你好是的 不一樣的
老師您好,請問這個月季度申報的時候企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表里面的營業(yè)收入營業(yè)成本是不是填損益表上面的本年累計數(shù)?利潤總額填損益表上面的利潤總額本年累計數(shù)對嗎?
老師好,企業(yè)所得稅營業(yè)收入和營業(yè)成本,還有利潤總額是按利潤表的本年累計金額填寫還是本月金額
申報企業(yè)所得稅A類表格查賬征收,主表:營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額的本年累計金額,都是含稅金額對嗎?營業(yè)收入也是含稅金額對嗎?也就是季度末利潤表的累計數(shù)對嗎?
老師,請問一下,企業(yè)所得稅季報申報的營業(yè)收入營業(yè)成本利潤總額的本年累計金額填寫本年累計數(shù)還是一個季度的合計數(shù)呢?
老師,企業(yè)所得稅季度報表里填寫的營業(yè)收入營業(yè)成本利潤總額是本年累計金額是嗎,那樣的話跟增值稅所得額對不上沒關(guān)系嗎
小規(guī)模物流公司在沒有成本票的情況下,開具40萬發(fā)票,要交多少稅款?
老師,如果25年一季度的未開票收入沒有申報,增值稅報表,只是報了電子稅務(wù)系統(tǒng)的開票,也沒有做賬,資產(chǎn)負債表按零申報,企業(yè)所得稅也沒上稅。這二季度做了賬,申報的時候是否需要更改一季度的增值稅報表,和資產(chǎn)負債表等所有報表?這些企業(yè)都是小規(guī)模,藥店或者服務(wù)行業(yè),如果更改表表后的時間是現(xiàn)在的,是否會產(chǎn)生罰款
老師,我申報個稅發(fā)現(xiàn)有個員工工資超過五千了,我現(xiàn)在讓他下載那個個稅app,填專項附加扣除,我這邊申報可以抵稅么?來得及不 不是說得年初添加?
老師,現(xiàn)在還有沒有“發(fā)票綜合服務(wù)平臺”了?
老師,現(xiàn)在,稅控用戶報稅的操作界面,是“國家稅務(wù)總局山東省電子稅務(wù)局”,還是“全國統(tǒng)一規(guī)范電子稅務(wù)局”?
老師請問收到存款利息和有沒沒有財務(wù)費用支出寫憑證有區(qū)別嗎?是不是借:銀行存款、借財務(wù)費用紅字,或借:銀行存款、貸財務(wù)費用利息收入啊?
21年-22年部分員工工資24年才發(fā)放的,25年做24年匯算清繳要把這部分工資調(diào)減嗎
老師,稅務(wù)師考試一共考幾科?幾年過?
機考上面的科學(xué)計算機的使用方法有視頻嗎?
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對嗎?
好的,利潤表確定是本年累積金額就沒問題
對的,是的,是這么做的。