同學(xué)你好,一般情況下,借:應(yīng)交稅費(fèi)-查補(bǔ)增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款。同時(shí),借:以前年度損益調(diào)整或者利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-查補(bǔ)增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。
老師,請問稽查自查,該補(bǔ)交以前年度的增值稅,印花稅和企業(yè)所得稅。對應(yīng)的分錄該怎么寫?
隨機(jī)抽查補(bǔ)稅,補(bǔ)以前年度的增值稅,所得稅, 滯納金應(yīng)該怎么入賬。怎么寫分錄。
自查補(bǔ)稅,怎么做賬,補(bǔ)的是以前年度的增值稅和所得稅
補(bǔ)繳以前年度的增值稅企業(yè)所得稅,怎么做賬?
老師你好,企業(yè)被查后被罰補(bǔ)交以前年度的所得稅和增值稅怎么記賬!
公司有多個(gè)股東,收到他們轉(zhuǎn)入的注冊資本時(shí),已記分錄:借銀行存款,貸實(shí)收資本-××股東,后面發(fā)現(xiàn)股東多打了注冊資本,請問我現(xiàn)在借方用哪個(gè)科目把多錢轉(zhuǎn)入貸方資本公積-資本溢價(jià)里
老師,公司要注銷,但是法院還有1個(gè)員工要賠償?shù)陌缸?,已開庭判決沒下來,可以注銷嗎
老師你好,我想讓你幫我解讀一下季度企業(yè)所得稅的表。比如我要報(bào)的是第二季度的企業(yè)所得稅的季報(bào)。我標(biāo)注出來的,營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額是怎么取值的?
老師你好,我現(xiàn)在給一家個(gè)體戶辦理了注銷業(yè)務(wù),現(xiàn)在需要給這個(gè)個(gè)體戶開具注銷服務(wù)發(fā)票,想問一下開票大類和具體名稱咋寫
二房東如何給租戶開水電費(fèi)發(fā)票
老師,請問一下企業(yè)原有資產(chǎn)50萬,2020收到政府的補(bǔ)助資金150萬用于蓋廠房140萬,(并在當(dāng)年繳納了企業(yè)所得稅)老師請問,這屬于征收收入是嗎?那會(huì)計(jì)的資產(chǎn)的賬面190萬,那資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)也是190萬嗎?計(jì)提的做140萬資產(chǎn)的折舊可以稅前扣除是嗎
老師,如果供應(yīng)商給我企業(yè)開發(fā)票了,但是他沒有把電子版的發(fā)票給我 也沒關(guān)系是吧,因?yàn)槲铱梢栽陔娮佣悇?wù)局里去查進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,如果查到了打印出來就行了,熟悉的老師麻煩回復(fù)
公司購入二手房的會(huì)計(jì)分錄,然后過一年再銷售出去的會(huì)計(jì)分錄
個(gè)人代開建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)要交什么稅,稅率分別多少
一般納稅人,我們進(jìn)項(xiàng)100噸,我們想要開出101噸能行嘛,就是我們收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票雖然是100噸,但是貨物是101噸
老師我這個(gè)是查補(bǔ)以前年度進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交增值稅
同學(xué)你好,這樣的話,補(bǔ)增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
不用涉及以前年度損益調(diào)整嗎
同學(xué)你好,這個(gè)不涉及以前年度損益調(diào)整了。
什么時(shí)候會(huì)涉及,因?yàn)槲疫@個(gè)是20年12月份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)的稅
同學(xué)你好,這樣的話,確實(shí)需要以前年度損益調(diào)整了。 先做分錄,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 再做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。 再做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 再做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款。
補(bǔ)交所得稅呢
同學(xué)你好,補(bǔ)交所得稅,可以先做,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。 再做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款。
好的謝謝老師
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評價(jià),老師回答你的問題將會(huì)更加用心,謝謝。