借銀行存款,貸應付職工薪酬,社保, 借應付職工薪酬社保, 借管理費用,社保負數(shù)
老師早上好[微笑]請問收到社保局以前年度退還多收的140元養(yǎng)老保險費,賬務如何處理?會計分錄怎么做呢
老師 ,您好,請問跨年沒有計提的社保費的會計分錄是這么處理嗎 ?借:以前年度損益調(diào)整 貸:應付職工薪酬-社保費 借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整,扣款:借:應付職工薪酬-社保費 其他應收款-個人社保,貸:銀行存款
社??圪M調(diào)整百分比,所以收到社保退費金額,請問怎樣分錄賬務處理,謝謝
因為單位繳納部分的社保費降了,所以退了一部分錢到賬戶上,收到退回的社保費,怎么做賬務處理呢
做繳納社保費的賬務處理時,因之前離職員工退還了部分社保和當前員工繳費金額相抵。實際計提時我是按員工本來實際應交的社保費,請問目前這部分差額該怎么處理
季度稅是這個報的嗎?還是下個月
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請問老師,沒開進項只開銷項存在罰款一說不
老師9月份以后不允許報無票收入了嗎?
稅法#請問下:公司促銷商品買一送一活動,比如買一個空調(diào)送加濕器,空調(diào)價格2000元,實際收款2000元。贈送的加濕器市場價為200元,那么,在增值稅和企業(yè)所得稅確認收入時,分別如何計算?金額分別是多少?
全年一次性獎金包括什么?
請問建筑服務勞務分包怎么填表三
空殼公司一般納稅人連續(xù)4個月未報收入和開支風險大嗎,如何避免,因未開票也無進項票
殘保金申報的從業(yè)人數(shù)平均值是跟企業(yè)所得稅申報的人數(shù)平均值一樣的嗎
請問異地工程 有分包 有預繳 開票交增值稅的時候用填表三嗎?
好勒,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,進應付職工薪酬嗎?我退回那個是個人部分的社保還是公司部分的社保我也不大清楚哦
這個是企業(yè)的、 個人的,他不通過應付職工薪酬、社保,他是在應付職工薪酬工資里面扣除的收益是用其他應收款或者是其他的。
沖減嗎?老師
對的,是的,是紅沖的
借:銀行存款1210 貸:應付職工薪酬-社保1210 借:應付職工薪酬-社保1210 貸:管理費用-1210 這樣做分錄嗎?老師
你好,把這個管理費用放到借方負數(shù)。
老師,請問是寫錯了嗎?
對的似的,你寫到了貸方負數(shù)。
但是那個分錄是借:應付職工薪酬-社保1210哦如果管理費用也進借方嗎?
對的,是的,借應付職工薪酬1210是一個正數(shù),然后在借管理費用負數(shù)1210。
借:銀行存款 1210借:應付職工薪酬-社保1210 借:管理費用-社保-1210 貸:應付職工薪酬-社保1210 這樣合成一個分錄嗎?老師
對的,是的,是這么做的。
好嘞,謝謝老師
不用客氣工作順利