開(kāi)的是免稅的稅率嗎?如果是的話,借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做這個(gè)可以的。
您好老師,我司為物業(yè)管理公司小規(guī)模納稅人,10月份收到業(yè)主們交來(lái)采暖費(fèi)含稅150000元,物業(yè)管理費(fèi)含稅130000元,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做,還有申報(bào)增值稅時(shí)減免稅表怎么填寫(xiě)呢?
老師,小規(guī)模納稅人,收入季度未達(dá)30萬(wàn)的減免稅費(fèi)不用交。需要填寫(xiě)申報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人月收入不到10萬(wàn),會(huì)計(jì)憑證怎么樣做賬報(bào)表怎么樣去記賬? 用寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)減免稅費(fèi)嗎?報(bào)的報(bào)表的時(shí)候用寫(xiě)減免報(bào)表嗎?
老師,小規(guī)模納稅人3%稅率減按1%征收,開(kāi)專(zhuān)票1個(gè)點(diǎn),在申報(bào)時(shí)填寫(xiě)了減免稅申報(bào)明細(xì)表,請(qǐng)問(wèn)減免的這2個(gè)點(diǎn)的稅金,需要做賬嗎?應(yīng)該怎么做?
老師您好,增值稅小規(guī)模納稅人季度不超30萬(wàn)免稅,申報(bào)增值稅時(shí),主表免的是3%的增值稅,開(kāi)票時(shí)候是1%開(kāi)票 ,增值稅減免的不對(duì)應(yīng)怎么做賬
注會(huì)會(huì)很難考嗎,一年備考3科通過(guò)率大不
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈(zèng),為何一個(gè)確認(rèn)捐贈(zèng)收入,一個(gè)不能確認(rèn)捐贈(zèng)收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問(wèn),我算出來(lái)始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個(gè)方案適合誰(shuí)?
你好老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對(duì)沖掉呢
老板嫌未分配利潤(rùn)太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤(rùn)
老師,發(fā)票到貨沒(méi)到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個(gè)第四題嗎?
用來(lái)勾選出口退稅的,不小心勾成進(jìn)項(xiàng)抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
對(duì)的老師開(kāi)的是免稅的稅率,上一個(gè)季度就是向老師這樣做借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,有點(diǎn)叫不準(zhǔn)了 而且小規(guī)模季度報(bào)表的時(shí)候,用寫(xiě)減免稅的報(bào)表嗎?填寫(xiě)嗎?
老師公司欠經(jīng)理的貨款錢(qián),收入是現(xiàn)金可不可以直接就寫(xiě)成其他應(yīng)付款?像這個(gè)分錄這么寫(xiě)的,少寫(xiě)一筆現(xiàn)金借貸
把中間收入借現(xiàn)金,換借其他應(yīng)付款可不可以? 要不就借收現(xiàn)金,再做一筆其他應(yīng)付款,貸現(xiàn)金現(xiàn)金也是收支平了
需要填寫(xiě)的季度45萬(wàn)以內(nèi),在第十欄里面填寫(xiě)你的銷(xiāo)售額就可以了,其他的都不用動(dòng)。
老師您說(shuō)的填寫(xiě)季度45萬(wàn)以內(nèi)在第10欄,這是哪個(gè)表?是主表還是減免表?
主表在主表里面填寫(xiě)啊。