叫醫(yī)院出具扣款的通知呀
老師,咨詢個問題, 我們公司是一般納稅人,2015年買了一臺設(shè)備,當(dāng)時的采購發(fā)票是17%稅率的增值稅專票;這臺設(shè)備2021年過后就沒咋用了,所以上個月老板把這臺設(shè)備賣給了一個客戶; 現(xiàn)在需要給客戶開發(fā)票,我有兩個問題不太確認(rèn): 1、關(guān)于品名: 我們和客戶簽訂的銷售合同上品名是“性能測試儀”,我看了下之前買進(jìn)并且入賬的品名是“回?fù)p測試儀”,我開票要按銷售合同來開,就和之前進(jìn)項發(fā)票的品名不一致,這樣會不會有影響? 2、關(guān)于稅率: 銷售合同上標(biāo)明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開專票嗎? 我看到有政策說:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),應(yīng)按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開具普通發(fā)票,不得開具專票。
老師,問個問題哦,就是我賣設(shè)備給醫(yī)院,當(dāng)時醫(yī)院押了我質(zhì)保金,現(xiàn)在質(zhì)保期到期了,醫(yī)院扣下我一臺設(shè)備的貨款不給了,說是設(shè)備有問題。這個發(fā)票銷售時候我就開具了,那我需要什么附件可以把這筆賬給核銷掉呢?
我們有個公司(暫稱為A公司),和廠家簽訂了設(shè)備投放的協(xié)議,采購此設(shè)備使用的耗材的達(dá)到一定金額,這臺設(shè)備的歸屬權(quán)就歸屬A公司,現(xiàn)在遇到一個問題,就是A公司呢,把這臺設(shè)備賣給了醫(yī)院,現(xiàn)叫我們開這臺設(shè)備的銷售發(fā)票,請問該如何處理呢
老師您好,A供應(yīng)商提供設(shè)備免費(fèi)給我試用2個月,我們又轉(zhuǎn)給C客戶試用2個月,合同是A和我簽,我在和C簽,試用期間不收費(fèi)用。請問試用期間要視同銷售嗎 繳納增值稅嗎
老師好,煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時繳納消費(fèi)稅嗎?為什么收回時要把之前的再減去?
老師好,煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時繳納消費(fèi)稅嗎?為什么要在銷售時繳納還要把之前交過的減去?
一般納稅人本月無收入,增值稅0申報嗎?
個體戶一般納稅人,繳納個人所得稅經(jīng)營所得稅稅率?
老師好,題目中的退稅率不是9%嗎,為什么答案要按10%?
老師,采用預(yù)收貨款的方式,增值稅納稅義務(wù)時間是貨物發(fā)出當(dāng)天嗎
老師,如果我們在抖音用個體戶帶貨直播,個體戶要查賬征收的話,建議是注冊公司還是個體戶
如何把部分舊公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到新公司,業(yè)務(wù)和財務(wù)上怎么操作
初創(chuàng)公司稅務(wù)核定怎么操作呀
賬務(wù)上是轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出嗎?已經(jīng)開具給醫(yī)院的發(fā)票也不用處理吧?
是的,就是那樣操作的
收不回的貨款是只能做壞賬?
是的,就是那樣操作的