借,庫存股 貸,銀行存款 借,銀行存款 資本公積,其他資本公積 貸,股本 資本公積,股本溢價(jià)
您好,老師,請(qǐng)教一下,19年一筆分錄,本應(yīng)該借:管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi),借:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi),貸:應(yīng)付帳款,但是分錄誤記成:借:無形資產(chǎn),貸:應(yīng)付帳款,攤銷一部分,這種情況20年要調(diào)整該怎么做分錄?
計(jì)提工資的正確分錄到底是哪一種 第一種借.管理費(fèi)用-稅前工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-稅前工資 發(fā)放時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-稅前工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保\\公積金個(gè)人部分 貸:個(gè)稅 貸:銀行存款 第二種借:管理費(fèi)用-稅前工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-實(shí)發(fā)工資 貸:應(yīng)付職工薪酬社保\\公積金個(gè)人部分 貸:個(gè)稅 實(shí)際發(fā)放工資時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-實(shí)發(fā)工資 貸:銀行存款實(shí)發(fā)數(shù)。以上兩種哪種正確呢?
去年有一筆計(jì)提公積金,本來是計(jì)提借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,繳納時(shí)應(yīng)該是,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款??梢栽诶U納時(shí)寫錯(cuò)成了借管理費(fèi)用,這種情況在今年怎么調(diào)整
假如我上個(gè)月本來是幾天10000點(diǎn)工資的,但是弄成了11000,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)以后,我要進(jìn)行調(diào)整, 1、借:管理費(fèi)用-1000 貸:應(yīng)付職工薪酬-1000 2、1、借:管理費(fèi)用-11000 貸:應(yīng)付職工薪酬-11000 借:管理費(fèi)用10000 貸:應(yīng)付職工薪酬10000 同樣的問題放在其他情況可不可以,就是多了我就調(diào)整多余出來的那部分,還是說要全額沖回,然后再做一張正確的呢?還是說兩個(gè)方法都可以?
這兩個(gè)情況,會(huì)計(jì)分錄是怎樣的呀?損益就是管理費(fèi)用嗎?那第一種情況是借:管理費(fèi)用 貸:資本公積或應(yīng)付職工薪酬嗎?那第二種情況是怎么弄的呀?
老師 公司雇的臨時(shí)工,因工傷住院了,醫(yī)院把發(fā)票來給個(gè)人了,可以走公司公戶報(bào)銷么
老師您好!個(gè)體戶用公戶給個(gè)人轉(zhuǎn)款,算是個(gè)體戶的營業(yè)額嗎?
個(gè)體戶能開專票嗎嗎嗎???
老師咨詢下 個(gè)體戶查賬征收現(xiàn)在做8月份賬,8月份有自然人轉(zhuǎn)的貨款收入,這些收入都不需要發(fā)票,8月份忘記了找供應(yīng)商開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是收入也產(chǎn)生,商品也發(fā)給客戶,針對(duì)于庫存商品這一塊怎么做賬呢 給供應(yīng)商也支付的有貨款
老師,這個(gè)ppt里第一列,年預(yù)算我應(yīng)該怎么填呢?是填年預(yù)算的期末余額呢,還是填年預(yù)算的期初余額加收入合計(jì)呢?
企業(yè)支付殘疾人保障金怎么入賬
賓館小規(guī)模增值稅納稅人,第三季度申報(bào)增值稅,開票為21544.27元,在申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)在服務(wù),不動(dòng)產(chǎn),無形資產(chǎn)銷售額這分類自動(dòng)填的數(shù)值為1696.04元,以前沒有遇到過這樣的情況,現(xiàn)在我是直接按開票金額直接修改填寫嗎?
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)應(yīng)該公司交,還是員工交?
有初級(jí)證,非會(huì)計(jì)專業(yè)考中級(jí) 每天需要學(xué)多長時(shí)間?
老師您好!請(qǐng)問個(gè)體戶通過對(duì)公賬戶還銀行貸款,能讓銀行開票嗎?