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社保扣費調(diào)整百分比,所以收到社保退費金額,請問怎樣分錄賬務處理,謝謝

2022-10-11 18:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-11 18:10

借銀行存款,貸應付職工薪酬,社保, 借應付職工薪酬社保, 借管理費用,社保負數(shù)

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快賬用戶7991 追問 2022-10-11 18:12

好勒,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-11 18:13

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶7991 追問 2022-10-11 18:13

老師,進應付職工薪酬嗎?我退回那個是個人部分的社保還是公司部分的社保我也不大清楚哦

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齊紅老師 解答 2022-10-11 18:14

這個是企業(yè)的、 個人的,他不通過應付職工薪酬、社保,他是在應付職工薪酬工資里面扣除的收益是用其他應收款或者是其他的。

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快賬用戶7991 追問 2022-10-11 18:15

沖減嗎?老師

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齊紅老師 解答 2022-10-11 18:15

對的,是的,是紅沖的

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快賬用戶7991 追問 2022-10-11 18:18

借:銀行存款1210 貸:應付職工薪酬-社保1210 借:應付職工薪酬-社保1210 貸:管理費用-1210 這樣做分錄嗎?老師

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齊紅老師 解答 2022-10-11 18:19

你好,把這個管理費用放到借方負數(shù)。

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快賬用戶7991 追問 2022-10-11 18:22

老師,請問是寫錯了嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-11 18:24

對的似的,你寫到了貸方負數(shù)。

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快賬用戶7991 追問 2022-10-11 18:27

但是那個分錄是借:應付職工薪酬-社保1210哦如果管理費用也進借方嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-11 18:28

對的,是的,借應付職工薪酬1210是一個正數(shù),然后在借管理費用負數(shù)1210。

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快賬用戶7991 追問 2022-10-11 18:33

借:銀行存款 1210借:應付職工薪酬-社保1210 借:管理費用-社保-1210 貸:應付職工薪酬-社保1210 這樣合成一個分錄嗎?老師

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齊紅老師 解答 2022-10-11 18:36

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶7991 追問 2022-10-11 20:07

好嘞,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-11 20:12

不用客氣工作順利

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借銀行存款,貸應付職工薪酬,社保, 借應付職工薪酬社保, 借管理費用,社保負數(shù)
2022-10-11
你好!和正常的繳納分錄是一樣的,也是分企業(yè)部分和個人部分
2021-12-23
一、 銀行存款、其他應收款 貸:應付職工薪酬——社保費 二、借:應付職工薪酬——社保費 貸:管理費用——社保費
2022-10-18
你好,是應付職工薪酬在貸方有余額是嗎?借應付職工薪酬14238.07+7761.8 貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳納稅調(diào)增
2025-03-05
你好稍等我給你回復哈
2024-06-28
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