您好,如果退稅率是13%,城建稅及教育費附加和地方附加合計=(532920*13%-47168.12)*(7%%2B3%%2B2%)=2653.38,印花稅是買賣合同金額的萬分之三,你只給了出口合同的金額532920元,印花稅=532920*3/10000=159.88,還需要采購合同的金額來算采購合同的印花稅。
關(guān)于 英國增值稅 的問題: 英國企業(yè)A 向 英國供應商B 采購 一項 服務(比如 造型設(shè)計,包含技術(shù)資料、圖紙等 之類的) 這筆交易,A 支付 給 B 的 價款總額 就包含 增值稅進項稅額。假如 這項服務 不含稅價100英鎊,VAT(稅率20%)就是 20英鎊。 如果A 之后將 這項服務(造型設(shè)計,技術(shù)資料、圖紙等)出口 給一家中國企業(yè)。英國 對出口 服務 采用 0稅率嗎?既免征 銷項稅 又會 退 之前A向B采購這項服務時 產(chǎn)生的 進項稅? 那么 此時這筆 出口 交易,銷項稅=0,進項稅=20, 應納稅額=0-20=-20。英國HRCM就 應該退 20英鎊 給 A企業(yè)? 我想請問老師,英國政府針對出口貨物、服務,是否采用0稅率?0稅率是否是 既免銷項又退進項?我的理解是否正確?整個計算是否正確?
老師你好,我公司是外貿(mào)企業(yè),然后從大陸購買產(chǎn)品再銷售到國外去,從大陸購買商品,我們這邊記賬是借 庫存商品 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸銀行存款。那么我公司可以申請退稅。進項稅額那部分錢全部退下來了。會計這邊做賬是借其他應收款,貸應交稅費出口退稅。 那么請問進項稅額那里還需要做轉(zhuǎn)出么?
老師,圖片中第一條是我司出口收國外款,第二條是我司國內(nèi)購貨金額(含稅),第三條是出口退稅款,最后兩條是出口支付的其他費用,請問應交增值稅,附加稅還有印花稅怎么計算?
老師,我們外貿(mào)公司,工廠給了我們一個不含稅報價,如果我們要開增值稅專用發(fā)票的話,需要給他們稅款,那我們這批貨還有必要走我們外貿(mào)公司嗎?原來是通過工廠找的第三方國外工廠直接給國內(nèi)工廠付款的,現(xiàn)在想自己弄個外貿(mào)公司,可以出口退稅,如果稅點都要我們出錢的話,那你覺得還有必要走我們自己外貿(mào)公司嗎
老師您好,想咨詢您個出口退稅方面的問題,我們出口報關(guān)單上有五條腌漬菜,還有一條是附帶的紙箱,紙箱是外購的,10月份開出口發(fā)票時也開了這部分紙箱,今天報增值稅時把含紙箱的金額也錄入了免抵退稅金額中,退稅科說這部分不應該退稅讓把這一條給踢出來了,說下月紅沖,這樣退稅系統(tǒng)和增值稅系統(tǒng)有了差額,請問具體怎么操作呢?我不開紅沖發(fā)票,下月直接把增值稅表免抵退稅金額沖出來,然后把這部分紙箱金額確認銷售費用可以嗎?
進貨分錄,小規(guī)模,是借庫存商品還是主營業(yè)務成本
進貨庫存商品分錄,小規(guī)模
固定資產(chǎn)入庫是根據(jù)什么入庫
長期待攤費用公司注銷怎么處理
附加稅和增值稅小規(guī)模3%,合計稅率是多少
我們公司既是制造業(yè)開13個點的票,又是建筑業(yè)開9個點的票,大概交多少稅合適,按什么稅負率算合適
請問老師,甲企業(yè)租賃了乙鄉(xiāng)的集體土地,甲企業(yè)在集體土地上建立樓房,開始經(jīng)營,請問租賃集體土地,乙應該給甲開什么發(fā)票的項目名稱。
公司剛變了股東,原來的那個股東去年實繳了40萬,這次股份全部轉(zhuǎn)給另一個股東。零稅率后期要如何做賬會計分錄怎么寫
辛苦圖片這個老師說下謝謝
老師你好,我是益陽這邊的會計,然后我現(xiàn)在所在的公司是制造業(yè)與建筑業(yè)相結(jié)合,我們有一個項目既有簡易計稅又開了13個點的材料票,且這個項目是異地項目,我想問簡易計稅的不能抵扣的進項全部轉(zhuǎn)出來還是按比例轉(zhuǎn)出來
1,采購合同是410000萬含稅,印花稅是按不含稅金額*萬三,對嗎?2,出口退稅有什么要求,如出口10個設(shè)備,退稅金額只能是這10個設(shè)備購入的進項稅額嗎,出口中支付的各種雜費(圖中最后兩條),取得的專票稅稅可以申請退稅嗎?還是只能進進項稅額抵扣內(nèi)銷業(yè)務銷項? 3,針對本業(yè)務,增值稅要交(532920*13%-47168.12)=22111.48;附加稅要交22111.48*(7%+3%+2%)=2653.38;印花稅=銷售合同532920*3/10000=159.88+采購合同410000/1.13*3/10000=108.85,對嗎,還有其他要交的稅嗎
老師針對這筆業(yè)務還需要交增值稅嗎?還是只需要交附加稅和印花稅就可以?
您好,合同簽的含稅,印花稅就是用含稅金額*萬分之三。港雜費不能出口退稅。小型微利企業(yè)的印花稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加可以減半征收。
老師出口退稅后還需要繳納增值稅嗎?還是只需要繳納附加稅就可以?
您好,不需要交增值稅,但是要交附加稅費