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老師,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,需要填寫增值稅申報(bào)表嗎?

2022-10-11 18:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-11 18:26

你好,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,需要填寫增值稅申報(bào)表附表的相應(yīng)欄次?

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快賬用戶3464 追問 2022-10-11 18:26

填寫在哪里呢?那這樣會不會形成留抵退稅?

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齊紅老師 解答 2022-10-11 18:27

你好,請看圖片箭頭指向的地方。 這樣不會形成留抵退稅

你好,請看圖片箭頭指向的地方。
這樣不會形成留抵退稅
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快賬用戶3464 追問 2022-10-11 18:28

那增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺要不要操作呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-11 18:29

你好,需要做勾選認(rèn)證的操作?

頭像
快賬用戶3464 追問 2022-10-11 18:32

待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額呢?

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-11 19:13

你好,具體是關(guān)于?待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額? ?的什么問題呢

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你好,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,需要填寫增值稅申報(bào)表附表的相應(yīng)欄次?
2022-10-11
你好,不需要填寫的,沒有認(rèn)證的不用管。
2023-03-29
你好不需要填寫的,都是填寫在附表二三十五欄里面。
2021-10-08
表二的三待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額不需要寫。營改增時(shí)用的
2022-01-06
你你沒有填寫進(jìn)項(xiàng)里面是嗎
2020-08-05
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