同學(xué)你好,一般情況下,借:應(yīng)交稅費(fèi)-查補(bǔ)增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款。同時(shí),借:以前年度損益調(diào)整或者利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-查補(bǔ)增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。

老師,請(qǐng)問稽查自查,該補(bǔ)交以前年度的增值稅,印花稅和企業(yè)所得稅。對(duì)應(yīng)的分錄該怎么寫?
隨機(jī)抽查補(bǔ)稅,補(bǔ)以前年度的增值稅,所得稅, 滯納金應(yīng)該怎么入賬。怎么寫分錄。
自查補(bǔ)稅,怎么做賬,補(bǔ)的是以前年度的增值稅和所得稅
補(bǔ)繳以前年度的增值稅企業(yè)所得稅,怎么做賬?
老師你好,企業(yè)被查后被罰補(bǔ)交以前年度的所得稅和增值稅怎么記賬!
小規(guī)模納稅人季度超30萬,專票7萬,普票20萬,無票10萬,怎么填?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡(jiǎn)單點(diǎn)?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了


老師我這個(gè)是查補(bǔ)以前年度進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交增值稅
同學(xué)你好,這樣的話,補(bǔ)增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
不用涉及以前年度損益調(diào)整嗎
同學(xué)你好,這個(gè)不涉及以前年度損益調(diào)整了。
什么時(shí)候會(huì)涉及,因?yàn)槲疫@個(gè)是20年12月份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)的稅
同學(xué)你好,這樣的話,確實(shí)需要以前年度損益調(diào)整了。 先做分錄,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 再做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。 再做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 再做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款。
補(bǔ)交所得稅呢
同學(xué)你好,補(bǔ)交所得稅,可以先做,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。 再做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款。
好的謝謝老師
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答你的問題將會(huì)更加用心,謝謝。