你好,這個是自己的房產(chǎn)的嗎?當時固定資產(chǎn)的入賬價值是多少?

2.甲公司(增值稅一般納稅人)采用出包方式建造一棟廠房,與之有關(guān)的業(yè)務如下:(1)2×19年11月2日與乙公司簽訂出包協(xié)議,按協(xié)議規(guī)定甲公司預先支付乙公司備料款200萬元。(2)2×19年12月1日工程開工,甲公司按協(xié)議約定支付乙公司工程進度款2000萬元。(3)2×20年1月20日工程完工并達到預定可使用狀態(tài)。甲公司按協(xié)議約定支付剩余工程款800萬元。甲公司對該廠房采用年限平均法計提折舊,預計使用20年,預計凈殘值率為5%。(4)2×20年2月1日工程驗收合格。(5)2×19年1月9日,甲公司發(fā)現(xiàn)該廠房有一部分墻體發(fā)生脫落,有可能產(chǎn)生安全問題。隨即甲公司開始對該廠房進行更新改造。改造過程中發(fā)生人工薪酬40萬元,以銀行存款支付其他費用60萬元;領(lǐng)用本企業(yè)產(chǎn)品一批,該批產(chǎn)品成本300萬元,市場價為350萬元。(6)2×19年6月22日更新改造結(jié)束,廠房達到預定可使用狀態(tài)。甲公司重新預計尚可使用年限為10年,預計凈殘值為130萬元,同時采用雙倍余額遞減法計提折舊。(7)2×20年7月21日,甲公司將該廠房對外轉(zhuǎn)讓,取得轉(zhuǎn)讓價款3000萬元,以銀行存款支付清理費用等20萬元。相關(guān)過戶手續(xù)已于當日辦妥。(不考慮相關(guān)稅費)要求:根據(jù)以上資料,不考慮其他因素,分析回答下列問題。(答案中金額單位用萬元表示) 2.(4.0分)甲公司2×20年度應計提折舊的會計處理正確的是()。 3.(4.0分)2×19年1月9日甲公司對廠房進行更新改造時的會計處理正確的是()。
甲公司為增值稅一般納稅人,采用出包方式建造一棟廠房。發(fā)生的相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務如下:(1)2013年11月2日,與乙公司簽訂出包協(xié)議,按協(xié)議規(guī)定甲公司預先支付乙公司備料款200萬元;12月1日工程開工,甲公司按協(xié)議約定支付乙公司工程進度款2000萬元。2014年1月20日,工程完工并達到預定可使用狀態(tài),甲公司按協(xié)議約定支付剩余工程款800萬元。甲公司對該廠房采用年限平均法計提折舊,預計使用20年,預計凈殘值率5%。2014年1月31日工程驗收合格。(2)2018年1月9日,甲公司發(fā)現(xiàn)該廠房有一部分墻體發(fā)生脫落,有可能產(chǎn)生安全問題,隨即開始對該廠房進行更新改造。改造過程中發(fā)生人工薪酬40萬元,以銀行存款支付其他費用60萬元;領(lǐng)用本企業(yè)產(chǎn)品一批,該批產(chǎn)品成本250萬元,市場價300萬元。2018年6月22日,更新改造結(jié)束,廠房達到預定可使用狀態(tài)。甲公司重新預計該廠房尚可使用10年,預計凈殘值130萬元,同時采用雙倍余額遞減法計提折舊。(3)2019年7月21日,甲公司將該廠房對外轉(zhuǎn)讓,取得轉(zhuǎn)讓價款3000萬元。以銀行存款支付清理費用等20萬元,相關(guān)過戶手續(xù)已于當日辦妥(不考慮相關(guān)稅費)。
您好,我公司請?zhí)柲芄緸槲宜緢龅匕惭b一批太陽能設備。預計3個月完工,雙方已簽訂合同,總價款30萬元。我司需要在簽訂合同當月先預付給太陽能公司8萬元預付款,余下22萬在完工后結(jié)清。請問我在預付8萬元的當月能不能進行這樣的賬務處理: 借:在建工程-太陽能 30萬元 貸:應付賬款 30萬元 借:應付賬款 8萬元 貸:銀行存款 8萬元
老師,您好!公司改造裝修工程預付第一、二期20萬元,這個業(yè)務會計怎么處理?后期完工又是如何處理
老師,您好!問下公司是農(nóng)貿(mào)市場,現(xiàn)升級改造,工程總價款40萬,已付20萬元,余20萬未付。這過程賬務怎么處理?
老師,今年的政府補助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費沒有分攤計入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅,
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進商品支付的所有款項
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至會多收運費,出口報關(guān)單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認收入,代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運輸費,10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費用,感覺不對,出口報關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過的賬務,我從2022年已經(jīng)開始補賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請老師們指點一下,謝謝
老師,不是自己的,是承租的
你好,做長期待攤費用里面的,完工的次月開始分攤。
(1)預付了20萬元 借:預付賬款-工程款 20 貸:銀行存付 20 (2)完工驗收合格,次月開始攤銷 借:長期待攤費用 40 貸
貸:預付賬款 20 貸:銀行存款 20 是這樣嗎
可以的 你也可以當時就直接借長期待攤費用貸銀行存款。
當時想著是預付工程,就做了 借:預付賬款
你好做的,長期待攤,費用預付都可以的,你那樣做也可以的,可以的,允許的,可以繼續(xù)那么做的。
老師,問下目前已經(jīng)在投入使用了,但是尾款20萬還沒支付,是不是要等付清余款20萬才可以攤銷的?
你好,完工了就可以分攤,不管付沒付款。
完工就可以攤銷: 借:經(jīng)營費用-裝修工程攤銷 貸:長期待攤費用 是這樣嗎
可以的,可以這么做的。