同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款
老師,稅務(wù)局說公司經(jīng)營地址異常讓變更,這為啥呢?如果換成跨區(qū)的地址會核稅么?
老師 我們有空調(diào)買的時(shí)候價(jià)值不高直接入費(fèi)用了 現(xiàn)在把這個空調(diào)又賣了幾百元 這個怎么記賬呢
請問車?yán)U納車險(xiǎn)怎么做會計(jì)分錄
已離職員工沒法提供公司發(fā)工資銀行的銀行卡,是否可以寫個委托收款書,讓別人代他領(lǐng)工資?
不含稅金額怎么計(jì)算的
老師早上好,開數(shù)電專票,地址電話可以不填嗎
1.某白酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年10月經(jīng)營狀況如下:(1)10日發(fā)出青稞給甲酒廠,委托甲酒廠加工原漿酒,青稞的成本為200000元;(2)13日,從某農(nóng)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)購進(jìn)小麥10萬斤,取得的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票注明的收購價(jià)格為120000元。(3)25日,收到甲酒廠開來的增值稅專用發(fā)票,所列不含稅的加工費(fèi)70000元,另外,甲酒廠因?yàn)闆]有銷售過同類的原漿酒,故組價(jià)計(jì)算代收代繳的消費(fèi)稅,所有款項(xiàng)通過銀行支付;(原漿酒收回后繼續(xù)加工糧食白酒),本月釀酒車間領(lǐng)用40%;(4)25日,庫存的2000斤青稞因保管不善,被污水浸泡嚴(yán)重?zé)o法繼續(xù)生產(chǎn)白酒,青稞賬面成本30000元。(5)30,匯總計(jì)算本月共銷售糧食白酒200000斤,每斤不含稅銷售額100元,成本55元。要求:(1)根據(jù)上述資料計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)該繳納的增值稅;(2)計(jì)算甲酒廠代收代繳的消費(fèi)稅。(3)根據(jù)上述資料計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
郭老師接,小規(guī)模納稅人,按季申報(bào)增值稅,如果4.5月一個月開3萬,6月這個月開12萬,需要交增值稅嗎
家庭農(nóng)場辦理需要啥條件
1.某白酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年10月經(jīng)營狀況如下:(1)10日發(fā)出青稞給甲酒廠,委托甲酒廠加工原漿酒,青稞的成本為200000元;(2)13日,從某農(nóng)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)購進(jìn)小麥10萬斤,取得的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票注明的收購價(jià)格為120000元。(3)25日,收到甲酒廠開來的增值稅專用發(fā)票,所列不含稅的加工費(fèi)70000元,另外,甲酒廠因?yàn)闆]有銷售過同類的原漿酒,故組價(jià)計(jì)算代收代繳的消費(fèi)稅,所有款項(xiàng)通過銀行支付;(原漿酒收回后繼續(xù)加工糧食白酒),本月釀酒車間領(lǐng)用40%;(4)25日,庫存的2000斤青稞因保管不善,被污水浸泡嚴(yán)重?zé)o法繼續(xù)生產(chǎn)白酒,青稞賬面成本30000元。(5)30,匯總計(jì)算本月共銷售糧食白酒200000斤,每斤不含稅銷售額100元,成本55元。要求:(1)根據(jù)上述資料計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)該繳納的增值稅;(2)計(jì)算甲酒廠代收代繳的消費(fèi)稅。(3)根據(jù)上述資料計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
不做以前年度損益調(diào)整,能做稅金及附加嗎
同學(xué),你好 小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,可以的
做以前年度損益調(diào)整,和稅金及附加有區(qū)別嗎
同學(xué),你好 以前年度損益調(diào)整,針對的是之前年度的損益
應(yīng)該是做以前年度損益調(diào)整是嗎?要是做以前年度損益調(diào)整,還能在稅前扣除嗎
還在嗎?等回話呢
同學(xué),你好 可以扣除的
怎么扣除啊,不知道邏輯關(guān)系是什么,也不明白怎么操作
同學(xué),你好 做以前年度損益調(diào)整,會影響利潤的