借工程施工或者是勞務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬工資6000,借應(yīng)付職工薪酬工資6000貸銀行存款, 然后你再給他補(bǔ)申報1500的
老師,我這里有一家企業(yè),某位員工工資應(yīng)發(fā)數(shù)是4500元,單位和個人承擔(dān)的社保這部分從應(yīng)發(fā)數(shù)扣除了1931.2元,還暫扣了績效獎500元,最后從銀行發(fā)出去的工資是2068.8元,這個分錄要怎么做出來?
老師,我們公司去年也就是2021年沒給員工交社保,某個員工2021年的平均工資是4500元,今年4月份才去開的戶,4月開始要給員工交社保,老板讓以最低檔也就是基數(shù)3662元交社保,立戶資料有張用人單位繳費(fèi)工資申報花名冊,里面的上年月平均工資應(yīng)該是填2021年的4500元,還是填2022年的3500元呢
郭老師您好!計提某位員工7月份工資是4500,報個稅也是4500,做某個項目這位工人實際收到工資是6000元,應(yīng)怎么做賬呢?
比如某員工7-8月無工資,但是直接累計到9月再給他發(fā)實際工資,9月本來應(yīng)該發(fā)放30000工資,但是扣除之前借款及其他扣款后實際9月份應(yīng)該發(fā)放1萬元的工資,應(yīng)該怎么做這幾筆分錄呢?計提工資和申報個稅的金額是多少?
請教老師,我公司7月份實際發(fā)放員工工資4500。社保+公積金623,財務(wù)說扣除社保公積金后發(fā)4500,但是社保和公積金部分要掛在員工個人往來賬上,后面再收回來,那我應(yīng)該計提多少啊?我覺得應(yīng)該 計提:借:管理費(fèi)用–工資4500 貸:應(yīng)付工資4500 發(fā)放:借:應(yīng)付工資4500 貸:銀行存款4500 繳納社保公積金:借:管理費(fèi)用–社保公積金1299.34 貸:其他應(yīng)收款–社保公積金個人623 銀行存款1922.34 等收員工個人部分時:借:銀行存款623 貸:其他應(yīng)收款623 這樣不就對了嗎?財務(wù)說計提5123,那個人部分怎么掛賬?搞不懂?
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫出庫,什么時候確認(rèn)收入什么時候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤的,請講下原理,按照道理只有非同控下的公允價值不等于賬面價值才能影響后續(xù)折舊,這個金額才能影響利潤,但是遞延為什么要影響利潤呢,沒搞懂呢
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?
老師,去面試,下面兩個問題怎么回答比較好 問題1: 在稅務(wù)審計中,申報的增值稅收入與公司所得稅目的之間的不一致性經(jīng)常被仔細(xì)檢查。這種差異可能有哪些原因? 問題2: 甲公司與乙公司簽訂服務(wù)合同,甲公司向乙公司提供咨詢服務(wù)。然而,B要求通過C公司付款。在這種安排中有哪些潛在的問題和風(fēng)險?
每天直播課表在哪里找呢
郭老師您好,資產(chǎn)負(fù)債表里面的存貨數(shù)等于倉庫里面實有的數(shù)量嗎?
你好,對的是的,應(yīng)該是這么做的。如果你們是加工行業(yè)的話,你在車間里面的半成品也包含在存貨里面,不光是倉庫里面的了。
郭老師您好!我們是小規(guī)模納稅人一個月才十幾張憑證,能三個月放在一起起做賬嗎?
可以的,可以這么做。
但那些審計說要按月做賬的
好,對的,是的,正規(guī)的是按月做賬的,沒有按季度做的。
你們單位有審計的話就不可以
郭老師您好!你說氣體務(wù)局查會不會查存貨?現(xiàn)有存貨跟電表格上數(shù)量對不上的對不上的
會的那邊都能監(jiān)控到
郭老師您好!是平時我們報財務(wù)報表上國稅局,國稅局在資產(chǎn)負(fù)債表里看到存貨是嗎?
是的,可以看得到,而且你購買存貨人家給你開的發(fā)票也能查詢