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# 提問 #小規(guī)模 在稅控盤開了兩個(gè)5%稅率發(fā)票 在季報(bào)增偵稅時(shí) 交稅額與稅控盤開票稅額有1分差額 因?yàn)槎惪乇P是兩次開的 李報(bào)增值稅收入是合計(jì)數(shù) 導(dǎo)致與開發(fā)票稅額有1分差額 請(qǐng)問這咋處理?謝謝

2022-10-13 08:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-13 08:06

您好,按發(fā)票明細(xì)數(shù)據(jù)申報(bào)納稅

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快賬用戶7274 追問 2022-10-13 08:08

開發(fā)票是分 季報(bào)是總 所以有差額 那季報(bào)調(diào)哪個(gè)數(shù)?稅額自動(dòng)生成能改嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-13 08:16

您好,您季度匯總調(diào)整即可

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快賬用戶7274 追問 2022-10-13 08:21

上報(bào)增值稅按哪個(gè)數(shù)?您說的我沒明白老師 麻煩具體些 謝謝

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齊紅老師 解答 2022-10-13 08:22

您好,就是填寫納稅申報(bào)表,按明細(xì)數(shù)據(jù),不是合計(jì)計(jì)算

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快賬用戶7274 追問 2022-10-13 08:27

季報(bào)只填一個(gè)總數(shù) 怎么填都是1個(gè)數(shù)呀 會(huì)有差額的

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齊紅老師 解答 2022-10-13 08:28

您好,需要繳納的稅費(fèi)金額是填寫的,按發(fā)票明細(xì)合計(jì)匯總填寫,不是計(jì)算得出的

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快賬用戶7274 追問 2022-10-13 08:29

這樣也有差額

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齊紅老師 解答 2022-10-13 08:31

您好,您都每個(gè)發(fā)票稅額都合計(jì)了,為什么還有差額?

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快賬用戶7274 追問 2022-10-13 08:33

因?yàn)榉珠_發(fā)票會(huì)多次四舍五入 季報(bào)合計(jì)數(shù)一次四舍五入 形成差額1分

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齊紅老師 解答 2022-10-13 08:34

您好,納稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)就是單個(gè)發(fā)票合計(jì),不是匯總計(jì)算的

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快賬用戶7274 追問 2022-10-13 08:39

季報(bào)收入只填一個(gè)總數(shù)的老師

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齊紅老師 解答 2022-10-13 08:39

您好,是的,就是每個(gè)發(fā)票的對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)合計(jì),用加法得出的

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快賬用戶7274 追問 2022-10-13 08:41

所以有差額呀

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齊紅老師 解答 2022-10-13 08:41

您好,那您按正確的填寫,按合計(jì)填寫

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齊紅老師 解答 2022-10-13 08:42

您好,納稅申報(bào)表就是按每個(gè)發(fā)票合計(jì)填寫申報(bào)

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快賬用戶7274 追問 2022-10-13 08:47

那有差額1分呀

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齊紅老師 解答 2022-10-13 08:47

您好,您用自己計(jì)算的數(shù)據(jù)填寫,就是與發(fā)票數(shù)據(jù)相同,為什么還要差異呢

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同學(xué)你好 差額納稅是附表三填寫申報(bào)的 按照開票盤的來
2022-10-13
您好,按發(fā)票明細(xì)數(shù)據(jù)申報(bào)納稅
2022-10-13
你好,差額放到營(yíng)業(yè)外收支就可以的,如果交稅的話,這個(gè)是四舍五入的差異,沒有關(guān)系。
2022-10-13
同學(xué)你好,能申報(bào)就申報(bào)處理,再調(diào)整賬務(wù),也可以手動(dòng)修改一下申報(bào)表,讓稅額與開票金額一致。
2022-10-13
你這邊調(diào)整報(bào)表,使稅額與稅盤里一致
2022-10-13
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