申報(bào)的這個是個體戶嗎
老師查看之后發(fā)現(xiàn)是圖一這些稅種 然后點(diǎn)擊了應(yīng)申報(bào)的發(fā)現(xiàn)是圖二 然后點(diǎn)進(jìn)去增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫 麻煩老師了
做完企業(yè)所得稅匯算清繳后,申報(bào)的時候出現(xiàn)了第一張圖,然后根據(jù)提示看了主表,這個應(yīng)納稅所得額是彌補(bǔ)完以前年度虧損后,表單自動生成的0,打開減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表點(diǎn)擊數(shù)據(jù)讀取后,所有的數(shù)據(jù)自動生成也是0,我點(diǎn)擊保存彈出來第三個圖片提示,麻煩老師看看是什么情況?
老師,請問,我要補(bǔ)上傳2023年的季度財(cái)務(wù)報(bào)表,再上傳的時候出現(xiàn)這個圖,然后我去查了下,我的第三季度的所得稅申報(bào)的數(shù)據(jù)是沒有錯的啊,下面是我在稅局網(wǎng)填得財(cái)務(wù)報(bào)表跟我之前申報(bào)的季度所得稅申報(bào)表,麻煩老師幫我看看
老師,請問,我要補(bǔ)上傳2023年的季度財(cái)務(wù)報(bào)表,再上傳的時候出現(xiàn)這個圖,然后我去查了下,我的第三季度的所得稅申報(bào)的數(shù)據(jù)是沒有錯的啊,下面是我在稅局網(wǎng)填得財(cái)務(wù)報(bào)表跟我之前申報(bào)的季度所得稅申報(bào)表,麻煩老師幫我看看
老師A公司收購B公司時,支付給B公司的股東C630萬元,后期A公司將B公司的股權(quán)以0元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給了個人D和E,需要繳納什么稅嗎?按多少金額繳納?
請問,報(bào)工商年報(bào)時,公司有對外投資企業(yè),對外投資那年度有申報(bào)填寫了。若之后對外投資信息沒變動也沒新增,后續(xù)每年要再填報(bào)嗎
老師我們是勞務(wù)派遣公司,自己公司現(xiàn)有的員工,比如會計(jì)還有前臺清潔工這種,服務(wù)本公司的人員,一樣和派遣的員工申報(bào)個稅,這三人的工資如何做賬呀?
報(bào)關(guān)單上沒顯示規(guī)格型號,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上有顯示規(guī)格型號,請問這種情況會影響退稅嗎
請問老師,個人24年5月份干了點(diǎn)活,開了勞務(wù)發(fā)票,支付公司按勞務(wù)報(bào)酬代扣代繳了個稅。這個人不知道個人所得稅匯算清繳,到昨天才了匯算清繳,請問還管用嗎?還能退稅嗎?
公司購買2000元茶葉如果記入辦公費(fèi)的話,這個金額合計(jì)嗎,會不會太高了
老師 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 ,我們公司認(rèn)繳是1000萬,但是只實(shí)收了10000元,企業(yè)目前又是虧損的 ,如果轉(zhuǎn)讓股權(quán) 是不是不用交個稅 ,這個思路 是怎么個思路 ,需要交印花稅嗎
老師 我們自己的房產(chǎn),自己的物業(yè)公司,現(xiàn)在有部份樓層想裝修成公寓出租,現(xiàn)在建設(shè)期的成本想走物業(yè)公司,收入也歸物業(yè)公司可以的嗎
老師,你好,我想問問我司是做出口貿(mào)易,老板有很多家公司,但是這么多加公司的人都是集中在總部辦公,可以理解是就一個辦公地址,把所有的人拆開幾十幾家公司,其中一家A公司是只有社保3個人,是專門做外貿(mào)出口,辦公室地址是在總部的一個房間(那個房間就是總部人事辦公室),想問問這樣出口報(bào)關(guān),銷售開票是算虛開發(fā)票嗎?(是有成功退稅),我是負(fù)責(zé)開出口發(fā)票,但是我平時釘釘辦公軟件都是集團(tuán)名下另一家公司,社保就是在出口A公司
老師,從哪里看建筑企業(yè)執(zhí)行的是建造合同準(zhǔn)則還是不執(zhí)行?
是的老師 平時有一點(diǎn)點(diǎn)開票
你點(diǎn)進(jìn)去增值稅申報(bào)表,有開票的話一般系統(tǒng)會自動帶出數(shù)據(jù)的
帶出來后直接申報(bào)嗎 其他啥也不用點(diǎn)嗎
帶出來的數(shù)據(jù)你要核對一下呢,銷售額跟稅費(fèi)跟實(shí)際對不對上,有減免的附表也要填寫
老師這個怎么填呀
這個已經(jīng)帶出來數(shù)據(jù)了,你核對下金額對不對,沒問題就導(dǎo)入
這個87000我有些不懂
6955是我開了發(fā)票的總的金額嗎7-9月的 老師
核定銷售額,一般是稅局核定的,你看下稅種核定里面有沒有寫