您好 借:應(yīng)付股利100 貸:其他應(yīng)收款 80 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅20 只能其他應(yīng)收款80? 而不是100

老師,收到退往年的所得稅是這樣做分錄嗎。借銀行存款100貸應(yīng)交稅費(fèi)100借應(yīng)交稅費(fèi)100貸利潤分配-未分配利潤100
股東借款用未分配利潤充抵,會體現(xiàn)在當(dāng)月利潤表上嗎?資產(chǎn)負(fù)債表上怎么提現(xiàn)的呀? 借:利潤分配——未分配利潤 貸:應(yīng)付股利 借:應(yīng)付股利 貸:其他應(yīng)收款 其他應(yīng)付款—代扣個(gè)稅
老師,我現(xiàn)在分紅了每人10萬 給A.B.C三個(gè)股東; 那我是不是借:利潤分配——應(yīng)付現(xiàn)金股利30萬 貸:應(yīng)付股利30萬 借:利潤分配——未分配利潤30萬 貸:利潤分配——應(yīng)付現(xiàn)金股利30萬 支付時(shí) 借:應(yīng)付股利30萬 貸:其他應(yīng)收款-股東A10萬 其他應(yīng)收款-股東B10萬 其他應(yīng)收款-股東C10萬
這是其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)成股東分紅的,借:未分配利潤100貸:應(yīng)付股利100借:應(yīng)付股利100貸:其他應(yīng)收款100應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅20個(gè)稅等于其他應(yīng)收款100萬乘以20%。第二筆分錄借貸不平了
這是其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)成股東分紅的,借:未分配利潤100貸:應(yīng)付股利100借:應(yīng)付股利100貸:其他應(yīng)收款80應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅20個(gè)稅等于其他應(yīng)收款100萬乘以20%。但是其他應(yīng)收款還是不平啊,差寫20呢
老師,公司買了一輛賓利轎車,可是稅前抵扣嗎
老師,現(xiàn)在的受益人備案,如何操作?
小規(guī)模納稅人,這個(gè)月開票預(yù)計(jì)開160萬,要交1個(gè)點(diǎn)的增值稅和附加稅12個(gè)點(diǎn)除以2的稅嗎?
老師,我們老板問我一些機(jī)器改造費(fèi)用,我是按內(nèi)賬告訴他,還是外賬。有些沒有票用其他油票和其他的代替的。
老師,賬面已經(jīng)沒有錢了,其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入后導(dǎo)致本年利潤有14萬,這個(gè)繳納完企業(yè)所得稅后,股東還要繳納20%的個(gè)稅嗎?
老師,殘保金要怎么申報(bào)?是用去年的數(shù)據(jù)來申報(bào)嗎?
老師這個(gè)怎么填寫。。。是我找錯(cuò)了位置嗎
8500元工資第一個(gè)月上多少錢稅
注冊資本是100萬,但是沒有打錢進(jìn)去后期收到貨款之后做賬需要寫一部分實(shí)收資本嗎
個(gè)稅每月最晚什么時(shí)候申報(bào)?

