您好,這個是屬于紅字的
老師我想問下,如果客戶的押金轉(zhuǎn)貨款或者是給客戶退還押金時,要做其他應(yīng)付款的貸方紅字還是其他應(yīng)付款的借方
2020年5月記賬 借:管理費用—水利基金30 貸:其他應(yīng)付款—水利基金30 我現(xiàn)在要把這筆分錄沖掉,做多了 1、借:管理費用—水利基金 30(紅字) 貸:其他應(yīng)付款—水利基金 30(紅字) 2、借:其他應(yīng)付款—水利基金 30(藍(lán)字) 貸:管理費用—水利基金30(藍(lán)字) 老師,我現(xiàn)在要沖掉1和2乃個分錄是正確的?
#提問#計提工資的時候,我要提現(xiàn)員工扣款(管理人員的扣款沖減應(yīng)付職工薪酬,那我該怎么做分錄呢,是做借方:管理費用_工資 紅字 貸方:應(yīng)付職工薪酬 紅字 還是做 借:管理費用 紅字 借:幸應(yīng)付職工薪酬 藍(lán)字?
老師好,我們要給客戶付款,由于其他原因,要扣掉部分貨款,扣掉的部分,借方做費用紅字,那貸方做應(yīng)付紅字還是做成借方藍(lán)字?
老師我在對科目余額時發(fā)現(xiàn)在應(yīng)收帳款一暫估款貸方2694.60元,在其他應(yīng)收款貨方也掛著2694.60元, 我之前帳是這樣做的因為是加工費,個人的現(xiàn)金已經(jīng)付掉了票未到,借:制造費用一加工費2694.60,貸:應(yīng)收帳款一暫估費2694.60,借:其他應(yīng)收款一個人2694.60,貸:現(xiàn)金2694.60 沖回時:借:制造費用(紅字)貸:應(yīng)收帳款一暫估款(紅字)借:制造費用(藍(lán)字)貸:其他應(yīng)收款(藍(lán)字),為什么票已收到都還有余額在,這個分錄對不對
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯了,記錯的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對,想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報增值稅,在申報過程中銷售收入未扣減對應(yīng)的土地價款,請問老師,在剩余的申報時,以前未扣的土地你價款怎么處理?
老師請問 庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營主營成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個體工商戶開直播服務(wù)費票據(jù),沒超過稅務(wù)核定范圍,無個稅增值稅,有沒有稅務(wù)風(fēng)險
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價計稅,那收租金就可以不用再交從租的了對嗎?謝謝,請指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財務(wù)報表給老板看啊?
含人工的不銹鋼復(fù)合板材料供應(yīng),一般開幾個點的發(fā)票
老師,我們公司去年成立,24年沒有繳納過稅,需要填報資料稅收金額是不是填0
個人借款給公司,個人和公司需要繳納哪些稅
公司租老板的房子用于工作室,裝修費和買的一些冰箱烤箱都可以入賬吧
就是做成:借方:費用紅字,貸方:應(yīng)付紅字,對吧?
嗯對是這個意思的