你好,根據你的描述,是這樣處理 借:庫存商品或原材料?,???貸:應付賬款-暫估 借:預付賬款,貸:銀行存款?
對于庫存,只要貨到了,就要入庫。但是如果發(fā)票沒到,用暫估入庫:借:庫存商品-暫估入庫 ?貸:應付賬款-某供貨商 ; 收到發(fā)票后沖銷暫估,同時入庫:借:庫存商品 ?貸:庫存商品-暫估入庫(借方紅字); 這樣通過查看“庫存商品-暫估入庫”明細賬就能知道誰家的發(fā)票還沒到。 老師這樣做賬對嗎?
老師,如果收到貨,款也付了,發(fā)票沒開,暫估入庫的話貸方是銀行存款_暫估入庫嗎
1.貨款已全額預付,貨到發(fā)票沒到先暫扣入庫 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估應付款借:預付賬款貸:銀行存款 發(fā)票到了沖減暫估根據發(fā)票入賬 如何沖減?
暫估入賬發(fā)票未收到款已付,付款 借:預付賬款*i 貸:銀行存款 暫估:借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估入賬 ,現(xiàn)在月初紅沖暫估入賬 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借:庫存商品 應交稅費- 怎么做了呢
小規(guī)模納稅人,支付給廠家一筆貨款,但是發(fā)票還沒收到,直接做成預付賬款,但是如果想暫估的話,怎么做賬,借庫存商品-暫估,貸銀行存款嗎?
老師,開進來的農產品免稅的票,印花稅按票面金額計算還是抵扣過9個點的金額算
老師你好,我買的會計副業(yè)速成班的那個商業(yè)會計實戰(zhàn)書沒有了在哪里買
老師,工會經費記哪個科目
老師,社保當月未繳,隔月產生21.58元,這費用是計入營業(yè)外支出---滯納金嗎
出差報銷車費,錢打給個人 有車票的發(fā)票 請問分錄怎么做
公司賣一輛二手車賣了2800元,增值稅納稅申報表已經申報了。二手車市場開了一張發(fā)票,公司沒有開。當時做了一條分路如下,但現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)增值稅納稅申報表與我做賬的相差收入相差2800元,銷項稅額也相差,那我現(xiàn)在要補一筆什么樣的分錄呢?
老師,我們公司向另外一個合伙企業(yè)投資,51%的股份,5萬 實際付了投資款7萬 分錄是,借 長投5萬 資本公積2萬 貸銀行存款嗎
請問開過發(fā)票的公司可以選擇簡易注銷嗎?工商
我公司是勞務公司,把一部分專業(yè)作業(yè)分包給了另一個勞務公司,取得了對方勞務公司開具的發(fā)票,應該如何做賬?入主營業(yè)務成本的話,他給我公司開了25萬。我能不能只入15萬做主營業(yè)務成本?
老師,進項票已鎖定是什么意思
為啥還要應付賬款,預付賬款,直接銀行存款不行嗎?收到發(fā)票呢?
你好,不可以。因為沒有發(fā)票,就需要做暫估入賬處理。 而暫估入賬處理,貸方是不能計入銀行存款的。 取得發(fā)票的時候 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:預付賬款