你好,不是債務(wù)的話就不可以。

請(qǐng)問老師,往來款怎么做會(huì)計(jì)分錄? 我先說一下情況,我們有兩個(gè)股東的公司沒有業(yè)務(wù)了,現(xiàn)在賬是移過來給我學(xué)著做。B公司賬戶里沒有錢了,需要扣年費(fèi)。A公司就給B公司轉(zhuǎn)了300塊錢,用途寫的是往來款,那AB公司的這筆流水的賬分別是怎么做呢? A轉(zhuǎn)300給B:借:其他應(yīng)收款300 貸:銀行存款 300 B收到了A轉(zhuǎn)的300塊 借:銀行存款300 貸:其他應(yīng)付款300 請(qǐng)問是這樣嗎?
比如A公司在賬上既有其他應(yīng)收款,又有其他應(yīng)付款,那年底能否對(duì)沖??因?yàn)橘~上是這么入賬的,收到往來款,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-A公司;支付往來款,借:其他應(yīng)收款-A公司,貸:銀行存款。導(dǎo)致掛了兩個(gè)科目
老師,我昨天有問到A公司屬于C公司的全資子公司,現(xiàn)在C出讓了大部分股權(quán),但是A公司以前賬上的應(yīng)收應(yīng)付屬于C?,F(xiàn)在C公司轉(zhuǎn)款到A公司支付前期A對(duì)B公司的欠款,為了不新增A公司的往來欠款,本來是做的借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-B.支付時(shí)借:其他應(yīng)付-B,貸:銀行存款。但是我后面做的時(shí)候才發(fā)現(xiàn),他們前期掛B公司是掛的預(yù)收賬款,這樣做就沒辦法沖減賬上已存在的預(yù)收,請(qǐng)問老師我要怎么做更合理點(diǎn)
兩家關(guān)聯(lián)公司A與B之間存在往來款,簡(jiǎn)單來說就是B欠A的錢,那么在收購B的時(shí)候這個(gè)往來款能否沖抵一部分收購款
就是兩家關(guān)聯(lián)公司A與B之間存在往來款,簡(jiǎn)單來說就是B欠A的錢,那么在收購B的時(shí)候這個(gè)往來款能否沖抵一部分收購款?有會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或者具體例子嗎?
我公司托人賣出已經(jīng)提完折舊的一輛奧迪車,車已經(jīng)跨地區(qū)賣給其他省,會(huì)計(jì)上手續(xù)怎么走?
購入的辦公會(huì)議桌計(jì)入管理費(fèi),低值易耗品嗎?
老師,這是什么意思,假如我們要用這個(gè)公司開票的話要怎么做呢
增值稅主表中25欄是負(fù)數(shù)怎么辦
開設(shè)備發(fā)票,顯示數(shù)量0.5,160000萬,合同怎么寫數(shù)量
我司購買雷貝拉唑鈉腸溶片,生產(chǎn)廠家是衛(wèi)材(中國)藥業(yè)有限公司,供應(yīng)商開票開的商品名稱是雷貝拉唑鈉腸溶片 (波利特)/衛(wèi)材(中國),供應(yīng)商把生產(chǎn)廠家名稱的前面幾個(gè)字也開進(jìn)去了,請(qǐng)問這種票合規(guī)嗎
老師 請(qǐng)問做無票收入部分 由于小數(shù)點(diǎn)進(jìn)位問題 銷項(xiàng)稅額和稅局自動(dòng)出的銷項(xiàng)稅額差了0.01 我改怎么做賬啊 調(diào)收入的話 銀行存款對(duì)不上 不調(diào) 稅額差0.01
老師你好,公司有批電腦已提足折舊,當(dāng)時(shí)也沒預(yù)提凈殘值,現(xiàn)在想銷售這批電腦如何做賬務(wù)處理,如何開票
我司購買雷貝拉唑鈉腸溶片,生產(chǎn)廠家是衛(wèi)材(中國)藥業(yè)有限公司,供應(yīng)商開票開的商品名稱是雷貝拉唑鈉腸溶片 (波利特)/衛(wèi)材(中國),供應(yīng)商把生產(chǎn)廠家名稱的前面幾個(gè)字也開進(jìn)去了,請(qǐng)問這種票合規(guī)嗎
老師,旅游行業(yè)差額開票的,有未開票收入應(yīng)該怎么申報(bào)呢


是b的債務(wù) 不是b欠a的債務(wù),比如b有大股東占款問題,a收購b時(shí)這個(gè)占款能抵扣收購金額嗎
你好,這個(gè)需要看雙方的協(xié)商。
那就是雙方同意就可以對(duì)吧
你好,是的,是這樣的。