同學(xué)你好!廣告費在管理費用中已經(jīng)扣除過一次了,再扣就重復(fù)啦
老師,這個13.1的金額100085.17是怎么算出來的,按小微企業(yè),不超100萬,減按25%計入應(yīng)納所微額,按20%稅率繳納企業(yè)所得稅,即:利潤總額444823×5%=22241.15元,減去本年實際己繳9219.36,應(yīng)等于補繳13021.79元才對,為什么優(yōu)惠了100085.17呢?
對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。是應(yīng)納稅所得額??0.25在??0.2那100萬以下呢
對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按10%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按10%的稅率繳納企業(yè)所得稅。老師,這個100萬以下減按怎么列算式的80*25%*0.25
為什么第五小題計算企業(yè)應(yīng)繳納稅額怎么不減去可以稅前扣除的那100萬元呢
老師,小型微利企業(yè)減按25%計算應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,這個減按25%按20%稅率繳納是什么意思呢?又是怎么計算的請以100元為例
我這邊買過的課程在手機上看到的有實操但操作不了是不是你們后臺操作下
老師這題目答案是不是錯了,第三人財產(chǎn)不能被非同一法律關(guān)系留置呀
單位沒有人交社保,也像增值稅一樣要0申報嗎
你好,老師,我公司接到稽查局電話,我們?nèi)〉?張發(fā)票,當(dāng)時公司未付款,未抵扣,未入賬。。那這種情況,我公司用提供哪些證明嗎?情況說明、往來明細(xì)賬、抵扣清單。就是取得當(dāng)年度的往來明細(xì)賬、抵扣清單嗎?
老師您好 我想問下 7月份新注冊公司都需要報什么稅 小規(guī)模的 0申報
老師。一般計稅和簡易計稅的區(qū)別是啥呀
請問老師,單位需要維修設(shè)備,預(yù)計2000多元,具體金額不確定,如果單位先以借款的形式給員工3000元,后面定下來多少錢之后,員工多退少補,這樣會違規(guī)嗎?
老師,請教下代扣代繳企業(yè)所得稅這兩個金額為什么不一樣呢?
以前年度損益調(diào)整在借方表示什么
我們是回收廢品的個體戶,回收了一批廢鋼材,廢鋼材出售給企業(yè)能開具廢鋼材的發(fā)票么?有沒有政策規(guī)定廢鋼材不允許買賣呀?