您好,如果退稅率是13%,城建稅及教育費(fèi)附加和地方附加合計(jì)=(532920*13%-47168.12)*(7%%2B3%%2B2%)=2653.38,印花稅是買(mǎi)賣(mài)合同金額的萬(wàn)分之三,你只給了出口合同的金額532920元,印花稅=532920*3/10000=159.88,還需要采購(gòu)合同的金額來(lái)算采購(gòu)合同的印花稅。
關(guān)于 英國(guó)增值稅 的問(wèn)題: 英國(guó)企業(yè)A 向 英國(guó)供應(yīng)商B 采購(gòu) 一項(xiàng) 服務(wù)(比如 造型設(shè)計(jì),包含技術(shù)資料、圖紙等 之類的) 這筆交易,A 支付 給 B 的 價(jià)款總額 就包含 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。假如 這項(xiàng)服務(wù) 不含稅價(jià)100英鎊,VAT(稅率20%)就是 20英鎊。 如果A 之后將 這項(xiàng)服務(wù)(造型設(shè)計(jì),技術(shù)資料、圖紙等)出口 給一家中國(guó)企業(yè)。英國(guó) 對(duì)出口 服務(wù) 采用 0稅率嗎?既免征 銷(xiāo)項(xiàng)稅 又會(huì) 退 之前A向B采購(gòu)這項(xiàng)服務(wù)時(shí) 產(chǎn)生的 進(jìn)項(xiàng)稅? 那么 此時(shí)這筆 出口 交易,銷(xiāo)項(xiàng)稅=0,進(jìn)項(xiàng)稅=20, 應(yīng)納稅額=0-20=-20。英國(guó)HRCM就 應(yīng)該退 20英鎊 給 A企業(yè)? 我想請(qǐng)問(wèn)老師,英國(guó)政府針對(duì)出口貨物、服務(wù),是否采用0稅率?0稅率是否是 既免銷(xiāo)項(xiàng)又退進(jìn)項(xiàng)?我的理解是否正確?整個(gè)計(jì)算是否正確?
老師你好,我公司是外貿(mào)企業(yè),然后從大陸購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品再銷(xiāo)售到國(guó)外去,從大陸購(gòu)買(mǎi)商品,我們這邊記賬是借 庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款。那么我公司可以申請(qǐng)退稅。進(jìn)項(xiàng)稅額那部分錢(qián)全部退下來(lái)了。會(huì)計(jì)這邊做賬是借其他應(yīng)收款,貸應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅。 那么請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額那里還需要做轉(zhuǎn)出么?
老師,圖片中第一條是我司出口收國(guó)外款,第二條是我司國(guó)內(nèi)購(gòu)貨金額(含稅),第三條是出口退稅款,最后兩條是出口支付的其他費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交增值稅,附加稅還有印花稅怎么計(jì)算?
老師,我們外貿(mào)公司,工廠給了我們一個(gè)不含稅報(bào)價(jià),如果我們要開(kāi)增值稅專用發(fā)票的話,需要給他們稅款,那我們這批貨還有必要走我們外貿(mào)公司嗎?原來(lái)是通過(guò)工廠找的第三方國(guó)外工廠直接給國(guó)內(nèi)工廠付款的,現(xiàn)在想自己弄個(gè)外貿(mào)公司,可以出口退稅,如果稅點(diǎn)都要我們出錢(qián)的話,那你覺(jué)得還有必要走我們自己外貿(mào)公司嗎
老師您好,想咨詢您個(gè)出口退稅方面的問(wèn)題,我們出口報(bào)關(guān)單上有五條腌漬菜,還有一條是附帶的紙箱,紙箱是外購(gòu)的,10月份開(kāi)出口發(fā)票時(shí)也開(kāi)了這部分紙箱,今天報(bào)增值稅時(shí)把含紙箱的金額也錄入了免抵退稅金額中,退稅科說(shuō)這部分不應(yīng)該退稅讓把這一條給踢出來(lái)了,說(shuō)下月紅沖,這樣退稅系統(tǒng)和增值稅系統(tǒng)有了差額,請(qǐng)問(wèn)具體怎么操作呢?我不開(kāi)紅沖發(fā)票,下月直接把增值稅表免抵退稅金額沖出來(lái),然后把這部分紙箱金額確認(rèn)銷(xiāo)售費(fèi)用可以嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)項(xiàng)目的臨時(shí)人工費(fèi),已經(jīng)申報(bào)了自然人電子商務(wù)局的工資薪金,請(qǐng)問(wèn)在做憑證的時(shí)候計(jì)入什么科目?借:在建工程-安裝工程貸:銀行存款可以嗎?
(1)因乙公司的信用等級(jí)下降,甲公司將持有并分類為以攤余成本計(jì)量的乙公司債券全部出售,同時(shí)將該類別的債權(quán)投資全部重分類為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn); 這點(diǎn)是變更成以出售為目的了,不滿足1、2的合同現(xiàn)金流只能分類為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)也就是第三類是不是!
老師好,我是會(huì)員,我怎么聽(tīng)不了精講課
老師請(qǐng)問(wèn)客戶舉報(bào)發(fā)票違法,稅管要求提交資料調(diào)查,但是客戶又說(shuō)提交了撤銷(xiāo),但是稅管又說(shuō)沒(méi)有接收到撤銷(xiāo),這樣的情況該怎么處理?
老師您好!一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,前臺(tái)領(lǐng)的用于清潔公區(qū)的清潔工具還有前臺(tái)領(lǐng)用的辦公用品什么的,應(yīng)該計(jì)入什么費(fèi)用,屬于銷(xiāo)售費(fèi)用還是管理費(fèi)用
老師,實(shí)收資本200萬(wàn)怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)職工福利費(fèi)的發(fā)生總共100000元,無(wú)票部分是50000元,,工部總額是80萬(wàn)元,不超工資額的14%部分不用調(diào)出來(lái),800000*14%=112000元,那這個(gè)112000是用那個(gè)跟他做對(duì)比呢?
年度納稅總額看哪個(gè)科目
凈資產(chǎn)就是報(bào)表上所有者權(quán)益的數(shù)字嗎
小規(guī)模納稅人季度收入超過(guò)30萬(wàn),怎么做會(huì)計(jì)分錄
1,采購(gòu)合同是410000萬(wàn)含稅,印花稅是按不含稅金額*萬(wàn)三,對(duì)嗎?2,出口退稅有什么要求,如出口10個(gè)設(shè)備,退稅金額只能是這10個(gè)設(shè)備購(gòu)入的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,出口中支付的各種雜費(fèi)(圖中最后兩條),取得的專票稅稅可以申請(qǐng)退稅嗎?還是只能進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣內(nèi)銷(xiāo)業(yè)務(wù)銷(xiāo)項(xiàng)? 3,針對(duì)本業(yè)務(wù),增值稅要交(532920*13%-47168.12)=22111.48;附加稅要交22111.48*(7%+3%+2%)=2653.38;印花稅=銷(xiāo)售合同532920*3/10000=159.88+采購(gòu)合同410000/1.13*3/10000=108.85,對(duì)嗎,還有其他要交的稅嗎
老師針對(duì)這筆業(yè)務(wù)還需要交增值稅嗎?還是只需要交附加稅和印花稅就可以?
您好,合同簽的含稅,印花稅就是用含稅金額*萬(wàn)分之三。港雜費(fèi)不能出口退稅。小型微利企業(yè)的印花稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加可以減半征收。
老師出口退稅后還需要繳納增值稅嗎?還是只需要繳納附加稅就可以?
您好,不需要交增值稅,但是要交附加稅費(fèi)