您好,這個是需要繳的
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應交稅費-銷項稅額3貸:應交稅費-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會計分錄比較好?麻煩會計分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤表出現(xiàn):稅金及附加和城建稅不一直,導致申報提示,老師說把最后一筆城建稅修改成負數(shù),不理解,那這樣不是更不對了,麻煩解釋一下哈
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應交稅費-銷項稅額3貸:應交稅費-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會計分錄比較好?麻煩會計分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤表出現(xiàn):稅金及附加和城建稅不一直,導致申報提示
零申報的公司,固定資產(chǎn)只有一臺手機金額4970元,一直未計提折舊,有幾年了,現(xiàn)在想一次性作為費用,怎么做會計分錄。
老師,廠房有一部分出租給對方,然后對方用的電費怎么入賬?供電局開給我們電費發(fā)票,然后我們把對方用掉的電費開給對方,電費我都是計入生產(chǎn)成本賬戶的,需要把已經(jīng)入賬的生產(chǎn)成本沖銷嗎?
老師,個體戶的所得稅怎樣計算
24年開的發(fā)票,但25年這個合同取消了,需要把這個發(fā)票沖紅,是不是就會退回增值稅,那這個稅體現(xiàn)在哪呢?
一般納稅人去年14萬買了貨車,因為沒有銷項所以進項就沒有抵扣;但是是符合抵扣條件的;今年以1萬的價格轉讓出去了;增值稅怎么申報
老師,我們有四個公司,外賬分別做,那可以做一套大的內(nèi)賬嗎?怎么做呢
季度小規(guī)模納稅人只開了一張2000元普票,分錄寫貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額嗎,不超30萬免征增值稅還要做什么分錄嗎
小規(guī)模公司,去年進貨成本3000元,做了3000的庫存商品,每個月銷售時記銷售成本300元,這個月,沒有進貨,在賬面上的作為成本的庫存商品已經(jīng)沒有了,但是實際上,原材料還在,這個月在銷售的實際庫存還在,但是賬面上已經(jīng)每個月扣除成本300元扣完了,現(xiàn)在銷售貨還用記成本嗎
但是公司不屬于建筑,也不屬于零售,服務啥的哎
跟那些沒關系,只要有正常排污都有
但是我同行業(yè)的,同個類型都是制造生活用紙的一個企業(yè),他家稅務系統(tǒng)就沒有這個稅種,不交
我不知道我為啥有
是你們一個地區(qū)的嗎
都是合肥的,他應該在另外區(qū)
那就是有可能稅務機關遺漏他們了
我總覺得是稅務機關多算我們的了
這種的稅金一般情況下都是有的
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您開心