你好 借其他應(yīng)付款 貸營業(yè)務(wù)收入的
老師 您好 企業(yè)注銷清算時(shí),對于股東的借款,如果企業(yè)注銷的資產(chǎn),足夠償還注銷時(shí)的債務(wù)時(shí),可以直接用企業(yè)的清算資產(chǎn)對股東的借款進(jìn)行償還。如果企業(yè)注銷時(shí)的清算資產(chǎn),不足以償還股東的借款的,需要認(rèn)定為無法支付的負(fù)債,確認(rèn)為清算收益。 這個(gè)分錄怎么做 謝謝
老師 您好 企業(yè)注銷清算時(shí),對于股東的借款,如果企業(yè)注銷的資產(chǎn),足夠償還注銷時(shí)的債務(wù)時(shí),可以直接用企業(yè)的清算資產(chǎn)對股東的借款進(jìn)行償還。如果企業(yè)注銷時(shí)的清算資產(chǎn),不足以償還股東的借款的,需要認(rèn)定為無法支付的負(fù)債,確認(rèn)為清算收益。 這個(gè)分錄怎么做 謝謝
您好,老師,剛剛在聽課的時(shí)候,老師解答學(xué)員的提問是這樣的:公司目前經(jīng)營不善,欠銀行貸款,公司是認(rèn)繳制,沒有實(shí)際出資,在這種情況下是否需要股東用注冊資本的錢償還?老師的答復(fù)是不需要的。 企業(yè)在無法清償債務(wù)的情況下,如果股東沒有實(shí)際出資,股東需要在未實(shí)際出資范圍對公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任嗎? 請老師給答疑一下。謝謝
老師,一個(gè)小微企業(yè)(一般納稅人)現(xiàn)在要注銷,賬套里的欠股東的6萬塊錢,現(xiàn)在要注銷,不還給股東了。做了一筆分錄 借 其他應(yīng)付款 60000 貸 營業(yè)外收入 60000 把我的資產(chǎn)負(fù)債表清零了,這個(gè)營業(yè)外收入申報(bào)增值稅的時(shí)候要報(bào)嗎?如果要報(bào)的話,那增值稅不就得7800了??
交易本質(zhì)為購買公司的房產(chǎn),且公司賬面存在未清理的應(yīng)付款,現(xiàn)以股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式打包處理該交易,房產(chǎn)對價(jià)收款賬面上反映的是不是新債還舊債的業(yè)務(wù)?股權(quán)變更時(shí),欠新股東的款項(xiàng)是否可以轉(zhuǎn)做投資款?如果轉(zhuǎn)為投資款,原股東需要繳納多少個(gè)稅?怎么計(jì)算?謝謝
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對嗎