你好是的,是這么做的。

湖北省針對(duì)小規(guī)模納稅人免增增值稅分錄 借:現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 增值稅1% 借:增值稅1% 貸:營(yíng)業(yè)外收入1% 如果季度達(dá)到了30萬(wàn),分錄如下: 借:現(xiàn)金或銀存 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 增值稅3% 繳納時(shí): 借:增值稅1% 貸:銀存 1% 借:增值稅2% 貸:營(yíng)業(yè)外收入2%
湖北地區(qū)小規(guī)模納稅人開(kāi)免稅票分錄是不是 借:銀行存款 10000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000
小規(guī)模納稅人確認(rèn)收入是借庫(kù)存現(xiàn)金,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入么?
小規(guī)模納稅人普票免稅分錄是不是:借:庫(kù)存現(xiàn)金1貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1
小規(guī)模納稅人,洗車收入,1月做的分錄是借庫(kù)存現(xiàn)金,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票,應(yīng)交增值稅,那我2月開(kāi)了1月份的發(fā)票,這個(gè)怎么做賬
廠家返利給經(jīng)銷商,要求紅沖以前的抵扣發(fā)票,如何賬務(wù)處理,寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
老師,s局打電話說(shuō)去年的開(kāi)票總額是企業(yè)所得稅金額,開(kāi)了55萬(wàn)左右發(fā)票,說(shuō)我財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表填的12萬(wàn)多,讓我更正,我在哪里更正,要怎樣更正呢?公司是小規(guī)模的
老師,我們超市進(jìn)貨有很多長(zhǎng)運(yùn)費(fèi)和短運(yùn)費(fèi)。都沒(méi)有發(fā)票 我們可以開(kāi)個(gè)貨站嗎?給自己開(kāi)票
企業(yè)所得稅扣除標(biāo)準(zhǔn)有哪幾項(xiàng)
老師,小微企業(yè)繳納所得稅是不是按照利潤(rùn)總額的5%
保險(xiǎn)公司代收的車船稅入哪個(gè)科目?
有沒(méi)有哪位老師懂可行性報(bào)告里的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)編制
公司給員工的補(bǔ)償了一個(gè)月工資,我轉(zhuǎn)款該怎么備注
郭老師問(wèn)一下,我單位一般納稅人,然后我上個(gè)月不小心開(kāi)了一張普通發(fā)票后面的稅率選錯(cuò)了,選了0稅率,那這樣的話有什么風(fēng)險(xiǎn)?
電商稅來(lái)襲,成本票缺的厲害。企業(yè)如何解決成本票缺失的問(wèn)題

