你好,不對(duì)的,應(yīng)該是需要視同銷售。
老師,請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買手機(jī)送給客戶,增值稅是屬于進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,還是屬于視同銷售呢? 《增值稅暫行條例》里規(guī)定: 不得進(jìn)項(xiàng)抵扣:用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)。 視同銷售:講資產(chǎn)、委托加工或者購(gòu)進(jìn)的貨物無(wú)償贈(zèng)送其他單位或者個(gè)人
老師,請(qǐng)問(wèn)公司生產(chǎn)的產(chǎn)品用于開(kāi)拓市場(chǎng)或無(wú)償贈(zèng)送給客戶,公計(jì)做賬直接記入銷售費(fèi)用,不作視為銷售這樣對(duì)不對(duì)?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,一般納稅人外購(gòu)商品用于營(yíng)銷推廣贈(zèng)送客戶禮品,收到的是普票,請(qǐng)問(wèn)視同銷售時(shí)是用含稅價(jià)還是不含稅價(jià)算銷項(xiàng)稅額? 我入賬時(shí)按普票價(jià)稅合計(jì)金額50000入賬的,視同銷售時(shí)計(jì)算的銷項(xiàng)稅額=50000*13%=6500,這樣做對(duì)嗎?
老師 ,將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)進(jìn)的貨物作為投資,用于其他單位或個(gè)體工商戶、分配給股東或投資者、無(wú)償贈(zèng)送給其他單位或個(gè)人,這里送個(gè)人客戶可以視同銷售,那么我們買進(jìn)的肉送客戶是視同銷售抵扣增值稅還是做業(yè)務(wù)招待費(fèi)不抵扣增值稅呢
我們公司代銷售空調(diào),客戶收貨后我們自費(fèi)購(gòu)買風(fēng)扇等小家電贈(zèng)送給客戶,這些贈(zèng)品進(jìn)項(xiàng)稅我們都做了抵扣,這種情況請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買的贈(zèng)品是否要作為視同銷售,做未開(kāi)票收入申報(bào)?這樣賬目應(yīng)該如何做呢?謝謝老師
小規(guī)模營(yíng)業(yè)執(zhí)照如何快速自己學(xué)會(huì)自己報(bào)稅處理各種問(wèn)題
美發(fā)公司的美發(fā)設(shè)計(jì)費(fèi) 服務(wù)費(fèi) 開(kāi)票怎么開(kāi)
老師,我想咨詢一下,成本增加9個(gè)點(diǎn),為什么單價(jià)要乘1.1?
你好,這個(gè)分錄怎么記呀!
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的專票,申報(bào)填在什么位置?還有小規(guī)模納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)的
申報(bào)個(gè)稅的金額是不是要在應(yīng)付職工薪酬當(dāng)月發(fā)放的工資一致?
我在做當(dāng)月人員工資發(fā)放明細(xì),有兩個(gè)人緩發(fā),金額是實(shí)際工資,但是明細(xì)中其他人的工資為應(yīng)發(fā)工資,減掉實(shí)發(fā)工資的話明細(xì)對(duì)不上
公司進(jìn)飼料養(yǎng)牛賣牛糞,進(jìn)票只有飼料,銷票只有牛糞,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)如何賬務(wù)處理?
老師,生成企業(yè)出口退稅,退的是進(jìn)項(xiàng),但是限額是已銷售額為基礎(chǔ),是不是退多了?
老師您好,審計(jì)的決策一貫性指的啥