您好,這個是屬于紅字的

老師我想問下,如果客戶的押金轉(zhuǎn)貨款或者是給客戶退還押金時,要做其他應(yīng)付款的貸方紅字還是其他應(yīng)付款的借方
2020年5月記賬 借:管理費用—水利基金30 貸:其他應(yīng)付款—水利基金30 我現(xiàn)在要把這筆分錄沖掉,做多了 1、借:管理費用—水利基金 30(紅字) 貸:其他應(yīng)付款—水利基金 30(紅字) 2、借:其他應(yīng)付款—水利基金 30(藍字) 貸:管理費用—水利基金30(藍字) 老師,我現(xiàn)在要沖掉1和2乃個分錄是正確的?
#提問#計提工資的時候,我要提現(xiàn)員工扣款(管理人員的扣款沖減應(yīng)付職工薪酬,那我該怎么做分錄呢,是做借方:管理費用_工資 紅字 貸方:應(yīng)付職工薪酬 紅字 還是做 借:管理費用 紅字 借:幸應(yīng)付職工薪酬 藍字?
老師好,我們要給客戶付款,由于其他原因,要扣掉部分貨款,扣掉的部分,借方做費用紅字,那貸方做應(yīng)付紅字還是做成借方藍字?
老師我在對科目余額時發(fā)現(xiàn)在應(yīng)收帳款一暫估款貸方2694.60元,在其他應(yīng)收款貨方也掛著2694.60元, 我之前帳是這樣做的因為是加工費,個人的現(xiàn)金已經(jīng)付掉了票未到,借:制造費用一加工費2694.60,貸:應(yīng)收帳款一暫估費2694.60,借:其他應(yīng)收款一個人2694.60,貸:現(xiàn)金2694.60 沖回時:借:制造費用(紅字)貸:應(yīng)收帳款一暫估款(紅字)借:制造費用(藍字)貸:其他應(yīng)收款(藍字),為什么票已收到都還有余額在,這個分錄對不對
老師請問結(jié)賬不包括日結(jié)嗎?
體制內(nèi)一次性補足退休人員醫(yī)保的賬務(wù)處理
想問一下,小規(guī)模納稅人,法人是外國人,1-8月有中國員工,個稅申報1-8月法人是申報非居民所得,中國員工申報綜合所得工資薪金,然后9月份中國員工離職了,9月份法人是有申報非居民所得,那9月份需要申報綜合所得的工資薪金嗎?
一家公司可以入股另一個自然人獨資有限公司嗎?如何操作?
新買的車又要開票出去,購置稅還需要再交嗎?開票出去是不是還需要再過戶?不過戶可以嗎
我們公司1月份付給A公司裝修款,但是開的的是B公司的開票,讓B公司簽個協(xié)議,協(xié)議內(nèi)容就是A與B是同一家公司,這樣可以嗎,還是說11月退款給A公司,讓B公司重新打款?
色精的成品拿去調(diào)色,也就是當原材料用,賬怎么做,原材料出庫不變,成品結(jié)轉(zhuǎn)成本需要包含這個嗎
老師,當月的專用發(fā)票開錯了,必須要沖紅才能重開嗎,還是可以先開正確的,后面再沖紅?
你好老師,我們公司八月份抖音上賣的東西,我已經(jīng)做過收入了,然后現(xiàn)在十月份有個客戶申請開票,我這個賬戶怎么處理呀?
比方說實發(fā)9000,社保+公積金:2500,個稅扣款:120,申報個稅的應(yīng)發(fā):9000+2500+120=11620,這樣算對么
就是做成:借方:費用紅字,貸方:應(yīng)付紅字,對吧?
嗯對是這個意思的