您好,按發(fā)票明細(xì)數(shù)據(jù)申報(bào)納稅

老師你好,我們公司的買的地皮蓋廠房,24年7月分就已經(jīng)蓋好了,但是無形資產(chǎn)從22年就有了,政府給我們補(bǔ)了600萬的地皮錢,現(xiàn)在要求我們補(bǔ)稅,我想問一下,無形資產(chǎn)從什么時(shí)候開始記提,需要記提多少年,600萬的稅我怎么樣才能少交點(diǎn)
郭老師,個(gè)體戶,經(jīng)營范圍有服務(wù)和銷售貨物,核定的增值稅是銷售貨物,我現(xiàn)在全部開服務(wù)的可以嗎
老師,公司車輛保險(xiǎn)入什么科目?車船稅呢?
從小規(guī)模處確定3個(gè)點(diǎn)的專票,不管是否是自產(chǎn)都可以抵9個(gè)點(diǎn)的稅嗎
老師。這個(gè)管理費(fèi)用,-800不減,數(shù)字對(duì)不上啊
老師,稅務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)將我公司的留抵抵抗了部分滯納金,那我是不是該入賬 借:營業(yè)外支出 貸:滯納金 借著:滯納金 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額
最近有社保費(fèi)返還的優(yōu)惠嗎,符合什么條件可以申請(qǐng)
一般納稅人勞務(wù)公司可以開1個(gè)點(diǎn)的稅票嗎,
老師,投資者投入機(jī)器設(shè)備,實(shí)收資本已經(jīng)實(shí)繳怎么賬務(wù)處理?
找郭老師,工服,折頁利潤分配分10月11.12分批做可以嗎?一次做一點(diǎn),還是一張憑證搞定。


開發(fā)票是分 季報(bào)是總 所以有差額 那季報(bào)調(diào)哪個(gè)數(shù)?稅額自動(dòng)生成能改嗎?
您好,您季度匯總調(diào)整即可
上報(bào)增值稅按哪個(gè)數(shù)?您說的我沒明白老師 麻煩具體些 謝謝
您好,就是填寫納稅申報(bào)表,按明細(xì)數(shù)據(jù),不是合計(jì)計(jì)算
季報(bào)只填一個(gè)總數(shù) 怎么填都是1個(gè)數(shù)呀 會(huì)有差額的
您好,需要繳納的稅費(fèi)金額是填寫的,按發(fā)票明細(xì)合計(jì)匯總填寫,不是計(jì)算得出的
這樣也有差額
您好,您都每個(gè)發(fā)票稅額都合計(jì)了,為什么還有差額?
因?yàn)榉珠_發(fā)票會(huì)多次四舍五入 季報(bào)合計(jì)數(shù)一次四舍五入 形成差額1分
您好,納稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)就是單個(gè)發(fā)票合計(jì),不是匯總計(jì)算的
季報(bào)收入只填一個(gè)總數(shù)的老師
您好,是的,就是每個(gè)發(fā)票的對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)合計(jì),用加法得出的
所以有差額呀
您好,那您按正確的填寫,按合計(jì)填寫
您好,納稅申報(bào)表就是按每個(gè)發(fā)票合計(jì)填寫申報(bào)
那有差額1分呀
您好,您用自己計(jì)算的數(shù)據(jù)填寫,就是與發(fā)票數(shù)據(jù)相同,為什么還要差異呢