你好,人力資源行業(yè)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)=應(yīng)付工資薪金總額*2%?
請(qǐng)問老師,人力資源的會(huì)計(jì)科目怎么做啊,先收了客戶工資和保險(xiǎn)費(fèi),服務(wù)費(fèi),然后發(fā)放工資扣繳保險(xiǎn),結(jié)轉(zhuǎn)成本,謝謝會(huì)計(jì)科目怎么做?。?/p>
請(qǐng)教老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)是成立了工會(huì)組織才要交的嗎?工會(huì)經(jīng)費(fèi),殘保金,資源稅的計(jì)算公式和計(jì)稅依據(jù)是怎樣的,建筑企業(yè)也要交資源稅嗎?
您好,老師,請(qǐng)問人力資源服務(wù)-勞務(wù)費(fèi)發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問怎么把管理費(fèi)用-工資科目的金額調(diào)整到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資 我們是做人力資源行業(yè)的
老師,我們是小規(guī)模納稅人,商貿(mào)行業(yè),員工和人力資源公司簽訂兼職協(xié)議(合同用人方寫的人力資源公司),我們把工資給人力資源公司,人力資源公司再發(fā)給員工,請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄?老師,我們是小規(guī)模納稅人,商貿(mào)行業(yè),員工和人力資源公司簽訂兼職協(xié)議(合同用人方寫的人力資源公司),我們把工資給人力資源公司,人力資源公司再發(fā)給員工,請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
請(qǐng)問這個(gè)應(yīng)付工資是指?jìng)€(gè)稅申報(bào)時(shí)候申報(bào)的工資總額嗎?
你好,是的,是這樣的
我們個(gè)稅申報(bào)每個(gè)月人員變動(dòng)很大,有派遣的有臨時(shí)工還有日結(jié)工,這些人的工資都要交工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
你好,雇傭 關(guān)系的工資,才會(huì)作為工會(huì)經(jīng)費(fèi)的基數(shù)?
還有很多代發(fā)薪資,就是甲方要發(fā)50萬的工資,打款52萬給我司,由我司來發(fā)這50萬的工資(2萬作為服務(wù)費(fèi)),這種情況的話,工會(huì)經(jīng)費(fèi)也要按50萬計(jì)算嗎?
你好,代發(fā)的不需要作為基數(shù)?
好的,謝謝老師!
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。