同學(xué),你好,需要交繳納的。
增值稅小規(guī)模納稅人,稅局申請(qǐng)代開(kāi)了3%的專(zhuān)票,發(fā)票上的稅額是299.50元,但實(shí)際已交稅為299.51元,這樣報(bào)稅時(shí)造成本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額為-0.01元,怎么處理
老師您好,我做小規(guī)模增值稅申報(bào)時(shí)應(yīng)納稅額合計(jì)和本期預(yù)繳稅額有0.01的差額要怎么處理啊?
老師,小規(guī)模,稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)票。為什么填增值稅納稅申報(bào)表時(shí)候卻在最后一行就是第24行顯示本期應(yīng)補(bǔ)稅額
老師,請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模沒(méi)有買(mǎi)金稅盤(pán),到稅務(wù)局代開(kāi)的發(fā)票,繳納的增值稅金額為44.54元,但是在納稅申報(bào)系統(tǒng)中本期應(yīng)納稅額減去減征額后的應(yīng)納稅合計(jì)為44.53元,這樣我稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票時(shí)就多交了0.01元,本期應(yīng)補(bǔ)退稅額為-0.01元,涉及到退稅,太麻煩了,我可不可以直接手動(dòng)在預(yù)繳稅款那里寫(xiě)成44.53元,就不存在多一分錢(qián)了,這樣可以嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我公司當(dāng)月在稅務(wù)局代開(kāi)的專(zhuān)票,稅已繳完,申報(bào)增值稅的時(shí)候顯示預(yù)繳稅額有數(shù),本期應(yīng)補(bǔ)退稅款是負(fù)數(shù),我家是小規(guī)模,
老師 公司是外貿(mào)企業(yè),之前會(huì)計(jì)做賬沒(méi)有做匯損,一直是按照換算后的rmb入賬,那這個(gè)還需要做外幣匯損嗎?
老師,在產(chǎn)品的成本怎么計(jì)算?
甲公司2×20年年初的所有者權(quán)益總額為1 500萬(wàn)元,不存在以前年度未彌補(bǔ)的虧損。2×20年度發(fā)生虧損180萬(wàn)元,2×21年度發(fā)生虧損120萬(wàn)元,2×22年度實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)為0,2×23年度實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)500萬(wàn)元,根據(jù)公司章程規(guī)定,法定盈余公積和任意盈余公積的提取比例均為10%,公司董事會(huì)提出2×23年度分配利潤(rùn)60萬(wàn)元的議案,但尚未提交股東會(huì)審議,假設(shè)甲公司2×20至2×23年不存在其他納稅調(diào)整和導(dǎo)致所有者權(quán)益變動(dòng)的事項(xiàng),適用企業(yè)所得稅稅率為25%。則甲公司2×23年年末所有者權(quán)益總額為( )萬(wàn)元。
老師,那些專(zhuān)票不能抵扣
轉(zhuǎn)賬:私轉(zhuǎn)公……是不是直接在APP上轉(zhuǎn)…輸入對(duì)方對(duì)公銀行賬號(hào)…和公司名稱就OK了?
老師你好!老板門(mén)面企業(yè)租了,老板需要交什么稅費(fèi),企業(yè)需要什么稅費(fèi),每個(gè)月租金20萬(wàn)元,老師指導(dǎo)一下
老師,還銀行貸款要交印花稅嗎
老師,你好!吸收合并財(cái)務(wù)上要注意哪些怎么處理,有沒(méi)有相關(guān)課程
老師,開(kāi)發(fā)票需要注意些什么呢,同一個(gè)公司不同的商品稅率要開(kāi)不一樣的稅率嗎
一般納稅人公司銷(xiāo)售自己使用過(guò)的汽車(chē),對(duì)方要求開(kāi)增值稅專(zhuān)票,過(guò)戶時(shí)需要開(kāi)二手車(chē)交易發(fā)票,我方給對(duì)方開(kāi)的專(zhuān)票金額是否必須和二手車(chē)交易發(fā)票金額一致嗎?有相關(guān)文件嗎?
在電子稅務(wù)局繳納嗎
還是可以下次預(yù)繳的時(shí)候扣掉呢
是的,在電子稅務(wù)局繳納就可以了
如果這月不繳納有什么后果嗎
盡量繳納下吧,不繳納,會(huì)有滯納金,沒(méi)必要
為什么預(yù)繳的跟實(shí)際稅款會(huì)有差額呢
是有點(diǎn)尾差的,很正常
稅費(fèi)繳納里面怎么看不到繳費(fèi)的地方
你在繳費(fèi)那里你刷新下
老師 怎么顯示沒(méi)有需要繳款的申報(bào)數(shù)據(jù)
那就是這個(gè)0.01不需要交
謝謝老師
不客氣,很高興幫你解答