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老師您好 有個問題需要請教一下。就是我老板讓我個人出錢買月餅送給客戶,然后我走報銷。請問我做賬是借:管理費用-福利費 貸:銀行存款 嗎?還是要通過應(yīng)付職工薪酬-福利費

2022-10-14 10:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-14 10:25

你好,是送給客戶的,做到招待費借銷售費用,招待費貸,其他應(yīng)付款你

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快賬用戶5772 追問 2022-10-14 10:28

啊 實際上是我走報銷的款

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齊紅老師 解答 2022-10-14 10:34

你好,報銷也得有業(yè)務(wù)不是嗎?報銷讓你報銷的是福利費。

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你好,是送給客戶的,做到招待費借銷售費用,招待費貸,其他應(yīng)付款你
2022-10-14
一般是實際發(fā)生時候按你寫做,月末統(tǒng)一從應(yīng)付職工薪酬福利費過 你們老板意思是借管理費用福利費,貸應(yīng)付職工薪酬福利費月末做?這個也可以,你分開也可以,合并也可以
2021-04-07
同學你好,是需要沖減應(yīng)付職工薪酬的;做與計提相反的會計分錄;
2021-04-05
然后是應(yīng)還剩余備用金2000 借:管理費用-福利費2000 銀行存款 2000 貸:其他應(yīng)收款4000 這個分錄怎么理解,是收到發(fā)票2000,收到銀行存款2000,抵他的備用金嗎
2020-12-28
同學你好 1.對的 2.要紅沖了然后通過應(yīng)付職工薪酬重新做
2021-04-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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