那你看一下之前的進(jìn)項(xiàng)有沒有余額,如果有的話,按照我上面給你寫的來(lái)做。

老師,你好,應(yīng)收賬款貸方余額幾年了,前期會(huì)計(jì)留下的,現(xiàn)在我做無(wú)票收入可以嗎?是商貿(mào)公司,我也不知道到底之前跟對(duì)方公司做的什么項(xiàng)目,出的什么貨
老師您好,我想問下就是對(duì)方現(xiàn)在開過來(lái)的成本票,個(gè)稅是我們企業(yè)自己扣的,這種的我做完賬之后發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)在科目余額表的借方有余額,不知道合不合適,我當(dāng)時(shí)做個(gè)稅的時(shí)候科目用的是應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅
郭老師您好,年末需要結(jié)平增值稅各科目,就是把增值稅各科目余額結(jié)平對(duì)嗎?我們2021年有38.05元的留抵,結(jié)平時(shí)這38.05元留抵怎么處理呢?是將其留在進(jìn)項(xiàng)稅額的余額里嗎?還是留在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)余額里呢?謝謝您
老師,六稅兩費(fèi)減半征收,之前我們是正常我們做留抵了,到7月份現(xiàn)在差不多抵完了,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?。课覀儺?dāng)時(shí)沒有收到減半金額,直接留抵的,現(xiàn)在稅費(fèi)貸方的余額怎么調(diào)呢
@郭老師,我也不知道之前留抵的是怎么做的,反正現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)的科目余額不對(duì)
請(qǐng)樸老師回答,請(qǐng)問試算平衡是怎么做的原理是什么,科目匯總表有什么關(guān)系
請(qǐng)問老師,公司有個(gè)公戶從21年有就流水業(yè)務(wù)但是一直未交給財(cái)務(wù)入賬,這個(gè)怎么把以前的補(bǔ)上?
老師,出口免稅收入做賬怎么做呢?謝謝啦!
老師早上好!車輛購(gòu)置稅是直接做車價(jià)嗎?會(huì)計(jì)分錄?
一般納稅人 收到服務(wù)費(fèi)合同 服務(wù)期限:25年11月1日至26年10月31日 ,一年。合同服務(wù)價(jià)款70000 ,本月支付5w ,本月收到服務(wù)商開來(lái)發(fā)票5我。余尾款2w 合同規(guī)定與明年5月31日前支付,收到款項(xiàng)開具發(fā)票。請(qǐng)問本月憑證如何做
老師,電商商家的物流系統(tǒng)是怎樣和企業(yè)的財(cái)務(wù)系統(tǒng)對(duì)接的?就是電商商家發(fā)貨了,快遞單號(hào)、后續(xù)到貨、收貨的信息是怎么到企業(yè)的財(cái)務(wù)系統(tǒng)的?
請(qǐng)問深圳市收到投資款是20個(gè)工作日內(nèi)在國(guó)家信用公示系統(tǒng)做公示還是每年報(bào)年報(bào)的時(shí)候報(bào)就可以了?
兼職人員按月申報(bào)個(gè)稅,可以不給對(duì)方繳納保險(xiǎn)嗎?
老師,您好,請(qǐng)問下每個(gè)月增值稅可以提前繳嗎,還是說非要卡到15號(hào)繳呢?
老師,使用聚水潭(電商erp)的電商商家,其聚水潭一般是已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了和電商商家后臺(tái)、支付系統(tǒng)、物流系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)共享了是嗎?


這是現(xiàn)在的這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的科目余額表,怎么把它直接調(diào)到正確的,這屬于是累計(jì)遺留下來(lái)的錯(cuò)誤了,可以直接調(diào)整到正確的嗎,如果要一個(gè)一個(gè)查不容易
那你把所有的銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)減免稅款都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅吧。金額就看你后面的余額。
什么意思,怎么直接結(jié)平?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師你能幫忙把金額寫出來(lái)一下嗎按上面的科目余額的金額
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅13112.58 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)13113.58 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,119.34 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅119.34
這些能全部調(diào)到正確的嗎,你上面寫的金額是全的嗎,為什么我看不懂
上面寫的不全,我只給你調(diào)整了增值稅的。
待抵扣的不需要調(diào)整,調(diào)整不了你以后認(rèn)證了抵扣。
銷項(xiàng)的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅325608.35
企業(yè)所得稅的你看下是不是少付了計(jì) 借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅其他的附加稅的,你做了計(jì)提沒有支付。
個(gè)人所得稅的從工資里扣除,下個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候從工資里扣除就可以的。
郭老師,另外一個(gè)問題,一個(gè)人當(dāng)月的勞務(wù)費(fèi)超過800塊了,但又不想交個(gè)稅,有沒有什么辦法來(lái)不交個(gè)稅?找別的人來(lái)替嗎?比如他當(dāng)月1600,他自己承擔(dān)800,再找一個(gè)人來(lái)承擔(dān)800,這樣可行嗎
可以的,但是能申報(bào)了個(gè)稅嗎?同意申報(bào)個(gè)稅嗎?
只要不是同一個(gè)人都能申報(bào)吧?
個(gè)人同意就可以的,另一個(gè)人他沒有收到錢,但是你給人家申報(bào)個(gè)稅影響他交稅的,所以你得問一下他允不允許申報(bào)個(gè)稅。
這就是問題所在,有的時(shí)候當(dāng)事人并不知道哦,所以這個(gè)方法也比較麻煩,還有沒有其他辦法
你好,其他的不正規(guī)的做法就是不申報(bào)個(gè)稅
不申報(bào)個(gè)稅那不能稅前扣除吧,匯算清繳要調(diào)增?
你有發(fā)票嗎?有發(fā)票才可以抵扣所得稅,沒有發(fā)票白搭。
當(dāng)事人沒去稅局代開發(fā)票給我們的,只是申報(bào)了個(gè)稅,而且這個(gè)個(gè)稅申報(bào)的也不真實(shí),好多都是找人替的
沒有發(fā)票就沒法抵扣。
你給他申報(bào)了個(gè)稅,他沒有給你開發(fā)票,也沒法抵扣所得稅的。