您好,這個是可以的,可以用
老師打印發(fā)票撕開時,發(fā)票上方撕開了2厘米,但是沒有撕到字也不缺,就是有個裂縫了,請問這發(fā)票還能用來開發(fā)票不?
老師①我們團(tuán)年買的酒水發(fā)票,和團(tuán)年餐費(fèi)的餐飲發(fā)票可以稅前扣除是不是都有限額標(biāo)準(zhǔn) ②手撕發(fā)票和全電發(fā)票性質(zhì)有沒有區(qū)別,對方給我們開的金額上千,我不要手撕發(fā)票,就要求開全電發(fā)票了,因為我怕稅務(wù)稽查這個發(fā)票。
老師您好,我有個朋友,他是個體戶。平時就給企業(yè)做一些代辦稅務(wù),公司有手撕發(fā)票。可有的單位要開增值稅的普通版發(fā)票,或者是增值稅版的發(fā)票,他要是自己重新成立一個公司,在銀行開立賬戶錢才能打進(jìn)來,一年也就2萬塊錢的發(fā)票。自己成立公司費(fèi)用很多,如果給公司開發(fā)票2萬,這樣也合不上 還能有其他方式嗎
老師您好。公司為個體戶,查賬征收,2025年1月初開了銷售發(fā)票,它是屬于裝潢店做牌匾,含稅收入78,300元,它的成本大約在75,000,老師你說他這個成本是不是都得列支發(fā)票像平時打車飯費(fèi)能入進(jìn)來嗎?有的是手撕票。能可以入賬嗎 手撕票,他后臺復(fù)核的時候看不到成本,與銷售的一個發(fā)票比對可以。不能有風(fēng)險嗎
請問下,公司2個股東,注冊資本是50萬,股東A占股70%已實繳9萬,股東B占股30%已實繳9萬,公司有未分配利潤14萬,現(xiàn)在股東A要退出,把股權(quán)全部轉(zhuǎn)給股東B,請問股東A要交什么稅大概要交多少
老師,這個公司的實收資本。是一次性投入的還是慢慢投入的?
老師請問一下,我們7月底發(fā)了5和6月兩個月的工資,7月8月也沒發(fā),要到9月底發(fā)放,我個稅怎么申報呀?
員工用火車票實名制的來結(jié)報,想讓他去開票,好勾選抵扣,請問下是火車站開還是去哪里開?
老師,我開票進(jìn)項和銷項編碼沒對上,對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在該怎么辦呀
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會計分錄怎么做
計算所得稅費(fèi)用的時候,用利潤調(diào)增調(diào)減之后計算,為啥還要再加上遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個房產(chǎn)項目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會計處理一樣嗎?月末這么做憑證對嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項稅額 應(yīng) 交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項+進(jìn)項轉(zhuǎn)出-進(jìn)項) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
請問一般納稅人,數(shù)量1,單價100,稅額13,總金額113,這個產(chǎn)品成本多少錢,是看單價100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
老師如果對方提出不收我們是不是也得必須重開呀?
嗯對是這個意思的
老師如何空白作廢呀?
是直接空白點(diǎn)擊打印就行嗎?
嗯對,然后作廢就可以了