你好是的,是這么做的。
湖北省針對(duì)小規(guī)模納稅人免增增值稅分錄 借:現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 增值稅1% 借:增值稅1% 貸:營業(yè)外收入1% 如果季度達(dá)到了30萬,分錄如下: 借:現(xiàn)金或銀存 貸:主營業(yè)務(wù)收入 增值稅3% 繳納時(shí): 借:增值稅1% 貸:銀存 1% 借:增值稅2% 貸:營業(yè)外收入2%
湖北地區(qū)小規(guī)模納稅人開免稅票分錄是不是 借:銀行存款 10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 10000
小規(guī)模納稅人確認(rèn)收入是借庫存現(xiàn)金,貸主營業(yè)務(wù)收入么?
小規(guī)模納稅人普票免稅分錄是不是:借:庫存現(xiàn)金1貸:主營業(yè)務(wù)收入1
小規(guī)模納稅人,洗車收入,1月做的分錄是借庫存現(xiàn)金,貸主營業(yè)務(wù)收入-未開票,應(yīng)交增值稅,那我2月開了1月份的發(fā)票,這個(gè)怎么做賬
稅局讓調(diào)整24年第3第4季度,25年第1第2季度房產(chǎn)稅,調(diào)整需要繳納稅費(fèi)1000滯納金50元該怎么入賬?
我想問一下,銀行支出6000,但是沒用完,退給我現(xiàn)金4500,相當(dāng)于只花了1500,怎么做賬
老師你好。會(huì)計(jì)學(xué)堂app里長沙家具公司那個(gè)實(shí)操為什么購入電腦的會(huì)計(jì)分錄 不用記應(yīng)交稅費(fèi)?
項(xiàng)目經(jīng)理要給工程上的人送禮三萬 沒有發(fā)票 這個(gè)賬怎么支出去合適 轉(zhuǎn)給項(xiàng)目經(jīng)理
老師您好,我們是一家生產(chǎn)型企業(yè),去年9月份買了一個(gè)廠房,一直沒有辦理房產(chǎn)證,稅管員打電話說需要交房產(chǎn)稅和土地使用稅,房產(chǎn)稅太高了,有沒有什么合理的方式,能少交點(diǎn)
2023年費(fèi)用發(fā)票沒有及時(shí)入賬,在2025年入可以嗎?要如何做賬,需要納稅調(diào)增嗎?
老師,我想問一下,如果申報(bào)7-9月季度報(bào)表,這個(gè)7-9的利潤表是看最后一個(gè)月的利潤表上的利潤金額去乘以25%去交所得稅,還是分別把7月,8月,和九月分別利潤表的金額相加再乘以25%得出的金額去交所得稅,老師是哪種情況。
老師,招標(biāo)清單,輸入不含稅單價(jià),要保留兩位小數(shù)嗎?保留小數(shù)點(diǎn)跟我含稅金額不一致,有差額
老師,為什么電子稅務(wù)局里申報(bào)更正與作廢里沒有財(cái)務(wù)報(bào)表,只有企業(yè)所得稅報(bào)表和增值稅申報(bào)表
項(xiàng)目經(jīng)理要給工程上的人送禮三萬 這個(gè)賬怎么支出去合適