工資的時(shí)候,我要提現(xiàn)員工扣款(管理人員的扣款沖減應(yīng)付職工薪酬,那我該怎么做分錄呢,是做借方:管理費(fèi)用_工資 紅字 貸方:應(yīng)付職工薪酬 紅字 還是做 借:管理費(fèi)用 紅字 借:幸應(yīng)付職工薪酬 藍(lán)字?
老師好,我們要給客戶(hù)付款,由于其他原因,要扣掉部分貨款,扣掉的部分,借方做費(fèi)用紅字,那貸方做應(yīng)付紅字還是做成借方藍(lán)字?
老師我在對(duì)科目余額時(shí)發(fā)現(xiàn)在應(yīng)收帳款一暫估款貸方2694.60元,在其他應(yīng)收款貨方也掛著2694.60元, 我之前帳是這樣做的因?yàn)槭羌庸べM(fèi),個(gè)人的現(xiàn)金已經(jīng)付掉了票未到,借:制造費(fèi)用一加工費(fèi)2694.60,貸:應(yīng)收帳款一暫估費(fèi)2694.60,借:其他應(yīng)收款一個(gè)人2694.60,貸:現(xiàn)金2694.60 沖回時(shí):借:制造費(fèi)用(紅字)貸:應(yīng)收帳款一暫估款(紅字)借:制造費(fèi)用(藍(lán)字)貸:其他應(yīng)收款(藍(lán)字),為什么票已收到都還有余額在,這個(gè)分錄對(duì)不對(duì)
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)是,把資本化期間的長(zhǎng)期借款利息計(jì)為“長(zhǎng)期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問(wèn)是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級(jí)明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?
私對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以開(kāi)專(zhuān)票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專(zhuān)項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開(kāi)票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入跟營(yíng)業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤(rùn)虧損了二十萬(wàn)左右,專(zhuān)管員打電話(huà)讓調(diào)賬或者退稅,說(shuō)申請(qǐng)退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒(méi)了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
咨詢(xún)下:一般納稅人,如果取得異地住宿發(fā)票,發(fā)票開(kāi)具方是酒店或旅行社 都可以進(jìn)項(xiàng)抵扣 嗎?退票費(fèi)呢?
關(guān)于復(fù)利現(xiàn)值,折現(xiàn)折的是本金? 債券現(xiàn)值=到期本金用市場(chǎng)利率折現(xiàn)額+用票面利率核算的未來(lái)現(xiàn)金流(票面每期利息),這樣對(duì)嗎?
就是做成:借方:費(fèi)用紅字,貸方:應(yīng)付紅字,對(duì)吧?
嗯對(duì)是這個(gè)意思的